应付账款如何调平账
@长梅546:请问,我公司有2个供应商已经不来往了,老板要求将应付账款余额调平,请问怎么做账 -
牧黛15938452094…… 借:应付账款--XX 贷:营业外收入
@长梅546:应付账款怎么调? -
牧黛15938452094…… 1、首先要找到充分的证据证明该笔帐确实是错误的,准确的是 5万,要不不能这么随便去调整的; 2、找出来了 应打个报告让领导签名确认后作为附件进行账务处理,如设置损益的还应作以前年度损益调整 3、仅供参考! 祝你好运!
@长梅546:应付帐款我还有余额,但客户说已经结算完了,该如何冲平 -
牧黛15938452094…… 如果应付账款与客户对账后,有余额,可以作营业外收入处理: 借:应付账款 贷:营业外收入 摘要:结转应付账款余额
@长梅546:应付账款余额在借方想冲平会计分录怎么做
牧黛15938452094…… 情况1、如果多付了厂家款的话,金额又不多,不便于追索回多付款. 借:其他支出-——多付账款 贷:应付账款--XXX厂家 情况2、如果多付了厂家款的话,金额多,应追索回多付几款. 借:银行存款-——收回多付账款 贷:应付账款--XXX厂家 情况3、如果没记错帐的话,查找原因,并进行调整会计账. 借:库存物资-——XXX 材料贷:应付账款--XXX厂家
@长梅546:应付账款的余额如果在借方,怎么做平呀 -
牧黛15938452094…… 从账户的用途结构分析,应付账款明细账应是贷方余额,它反映期末应付账款数额.但是,预付账款的特定核算方法会使应付账款明细账出现借方余额,该余额实际上是预付账款.预付账款的核算有两种方法,第一种方法是单独设置预付账款账...
@长梅546:请教高手:应付账款账面余额272950元,实际上已付,怎么把账冲平? -
牧黛15938452094…… 唯一办法:拿发票冲,或者造假工资表冲
@长梅546:多了笔应付账款,款项去年已经付过了,我怎样才能把账做平衡了 -
牧黛15938452094…… 你在录入的时候可能明细有差错,不然是不会出现类似情况的.如果是的话,总账是不会平的,你现在主要是要查实你在去年录入是按什么记入的,以相同路径录入便可.
@长梅546:应付账款的借方和贷方有0.05元的余额分别怎样调平? -
牧黛15938452094…… 这么小的金额,对冲就是了 借:应付账款(*)0.05 贷:应付账款(*)0.05
@长梅546:应付账款已与对方结清但贷方仍有余额,金额很小该怎么平帐? -
牧黛15938452094…… 在现金和银行账核对一致的情况下,直接转营业外收入就可以,如果现金和银行未调平,就要考虑这个余额的是否产生了影响.
@长梅546:应付帐款余额负数怎么样调帐
牧黛15938452094…… “应付账款”是个双重性质的账户,期末余额可以在贷方也可在借方,“应付账款”账户期末余额在借方,填列资产负债时,不要填在“应付账款”这个项目内,可填在“预付账款”这个项目内.
牧黛15938452094…… 借:应付账款--XX 贷:营业外收入
@长梅546:应付账款怎么调? -
牧黛15938452094…… 1、首先要找到充分的证据证明该笔帐确实是错误的,准确的是 5万,要不不能这么随便去调整的; 2、找出来了 应打个报告让领导签名确认后作为附件进行账务处理,如设置损益的还应作以前年度损益调整 3、仅供参考! 祝你好运!
@长梅546:应付帐款我还有余额,但客户说已经结算完了,该如何冲平 -
牧黛15938452094…… 如果应付账款与客户对账后,有余额,可以作营业外收入处理: 借:应付账款 贷:营业外收入 摘要:结转应付账款余额
@长梅546:应付账款余额在借方想冲平会计分录怎么做
牧黛15938452094…… 情况1、如果多付了厂家款的话,金额又不多,不便于追索回多付款. 借:其他支出-——多付账款 贷:应付账款--XXX厂家 情况2、如果多付了厂家款的话,金额多,应追索回多付几款. 借:银行存款-——收回多付账款 贷:应付账款--XXX厂家 情况3、如果没记错帐的话,查找原因,并进行调整会计账. 借:库存物资-——XXX 材料贷:应付账款--XXX厂家
@长梅546:应付账款的余额如果在借方,怎么做平呀 -
牧黛15938452094…… 从账户的用途结构分析,应付账款明细账应是贷方余额,它反映期末应付账款数额.但是,预付账款的特定核算方法会使应付账款明细账出现借方余额,该余额实际上是预付账款.预付账款的核算有两种方法,第一种方法是单独设置预付账款账...
@长梅546:请教高手:应付账款账面余额272950元,实际上已付,怎么把账冲平? -
牧黛15938452094…… 唯一办法:拿发票冲,或者造假工资表冲
@长梅546:多了笔应付账款,款项去年已经付过了,我怎样才能把账做平衡了 -
牧黛15938452094…… 你在录入的时候可能明细有差错,不然是不会出现类似情况的.如果是的话,总账是不会平的,你现在主要是要查实你在去年录入是按什么记入的,以相同路径录入便可.
@长梅546:应付账款的借方和贷方有0.05元的余额分别怎样调平? -
牧黛15938452094…… 这么小的金额,对冲就是了 借:应付账款(*)0.05 贷:应付账款(*)0.05
@长梅546:应付账款已与对方结清但贷方仍有余额,金额很小该怎么平帐? -
牧黛15938452094…… 在现金和银行账核对一致的情况下,直接转营业外收入就可以,如果现金和银行未调平,就要考虑这个余额的是否产生了影响.
@长梅546:应付帐款余额负数怎么样调帐
牧黛15938452094…… “应付账款”是个双重性质的账户,期末余额可以在贷方也可在借方,“应付账款”账户期末余额在借方,填列资产负债时,不要填在“应付账款”这个项目内,可填在“预付账款”这个项目内.