固定资产原值错误调整
@广邵4266:固定资产原值填写错误,如何更改凭证 -
水毅19733972304…… 要回到原来的账期,在出错的月份反审核折旧额,然后修改为正确的重新审核生成凭证.
@广邵4266:请助:固定资产原值搞错,怎么改??? -
水毅19733972304…… 我觉得应该分两种情况: 1、尚未计提折旧的,可以冲销固定资产原值,再按discount后的价值入帐; 2、已经计提折旧的,可以用discount调整原固定资产的价值. 当然第一种情况也可以用调整的方法.
@广邵4266:已经计提完折旧的固定资产后发现原值有误,改怎么处理? -
水毅19733972304…… 可以用补充登记法或差额更正法,把入账原值账务处理做正确,再根据新入账的原值,计算折旧额.
@广邵4266:固定资产原值改变怎样做分录 -
水毅19733972304…… 因为跨年了,所以原值调整这块做,借:以前年度损益调整-财务费用,贷:固定资产.这两年多提的折旧,借,累计折旧,贷:以前年度损益调整-管理费用,然后要考虑所得税的影响,最后,统一转利润分配
@广邵4266:用友U8固定资产模块原值录错了怎么办
水毅19733972304…… 填固定资产变动单,原值减少,折旧不用调回来了,在剩余的月份里摊销就行了
@广邵4266:sap系统固定资产原值入错怎么处理?17年12月入账,多入了金额 -
水毅19733972304…… 1、调整固定资产 借:其他应收款 1041700贷:固定资产 10417002、调整04年8-07年已提折旧 借:累计折旧 198000 贷:以前年度损益调整 198000 3、调整08年已提折旧 借;累计折旧 41200贷:经营(管理)费用 412004、月底结转 借:以前年度损益调整 198000经营(管理)费用 41200贷:本年利润 239200经营(管理)费用应视你帐务当时计提累计折旧对应的科目而定.
@广邵4266:固定资产的实际原值小于原入账价值的会计分录怎么做 -
水毅19733972304…… 要根据实际单据上的金额查明不符的原因,如果只是金额的问题,调整固定资产的入帐价值, 如果是数量不对,由于保管不善造成的,就要追究负责人的责任,帐务根据具体情况处理.
@广邵4266:请问:如何调整错误的固定资产明细账? -
水毅19733972304…… 先分析是什么错误,金额错了,补计,增加原值,折旧错了,重新计算调整,跨年度的调整通过以前年度损益调整科目
@广邵4266:用友U8里固定资产卡片原值录错. -
水毅19733972304…… 可以在固定资产卡片里更改,点修改就可以,你计提完折旧了,那凭证也生成了吧,把那个凭证删了,从新自动生成,应该就可以了
@广邵4266:税务查账固定资产原值减少怎么调整? -
水毅19733972304…… 因会计分录错误,不是会计与税法的差异,必须做调整账务处理: 1.借:以前年度损益调整 4453.23 贷:固定资产 4453.23 2.借:累计折旧 463.88(4453.23/75253.23*7838.9) 贷:以前年度损益调整 463.88
水毅19733972304…… 要回到原来的账期,在出错的月份反审核折旧额,然后修改为正确的重新审核生成凭证.
@广邵4266:请助:固定资产原值搞错,怎么改??? -
水毅19733972304…… 我觉得应该分两种情况: 1、尚未计提折旧的,可以冲销固定资产原值,再按discount后的价值入帐; 2、已经计提折旧的,可以用discount调整原固定资产的价值. 当然第一种情况也可以用调整的方法.
@广邵4266:已经计提完折旧的固定资产后发现原值有误,改怎么处理? -
水毅19733972304…… 可以用补充登记法或差额更正法,把入账原值账务处理做正确,再根据新入账的原值,计算折旧额.
@广邵4266:固定资产原值改变怎样做分录 -
水毅19733972304…… 因为跨年了,所以原值调整这块做,借:以前年度损益调整-财务费用,贷:固定资产.这两年多提的折旧,借,累计折旧,贷:以前年度损益调整-管理费用,然后要考虑所得税的影响,最后,统一转利润分配
@广邵4266:用友U8固定资产模块原值录错了怎么办
水毅19733972304…… 填固定资产变动单,原值减少,折旧不用调回来了,在剩余的月份里摊销就行了
@广邵4266:sap系统固定资产原值入错怎么处理?17年12月入账,多入了金额 -
水毅19733972304…… 1、调整固定资产 借:其他应收款 1041700贷:固定资产 10417002、调整04年8-07年已提折旧 借:累计折旧 198000 贷:以前年度损益调整 198000 3、调整08年已提折旧 借;累计折旧 41200贷:经营(管理)费用 412004、月底结转 借:以前年度损益调整 198000经营(管理)费用 41200贷:本年利润 239200经营(管理)费用应视你帐务当时计提累计折旧对应的科目而定.
@广邵4266:固定资产的实际原值小于原入账价值的会计分录怎么做 -
水毅19733972304…… 要根据实际单据上的金额查明不符的原因,如果只是金额的问题,调整固定资产的入帐价值, 如果是数量不对,由于保管不善造成的,就要追究负责人的责任,帐务根据具体情况处理.
@广邵4266:请问:如何调整错误的固定资产明细账? -
水毅19733972304…… 先分析是什么错误,金额错了,补计,增加原值,折旧错了,重新计算调整,跨年度的调整通过以前年度损益调整科目
@广邵4266:用友U8里固定资产卡片原值录错. -
水毅19733972304…… 可以在固定资产卡片里更改,点修改就可以,你计提完折旧了,那凭证也生成了吧,把那个凭证删了,从新自动生成,应该就可以了
@广邵4266:税务查账固定资产原值减少怎么调整? -
水毅19733972304…… 因会计分录错误,不是会计与税法的差异,必须做调整账务处理: 1.借:以前年度损益调整 4453.23 贷:固定资产 4453.23 2.借:累计折旧 463.88(4453.23/75253.23*7838.9) 贷:以前年度损益调整 463.88