应收应付怎么平账
@周虾1325:挂着的应收应付账该怎么做平,有200万的,几十万的. -
阙闻14798179689…… 应收可以用现金以客户的名义存到公司账上,应收就平了 应付可以在付款开支票的时候支票头不写抬头,自已填上要冲掉的应付款就行了.
@周虾1325:如何将账上的应收款和应付款走平呢? -
阙闻14798179689…… 应收款去收回来.应付款去付给人家.张三的钱归张三,李四的钱归李四,是不是?怎么可以走平呢.
@周虾1325:内账应收应付怎么对账? -
阙闻14798179689…… 是否有系统,有系统就比较方便,月底自动生成客户对账单、供应商对账单,一目了然.
@周虾1325:应收应付帐款怎么平 -
阙闻14798179689…… 做转账转平.
@周虾1325:应收账款/应付账款实际以后不用付款怎么把账做平? -
阙闻14798179689…… 如果是应付账款,不用向任何单位申请,直接记入资本公积.借:应付账款--**单位 贷:资本公积 如果是应收账款就比较麻烦了,首先要请税务师事务所做税前扣除报告,然后向当地税务机关申请,批准后方可核销.借:管理费用--坏账损失 贷:应收账款--**单位
@周虾1325:应收账款和应付账款如何平帐?
阙闻14798179689…… 对同一个往来单位而言,同时存在“ 和 分别有余额”和“ 有余额”的可能性不大.因为同一单位的某一账目下的帐是不分开记的,只是借 向不同而已. 总的原则, 的应及时开票结算,同一单位同时存在 和贷方余额的,可以进行 处理
@周虾1325:C公司有一笔业务,购买方是A,付款方却是B,请问:C公司账面上A、B两家的应收应付怎么平掉? -
阙闻14798179689…… 主要看你发票是开给谁的?如果开给B,那账务本来就是平的,不用再做处理;但如果发票是开给A的,那就要B出个证明过来,是代A公司付款的证明.借以平账.希望能帮助到你!
@周虾1325:应收应付按总账余额填列资产负债表平,按明细账填列,资产负债表不平,为什么会不平?正确的应该怎么做? -
阙闻14798179689…… 应收应付按总账余额填列资产负债表平,说明总账余额是正确的;按明细账填列,资产负债表不平,说明明细账余额不正确.应收账款 总账余额贷3630984.35,明细账余额借方126621628.75-贷方8447807.07=借方4173821.68;应付账款 总账余额借方2040032.77,明细账余额借方8202618.59-贷方13116833.80=贷方4914215.21;从截图看,你所谓的明细账余额应为当月发生额,而不是明细账余额,因此自然是错的.只要明细账的余额与总账余额一致,把相应的余额填入表中,自然就平了.
@周虾1325:公司已经开业2年现在要求建账,有以前遗留下来应收和应付账款,怎样做平一开始的帐 -
阙闻14798179689…… 把应收、应付等往来按实际登记,银行存款也是按实际记,实收资本按你营业执照的记,固定资产,存货、材料等一一清点记账,所有的都有了,剩下的就在资产负债表中的未分配利润里体现了.不知道你公司还有些什么具体情况.
@周虾1325:管家婆里有单位应收应付科目,假设里面有某单位的欠款, 如果那笔的欠款不用收了,如何把账做平呢 -
阙闻14798179689…… 你是销售直接收款还是 做收款单 你应该在单据上面有个优惠金额填入10元 实际收款填入1000 现在只能红冲单据
阙闻14798179689…… 应收可以用现金以客户的名义存到公司账上,应收就平了 应付可以在付款开支票的时候支票头不写抬头,自已填上要冲掉的应付款就行了.
@周虾1325:如何将账上的应收款和应付款走平呢? -
阙闻14798179689…… 应收款去收回来.应付款去付给人家.张三的钱归张三,李四的钱归李四,是不是?怎么可以走平呢.
@周虾1325:内账应收应付怎么对账? -
阙闻14798179689…… 是否有系统,有系统就比较方便,月底自动生成客户对账单、供应商对账单,一目了然.
@周虾1325:应收应付帐款怎么平 -
阙闻14798179689…… 做转账转平.
@周虾1325:应收账款/应付账款实际以后不用付款怎么把账做平? -
阙闻14798179689…… 如果是应付账款,不用向任何单位申请,直接记入资本公积.借:应付账款--**单位 贷:资本公积 如果是应收账款就比较麻烦了,首先要请税务师事务所做税前扣除报告,然后向当地税务机关申请,批准后方可核销.借:管理费用--坏账损失 贷:应收账款--**单位
@周虾1325:应收账款和应付账款如何平帐?
阙闻14798179689…… 对同一个往来单位而言,同时存在“ 和 分别有余额”和“ 有余额”的可能性不大.因为同一单位的某一账目下的帐是不分开记的,只是借 向不同而已. 总的原则, 的应及时开票结算,同一单位同时存在 和贷方余额的,可以进行 处理
@周虾1325:C公司有一笔业务,购买方是A,付款方却是B,请问:C公司账面上A、B两家的应收应付怎么平掉? -
阙闻14798179689…… 主要看你发票是开给谁的?如果开给B,那账务本来就是平的,不用再做处理;但如果发票是开给A的,那就要B出个证明过来,是代A公司付款的证明.借以平账.希望能帮助到你!
@周虾1325:应收应付按总账余额填列资产负债表平,按明细账填列,资产负债表不平,为什么会不平?正确的应该怎么做? -
阙闻14798179689…… 应收应付按总账余额填列资产负债表平,说明总账余额是正确的;按明细账填列,资产负债表不平,说明明细账余额不正确.应收账款 总账余额贷3630984.35,明细账余额借方126621628.75-贷方8447807.07=借方4173821.68;应付账款 总账余额借方2040032.77,明细账余额借方8202618.59-贷方13116833.80=贷方4914215.21;从截图看,你所谓的明细账余额应为当月发生额,而不是明细账余额,因此自然是错的.只要明细账的余额与总账余额一致,把相应的余额填入表中,自然就平了.
@周虾1325:公司已经开业2年现在要求建账,有以前遗留下来应收和应付账款,怎样做平一开始的帐 -
阙闻14798179689…… 把应收、应付等往来按实际登记,银行存款也是按实际记,实收资本按你营业执照的记,固定资产,存货、材料等一一清点记账,所有的都有了,剩下的就在资产负债表中的未分配利润里体现了.不知道你公司还有些什么具体情况.
@周虾1325:管家婆里有单位应收应付科目,假设里面有某单位的欠款, 如果那笔的欠款不用收了,如何把账做平呢 -
阙闻14798179689…… 你是销售直接收款还是 做收款单 你应该在单据上面有个优惠金额填入10元 实际收款填入1000 现在只能红冲单据