去年的收入今年退回如何做账

@甘阙3802:去年收入已入账今年退款了怎么做账?去年收入已入账今年退款了怎么做
刁兔18122725522…… 你这是资产负债表日后销售退回的帐务处理.销售退回,要冲减多记的销售收入,销售成本及因此影响的利润和所得税等问题,比较复杂.具体是: 1、冲减销售收入 借:以前年度损益调整 应交税费——应交增值税(销项税) 贷:银行存款 2、冲减销售成本 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 3、冲减所得税 借:应交税费——企业所得税 贷:以前年度损益调整 4、冲减盈余公积 借:盈余公税 贷:以前年度损益调整 5、冲净利润 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整 应该就是这样了.

@甘阙3802:如果去年的收入,今年发生退款,要怎样做分录? -
刁兔18122725522…… 做在当月,冲减当月收入、成本

@甘阙3802:今年收去年的收入要怎么做分录
刁兔18122725522…… 发票退回时:做一笔与去年5月相反的科目冲回,再借:现金50000贷主营业务收入50000.这样子的话余下的那3万你得时刻牢记,,,,如果不用去冲销去年5月帐务直接借:现金50000贷应收帐款50000,又怕你下次一开票的时候你会重复那30000

@甘阙3802:去年的收入退票,怎么做帐 -
刁兔18122725522…… 我来回答:1、按照会计制度和税法的规定,一般纳税人发生这样的业务,可以不通过“以前年度损益调整”科目核算.正确的做法是:由销货单位向所在地国税局申请开具销货退回证明书,企业凭该证明开具红色发票,做销货退回处理,冲减当期的销售收入即可.这样作的会计分录和当初做的一样,只是数字用红色表示:借:银行存款或应收账款(-) 贷:主营业务收入(-) 贷:应交税金-应交增值税(销项税额)(-) (-)代表红字2、在实际工作中,为了简化核算手续,提高核算速度,也可以让购货单位把这批退货以销售的形式,把发票给我开过来处理,其账务处理略.特此回答!

@甘阙3802:去年的主营业务收入今年刚收回,怎样记账?才能让这笔钱不做为今年的利润参与年终股东分红? -
刁兔18122725522…… 1、去年销售时确认收入,分录如下: 借:应收账款---XX公司 117 贷:主营业务收入 100 应交税费---增值税(销) 172、今年收到款时 借:银行存款 117 贷:应收账款---XX公司 1173、我想你去年销售时要是没有做账的话,从财务上来说是隐瞒少计收入,是做假账的.我也只能告诉你正确的处理方法. 借:应收账款---XX公司 117 贷:以前年度损益调整---调整主营业务收入 100 应交税费---增值税(销) 17 收加时的相同分录. 要调整以上分录在相关财务报告上的期初金额.还要在报表附注中进行说明.

@甘阙3802:去年已做收入,并且全部收款,今年全部退回款,应怎样做做帐 -
刁兔18122725522…… 假如涉及增值税专用发票,先按照其规定办理后,会计分录做相反的记录即可.

@甘阙3802:我有一笔款去年已做收入并收到了款,因项目取消今年退回了全部款项,应如何做帐? -
刁兔18122725522…… 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果上年计提盈余公积,同时调整.还需调整报表期初数.希望对你有帮助.

@甘阙3802:09年已做账的收入,今年又退回去了,如何做账 -
刁兔18122725522…… 冲减 收到退回的收入 假设退回收入为100 借:银行存款 -100 贷:主营业务收入 -100 借:营业税金及附加 -5.5 贷:应交税费-应交营业税 -5 -应交城市维护建设税 -0.35 -应交教育费附加 -0.15

@甘阙3802:跨年收入退款怎么入账 -
刁兔18122725522…… 跨年收入退款,不做以前年度损益调整,直接冲减当期收入即可. 贷:主营业务收入(其他业务收入等科目) 负数或红数 贷:应交税费---应交增值税(销项税额) 负数或红数 贷:银行存款

@甘阙3802:上年收入收错多收了,并且已经交完税了.今年退回多收收入,请问相关的会计分录如何处理. -
刁兔18122725522…… 根据百度Hi交谈中你提供的资料答复如下:原来你是营业税的纳税人,其实问题很简单,你07年的分录是对的,关键是处理好08年退2万的分录,处理原则是:损益要调整07年的,应交的税金只能在08年处理1、2008年1月时返2万元时调整税的...

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