内部控制评价审计

@贾韵1170:内部控制审计 - 搜狗百科
董阀13541921820…… 对内部控制制度进行审计,一般按照内部控制制度的种类来进行测试和评价.其主要内容分为会计控制的审计内容、管理控制的审计内容和内部审计控制的审计内容.(一)会计控制的测评内容会计控制的审计内容,无疑包括了会计控制的内容...

@贾韵1170:什么是建立在内部控制评价基础上的审计方法 -
董阀13541921820…… 内部控制评价是从内部控制运行的质量标准和日常工作开展的及时性、完整性和及时性等方面进行评价.内部控制审计是从内部控制设计的有效性和执行的有效性进行复核性审计.审计的内容包括审计企业的内部控制评价,如果由一方来完成,那么会产生自身评价的情况,所以二者属于不相容职务.

@贾韵1170:如何对被审计单位的内部控制进行风险评估? -
董阀13541921820…… 了解风险评估就需要了解风险控制距阵.业务目标-识别相关风险-风险的可能性和重要性-控制/风险管理技巧-充分性评估-有效性评估-最终评价 其实不存在单纯的风险评估,满足风险评估就一定要知道风险评估的目的.为达到某个业务目标所进行的风险衡量.所以知道业务目标,或者说知道业务目标达成是标准.了解达到目标所存在的困难.困难和其他影响因素就是风险.要评估业务的风险首先要了解业务,在不了解业务的情况下去评估风险是不可能的.风险存在业务的过程当中.可能影响业务的情况很多.例如市场风险,财务风险,经营风险,人力资源风险.评估风险是需要定量和定性的,可能性和重要性.所以说风险评估是别业务风险的因素及发生的可能性及影响就叫风险评估

@贾韵1170:内部审计开展内部控制评价的途径包括什么 -
董阀13541921820…… 建议你看一下五部委下发的《企业内容控制基本规范》. 这就相当于中国的萨班斯法案 途径包括什么在规范内容有. 以上信息希望对你有帮助.

@贾韵1170:企业内部控制审计主要包括哪些内容? -
董阀13541921820…… 注册会计师考试频道.企业内部控制审计,指审计机构和人员通过检查企业内部控制制度的创建健全情况和内部控制措施的执行情况,对企业内部控制体系是否完整、有效提出评价意见,...

@贾韵1170:内部控制审计的目标是什么?2.内部控制审计报告共分为几种类型 -
董阀13541921820…… 内部控制审计是指被审计单位为了保证业务活动的有效进行,保护资产的安全完整,防止、发现、纠正错误和舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的制度与程序. 内部控制审计的目标是检查并评价内部控制的合法性、充分性、有效性及适宜性.内审报告的主要内容: 1、年度财务收支的执行情况;2、重大经济事项的决策与执行情况;3、债权债务的增减情况;4、固定资产的管理情况;5、职工工资的发放和离退休人员费用支付情况;6、车辆费用、招待费用、业务费用的支出情况;7、上年度财务内审时提出的问题整改情况;8、本单位需要说明的其他事项.

@贾韵1170:研究内部控制与审计的意义是什么? -
董阀13541921820…… 内部控制是衡量现代企业管理的标志,是现代企业进行经营、管理的基础.而要真正保证企业内部控制发挥最大效用,内部监督措施的到位与否将具有决定性的意义,缺乏严格的监督,最严密的内部控制制度也没有任何意义.目前,随着安然申...

@贾韵1170:内部控制与审计的关系 -
董阀13541921820…… 两者相互依赖,互相促进,共同为实现企业价值最大化的目标服务.审计,一般指注册会计师审计,随着商品经济的发展受托经济责任制度的兴起而逐渐发展壮大.因其独立、客观、公正的属性特点,承担着过滤会计信息,确保会计信息质量,...

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