以下属于内部审计范围的有
@房要2386:内部审计包括哪些 -
鄂莲19730783183…… 内部审计的内容是相当多的,从理论上讲,凡与组织经济决策相关的预测、决策、内部控制、工程建设等都是内部审计的内容. 内部审计的包括传统的财务审计,也包括内部控制审计、工程审计、经济责任审计、预算执行与决算审计、企业全面风险管理等诸多内容. 现代内部审计已逐步转向风险导向的内部审计.
@房要2386:内部审计包括哪些内容 -
鄂莲19730783183…… 内部审计一般包括财务收支审计、经济效益审计和经济责任审计.一、财务收支审计 财务收支审计一般的范围比较局限,仅对公司机关各部门及所属单位的财务收支的真实性、有效性和合规性的审计.同是还重点检查资金的流向和支出状况....
@房要2386:下列各项中,属于单位内部审计内容的有(). A、 行政责任审计 -
鄂莲19730783183…… 下列各项中,属于单位内部审计内容的有().A、 行政责任审计 B、 经营审计 C、管理审计 D、 财务审计 选B:经营审计和C:管理审计
@房要2386:内部审计工作主要涵盖什么内容 -
鄂莲19730783183…… 现代企业内部审计工作主要涵盖以下内容: 1、财务收支审计.主要是评价和监督企业是否做到资产完整、财务信息真实及经济活动收支的合规性、合理性及合法性,对会计记录和报表分析提供资料真实性和公允性证明; 2、经济责任审计.是...
@房要2386:内部审计是什么?内部审计准则又有哪些 -
鄂莲19730783183…… 定义: 1、在2011年1月国际内部审计师协会(IIA)发布的新版的《国际内部审计专业实务框架》中,内部审计全新定义为:内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营.它通过应用系统的、规范的方法,评...
@房要2386:下列各项中,属于单位内部审计内容的有(). -
鄂莲19730783183…… C.管理审计 管理审计又称效率审计,是企业或单位为提高资金效益、加强经营管理而进行的内部审计.
@房要2386:内部审计的审计对象是什么?
鄂莲19730783183…… --读《内部审计原理与技术》摘录 根据《内部审计标准说明》NO.9 风险评估中提及,以下10 点可作为审计的对象:1、政策、流程和操作;2、总帐;3、成本中心,利润...
@房要2386:下列不属于内部审计的内容是 A风险预测 B财务审计 C风险管理 D经济责 -
鄂莲19730783183…… A风险预测,审计是对已经形成的事实发表意见.风险预测是未来的事项不在审计范围之内
鄂莲19730783183…… 内部审计的内容是相当多的,从理论上讲,凡与组织经济决策相关的预测、决策、内部控制、工程建设等都是内部审计的内容. 内部审计的包括传统的财务审计,也包括内部控制审计、工程审计、经济责任审计、预算执行与决算审计、企业全面风险管理等诸多内容. 现代内部审计已逐步转向风险导向的内部审计.
@房要2386:内部审计包括哪些内容 -
鄂莲19730783183…… 内部审计一般包括财务收支审计、经济效益审计和经济责任审计.一、财务收支审计 财务收支审计一般的范围比较局限,仅对公司机关各部门及所属单位的财务收支的真实性、有效性和合规性的审计.同是还重点检查资金的流向和支出状况....
@房要2386:下列各项中,属于单位内部审计内容的有(). A、 行政责任审计 -
鄂莲19730783183…… 下列各项中,属于单位内部审计内容的有().A、 行政责任审计 B、 经营审计 C、管理审计 D、 财务审计 选B:经营审计和C:管理审计
@房要2386:内部审计工作主要涵盖什么内容 -
鄂莲19730783183…… 现代企业内部审计工作主要涵盖以下内容: 1、财务收支审计.主要是评价和监督企业是否做到资产完整、财务信息真实及经济活动收支的合规性、合理性及合法性,对会计记录和报表分析提供资料真实性和公允性证明; 2、经济责任审计.是...
@房要2386:内部审计是什么?内部审计准则又有哪些 -
鄂莲19730783183…… 定义: 1、在2011年1月国际内部审计师协会(IIA)发布的新版的《国际内部审计专业实务框架》中,内部审计全新定义为:内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营.它通过应用系统的、规范的方法,评...
@房要2386:下列各项中,属于单位内部审计内容的有(). -
鄂莲19730783183…… C.管理审计 管理审计又称效率审计,是企业或单位为提高资金效益、加强经营管理而进行的内部审计.
@房要2386:内部审计的审计对象是什么?
鄂莲19730783183…… --读《内部审计原理与技术》摘录 根据《内部审计标准说明》NO.9 风险评估中提及,以下10 点可作为审计的对象:1、政策、流程和操作;2、总帐;3、成本中心,利润...
@房要2386:下列不属于内部审计的内容是 A风险预测 B财务审计 C风险管理 D经济责 -
鄂莲19730783183…… A风险预测,审计是对已经形成的事实发表意见.风险预测是未来的事项不在审计范围之内