内部审计问题及对策

@虞有5780:解决内部审计工作出现问题的措施 -
沈饲17656929072…… A制度不完善,审计意见和建议难以执行 B建立健全独立的内审机构 C对实施内部审计的认识存有偏差 D内审人员素质不能适应内审的要求应该选哪个...

@虞有5780:我国企业内部审计的问题及解决对策 -
沈饲17656929072…… 浅议企业内部审计中面临的问题及对策青岛国际会展中心赵海英近年来,我国的内部审计事业取得了长足的进展,内部审计已成为现代企业管理的重要组成部分,对完善企业内部自我约束机制,深化企业改革,建立现代企业制度作出了巨大...

@虞有5780:加强内部审计质量控制的对策 -
沈饲17656929072…… 如有条件,最好以审计小组模式执行审计工作,这样可在一定程度上弥补单一审计人员专业能力上的不胜任;完善审计工作流程,建立复核机制(如有条件,复核级次应至少建立二级).在审计队伍建设上,一是要加强日常的培训学习交流,强化内功是上策,二是用好绩效考核等管理手段.

@虞有5780:关于内部审计的疑问和建议??? -
沈饲17656929072…… 外审主要是围绕财务报表进行审计,并对财务报表作出评价.当然,在风险导向审计理念下,审计中要涉及企业的经营、战略等内外部环境.内部审计要站在经理层甚至董事会的立场,对企业内部的各项工作进行评价,找出问题并提出改进建议...

@虞有5780:我国内部审计存在的问题及对策研究?
沈饲17656929072…… 题目太大,需要专业研究的人员来解答,我的理解是,机构有健全,但执行存在问题,理论和法律的深度欠缺.人员队伍存在素质问题.独立执法困难重重.

@虞有5780:内部审计实务中几个代表性的突出问题
沈饲17656929072…… 内部审计实务中几个代表性的突出问题概括起来不外乎以下几个方面: 第一、内部审计机构的设置受制于企业的经营管理层,其相对独立性得不到企业最高权力机构的全力支持; 第二、企业法人治理结构本身不完善,出资人因产权主体的虚拟化,企业经营者是企业经营管理的实际控制人,内部审计不能按照维护出资人利益的基本目标行使监督职能; 第三、内部审计人员自身素质有缺陷,具体表现为专业知识与专业胜任能力不足,对企业生产经营中的业务流程或工艺流程以及内部控制的主要关节点缺乏了解,因而不能发现问题,或者是能够发现问题,却不能为企业的决策层提供有效的治理与控制措施、方法; 第四、内部审计机构的负责人不愿得罪朝夕相处的同事关系,从而在单位内受到排挤或打击报复.

@虞有5780:内部审计职能的建议对策 -
沈饲17656929072…… 1.监督与服务并重.协调与被审计单位的关系 第一,由“监督导向型”向“服务导向型”转变并与国际接轨.“服务导向型”内部审计的职能定位侧重于“服务”.但本质并非排除放弃监督.相反,其目的正是通过“服务”职能的有效发挥.促使其监...

@虞有5780:目前商业银行内部审计存在什么问题 -
沈饲17656929072…… 你好,存在的问题有很多.目前商业银行内部审计存在以下主要问题:(1) 商业银行内部审计为促进金融体制改革及各项业务稳健发展的服务意识尚待加强.商业银行要进一步完善审计组织结构,健全商业银行内部管理机制,加强对金融...

@虞有5780:如何进行内部审计质量控制? -
沈饲17656929072…… 提高内审质量的路径和措施:一、提高内部审计的业务标准 要提高内部审计业务的标准,主要应从制度保障和技术保障两个方面着手. 第一,制度保障.制度保障上,要进一步完善和认真履行《内部审计准则》的具体规范,建立、健全内审制...

@虞有5780:解决内部审计工作出现问题的措施 -
沈饲17656929072…… 1 人的输出能力 体能2 日月星辰之变换3大将的才能4关键就是要有卧龙凤雏5天下大势6交通工具7生活问题8平稳发展9先进问题10改善问题11人心问题12要想知道买我的书一本10000000000000000000000000000000000000000元买不起就别问了

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