冲多计提增值税分录

@管琪5155:增值税多计提如何冲务处理 -
边迹19155568220…… 按原来增值税多计提时的记账凭证冲回来,注明冲X月X日XX号记账凭证多计提的增值税:借:应交税费--应交增值税-(转出未交增值税) 红字 贷:应交税费--未交增值税 红字.

@管琪5155:怎样冲销多计提的增值税额 -
边迹19155568220…… 借:应交税金 应交增值税 销项税 贷:主营业务收入

@管琪5155:以前年度多计提的增值税额冲回应该怎么做会计分录?
边迹19155568220…… 1、填制一张红字凭证,金额为正确与错误金额的差额(账户及对应关系均与原记账凭证相同即可),在摘要栏中注明”冲销X日X号凭证多记金额“. 2、用红字金额登记有关账簿,以冲销多记金额.

@管琪5155:上月记账比实缴增值税多计提了,这个月怎么调整?
边迹19155568220…… 1. 比较简单的办法是: 这个月作一个方向相同的红字凭证,将即可. 2. 如果需直接变更上月数,在红字凭证冲掉多计提的差额的同时,为不涉及本年利润、所得税等科目的大面积调整,可将对方科目暂挂往来科目,下月调整即可. 3. 但最好是...

@管琪5155:用红字冲销多计提的增值税会计分录怎么做?
边迹19155568220…… 增值税不是计提的,增值税是按照销项税、进项税、上期留抵税额三者差出来的.除非是存在退货的情况下,才可以对增值税做红字冲销.如果确实是做错的话按照原分录红冲即可!

@管琪5155:主营业务税金里多提的增值税如何做账 -
边迹19155568220…… 第一,主营业务税金不是一个会计科目.而且,依据财会[2016]22号文规定,全面试行“营业税改征增值税”后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目. 第二,增值税属于价外税,并不在该科目(不论是更改科目名称前,还是更改以后)进行核算. 第三,多计提的增值税,应该按照原计提的会计分录,将多计提的金额以红字冲回(这是在本年内的方法).如果是跨年度的话,则应做如下分录:借:应交税费应交增值税 贷:以前年度损益调整.

@管琪5155:有关于上一年度2011年多计提增值税,累积下来一共6.15元,怎么在本年度1月份冲回
边迹19155568220…… 你原来做的分录应该是借:应交税金_应交增值税-转出交增值税 贷:应交税金-未交增值税吧,如果多转了,应用红字冲以上科目就可以了,不应该影响损益类科目

@管琪5155:资产负债表中应交税费多1.81元.增值税某月计提多了.如何做分录更正.求详细分录 -
边迹19155568220…… 一、直接把原来的红冲1.81 借:根据原来明细 -1.81 贷:应交税费---明细 -1.81 二、现在不管,等月底计提本月税款的时候,少提1.8

@管琪5155:计提增值税的会计分录怎样做? -
边迹19155568220…… 如果销项大于进项,出现了增值税,作 借:应交税费--转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税 同时做计提附加税, 借:营业税金及附加 贷:应交税费---城建税 贷:应交税费---教育费附加 贷;应交税费---地方教育费 下月交完税,拿回税单,作 借:应交税费---未交增值税 应交税费---城建税 应交税费---地方教育费 应交税费---教育费附加 贷:银行存款 如果进项大于销项,就不用做这些分录了,借方余额留在账上下棋抵扣.

@管琪5155:12月多计提了增值税,因已经是年底,无法跨年,如何做分录? -
边迹19155568220…… 计提增值税的分录一般是 借:应交税费-应交增值税(转出应交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税) 假设2011年12月,实际应计提的增值税是80,而你计提的是100,那么你可以在2011年12月直接修改凭证或者冲红,因为这个计提增值税不涉及资产负债表的变化,只是应交税费明细账金额内部变化,总账金额还是不变的.若是已过账不方便再修改的,在2012年订正也可以.至于多提的营业税金及附加最好不作调整.

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