应收账款内部如何调账

@宦虎2633:应收账款调账处理? -
亓顾18784736552…… 如果是交增值税的企业,就要记增值税,按发票上的金额、税额、价税合计: 借:应收账款 (按价税合计) 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(按税额) 主营业务收入 (按金额) 收款时不要计入“应收账款”科目,计入“预收账款”科目,税务局查起来不麻烦.

@宦虎2633:应收账款如何调账?应收账款如何调账?
亓顾18784736552…… 1.记帐时多记了应收帐款,也就多记了收入,应该冲销收入; 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 2.调整少记应收款 ; 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 结转时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润 如果不涉及收入、费用的应收账款少记,可以直接作调整凭证.即: 借:应收账款 贷:对应的相关科目

@宦虎2633:关于应收账款调账 -
亓顾18784736552…… 跨年度影响损益的调账,都要通过“以前年度损益调整”账户.这样不影响当年的利润表,仅影响资产负债表的未分配利润.借:以前年度损益调整 1400 贷:应收账款 1400 同时结转 借:利润分配—未分配利润 1400 贷:以前年度损益调整 1400 多交的所得税要向税务申请,如果税务同意,可以在今年所得税汇算清缴时扣除.使用“以前年度损益调整”科目,只调整结果,过程忽略,所以去年多记的“主营业务收入”已经通过未分配利润调整了,不需要在本次调整.

@宦虎2633:总帐应收帐款少于明细应收帐款,请问如何调帐 -
亓顾18784736552…… 应该是应收账款明细账和应付账款明细账记混了,找到这笔错账,一个红笔划掉,修改余额,一个补记,修改余额就行了.不用做分录,总账不动.

@宦虎2633:关于应收帐款的调账处理 -
亓顾18784736552…… 借:材料采购(不知道你单位是什么性质的,此科目根据你实际情况) 应交税金--应交增值税(进项税额)假如是开的增票,你单位也是一般纳税人 贷:应付账款--B企业 调整凭证 借:应付账款--B企业 贷:预付账款--A企业(根据你前面做的凭证的科目)

@宦虎2633:应收账款如何手工调账? -
亓顾18784736552…… 调减你的未分配利润是比较简单的办法 借:利润分配-未分配利润 贷:应收账款-***

@宦虎2633:内部自己查看的,应收账款金额全部调整,应该怎么分录?金额折合人民币大概在50W左右 -
亓顾18784736552…… 应收账款调整,是调增还是调减啊?会计原则是任何账目的调整,无论是调增还是调减,必须有相关负责人、领导的签字确认后才能调账. 与收入相关而调整应收账款,一般的会计分录为,借:应收账款,贷:主营业务收入;或借:主营业务收入,贷:应收账款 与往来相关的账务调整,借:应收账款,贷:应付账款/其他应付款/应收账款/其他应收款等,或借:应付账款/其他应收款/其他应付款,贷:应收账款; 与坏账损失相关的账务调整,借:资产减值损失,贷:应收账款

@宦虎2633:帐面应收帐款比实际多怎么调整科目? -
亓顾18784736552…… 1、核查应收账款是否有少入、漏入凭证; 2、若存在少入、漏入凭证的,补入后即可平账; 3、若没有少入、漏入凭证的,那多收部分款项记入“营业外收入”科目.

@宦虎2633:例如上个月应收账款应计10元,实计8元,少计2元,不需开发票这个月要怎样调帐,会计分录怎样做?内账 -
亓顾18784736552…… 可以用差额修正法,把少登账的2元补做一笔会计分录即可.分录同上月,只是金额变为差额. 借:应收账款 2 贷:主营业务收入 2

@宦虎2633:跨年的应收账款怎么调账?
亓顾18784736552…… 跨年的应收账款的调账处理: 跨年的应收账款是与收入有关,收入跨年度后不能通过“主营业务收入”科目,要通过“以前年度损益调整”科目来处理. 1.收入少做了,调增 借:应收帐款-**单位 贷:以前年度损益调整 2.收入多做了,调减 借:以前年度损益调整 贷:应收帐款-**单位

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