其他应付款怎么冲掉
@墨叔2435:其他应付款怎么冲账 -
琴裕13868156207…… 其他应付款等你们归老板钱的时候,就冲掉了. 还钱时 借:其他应付款--张三 贷:现金
@墨叔2435:账上挂了好多应收账款和其他应付款怎么冲? -
琴裕13868156207…… 抓紧调整,不调整才有问题,及时发现问题及时调整后税务不会有什么问题. 调整的话必须按照原始单据找,私人卡支付的截图或者打印回单去调整,不建议开具收据和现金处理,其他应付款按道理是私人老板卡处理的,也有回单,其他因收款到银行打印单据或者对方证明附件也可以.必须调整
@墨叔2435:关于其它应付款的冲销问题 -
琴裕13868156207…… 公司老板给出纳的备用金,相当于老板把钱借给公司,公司又借给出纳:借:现金 贷:其他应付款 借:其他应收款-备用金 贷:现金 出纳发生费用的时候,如果是用来还备用金,就 借:管理费用 贷:现金(相当于给出纳报销) 借:现金 贷:其他应收款(相当于出纳还备用金) 这个钱是老板出的,不属于公司财产 借:其他应付款 贷:现金(把钱还给老板)这步就看你什么时候把钱还给老板了
@墨叔2435:收到来往款怎样冲掉其他应付款会计分录
琴裕13868156207…… 借:现金或银行存款贷:其他应付款
@墨叔2435:怎样把其他应付款和其他应收款冲没 -
琴裕13868156207…… 以前卖出货款已计入其他应付款的你公司需要计入主要业务收入:借其他应付款贷主要业务收入,贷应交税金-增值税销项(如果你是增值税企业的话还得计提增值税,若果不是就不需要这个了),新收到的回单:借银行存款贷主营业务收入贷应交税金-增值税销项(如果你是增值税企业的话还得计提增值税,若果不是就不需要这个了); 付出的费用已经计入其他应收款,需要转入成本费用或材料,借材料采购或管理费用或销售费用贷其他应收款,,这里的前提是你付款都已经取得正式发票,如果没有发票就只能在其他应收款挂账,再做处理
@墨叔2435:因为现金不够一直问老板借钱 挂在其他应付款里,现在要换老板了,请问应该怎么做冲掉这些其他应付款 -
琴裕13868156207…… 借:其他应付款 贷:实收资本
@墨叔2435:同一个公司的其他应付款期末余额在借方和贷方有相同的余额,怎样做凭证冲掉 -
琴裕13868156207…… 借:其他应付款--XX公司(摘要---并账) 贷:其他应付款--XX公司(摘要---并账)
@墨叔2435:上个月的其他应付款我这个月付了 那我这个月那个账本上要怎么弄.明细分类账 -
琴裕13868156207…… 上个月的其他应付款应该在贷方的,这个月付了!就转到了借方冲销!那么就是:借:其他应付款XXX贷:现金(银行账款)XXX++86797641 交个朋友!
@墨叔2435:余额表里其他应付款可是冲掉吗?因为我家的其他应付款这2个科目是互相的,只是借我家的帐来走走往来款. -
琴裕13868156207…… 是不是说 其他应付款-A 借方余额:NN元,其他应付款-B 贷方余额:NN元, 可以冲销,分录如下: 借方 其他应付款-B NN 贷方 其他应付款-B NN,在凭证后面附个说明,解释一下就可以了.
@墨叔2435:我公司其他应收200万,其他应付700万,怎么能给冲掉,因为马上要年报了,所以请教高人 -
琴裕13868156207…… 没有办法冲得掉.除非有资金往来,否则无法冲销掉.
琴裕13868156207…… 其他应付款等你们归老板钱的时候,就冲掉了. 还钱时 借:其他应付款--张三 贷:现金
@墨叔2435:账上挂了好多应收账款和其他应付款怎么冲? -
琴裕13868156207…… 抓紧调整,不调整才有问题,及时发现问题及时调整后税务不会有什么问题. 调整的话必须按照原始单据找,私人卡支付的截图或者打印回单去调整,不建议开具收据和现金处理,其他应付款按道理是私人老板卡处理的,也有回单,其他因收款到银行打印单据或者对方证明附件也可以.必须调整
@墨叔2435:关于其它应付款的冲销问题 -
琴裕13868156207…… 公司老板给出纳的备用金,相当于老板把钱借给公司,公司又借给出纳:借:现金 贷:其他应付款 借:其他应收款-备用金 贷:现金 出纳发生费用的时候,如果是用来还备用金,就 借:管理费用 贷:现金(相当于给出纳报销) 借:现金 贷:其他应收款(相当于出纳还备用金) 这个钱是老板出的,不属于公司财产 借:其他应付款 贷:现金(把钱还给老板)这步就看你什么时候把钱还给老板了
@墨叔2435:收到来往款怎样冲掉其他应付款会计分录
琴裕13868156207…… 借:现金或银行存款贷:其他应付款
@墨叔2435:怎样把其他应付款和其他应收款冲没 -
琴裕13868156207…… 以前卖出货款已计入其他应付款的你公司需要计入主要业务收入:借其他应付款贷主要业务收入,贷应交税金-增值税销项(如果你是增值税企业的话还得计提增值税,若果不是就不需要这个了),新收到的回单:借银行存款贷主营业务收入贷应交税金-增值税销项(如果你是增值税企业的话还得计提增值税,若果不是就不需要这个了); 付出的费用已经计入其他应收款,需要转入成本费用或材料,借材料采购或管理费用或销售费用贷其他应收款,,这里的前提是你付款都已经取得正式发票,如果没有发票就只能在其他应收款挂账,再做处理
@墨叔2435:因为现金不够一直问老板借钱 挂在其他应付款里,现在要换老板了,请问应该怎么做冲掉这些其他应付款 -
琴裕13868156207…… 借:其他应付款 贷:实收资本
@墨叔2435:同一个公司的其他应付款期末余额在借方和贷方有相同的余额,怎样做凭证冲掉 -
琴裕13868156207…… 借:其他应付款--XX公司(摘要---并账) 贷:其他应付款--XX公司(摘要---并账)
@墨叔2435:上个月的其他应付款我这个月付了 那我这个月那个账本上要怎么弄.明细分类账 -
琴裕13868156207…… 上个月的其他应付款应该在贷方的,这个月付了!就转到了借方冲销!那么就是:借:其他应付款XXX贷:现金(银行账款)XXX++86797641 交个朋友!
@墨叔2435:余额表里其他应付款可是冲掉吗?因为我家的其他应付款这2个科目是互相的,只是借我家的帐来走走往来款. -
琴裕13868156207…… 是不是说 其他应付款-A 借方余额:NN元,其他应付款-B 贷方余额:NN元, 可以冲销,分录如下: 借方 其他应付款-B NN 贷方 其他应付款-B NN,在凭证后面附个说明,解释一下就可以了.
@墨叔2435:我公司其他应收200万,其他应付700万,怎么能给冲掉,因为马上要年报了,所以请教高人 -
琴裕13868156207…… 没有办法冲得掉.除非有资金往来,否则无法冲销掉.