增值税发票大量红冲预警

@管冰5794:税务预警指标有哪些 -
呼翟19629074797…… 1、增值税专用发票用量变动异常 1、计算公式:指标值=一般纳税人专票使用量-一般纳税人专票上月使用量. 2、问题指向:增值税专用发票用量骤增,除正常业务变化外,可能有虚开现象. 3、预警:纳税人开具增值税专用发票超过上月30%...

@管冰5794:因上个月增值税发票增量先出现预警,需补交税款,怎样写自查报告? -
呼翟19629074797…… 首先介绍公 司的基本情况,发票管理情况,购置情况,领用存情况后,再写为什么出现此情况的原因,必要时还需做深刻检讨,提高管理意识和沟通技能.

@管冰5794:什么是税务预警 -
呼翟19629074797…… 税务预警,也称税务风险预警或税负预警等.我想你所说的是税负预警.这是税务机关为了加强对增值税一般纳税人的管理,防止出现零、负申报,控制税负偏低的纳税人而采取的一项征管措施.它主要是针对纳税人生产经营的特定产品、品种...

@管冰5794:发票红字冲回是什么意思? -
呼翟19629074797…… 简单而言就是上月这张发票已入账,然后对方发现问题,想要退回,但已隔月不能作废,只能发票冲红,现在在开票系统上就能操作的,有些地方要去税务局那边申请.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证.

@管冰5794:国税局增值税专用发票用量变动异常预警,让写自查报告,该怎么写啊 ? -
呼翟19629074797…… 你可以按照下列几个要点写1、首先介绍一下你们公司基本情况,例如:公司名称,法人代表,注册资本等情况2、根据你地实际情况回应税局有关用量变动异常情况,例如为什么会发生这种情况,是否销货方增加,货物批次多啊,发票的额度不够啊.(由于不清楚你的情况只能随便写点)3、为了防止情况再次发生,所做的相应措施,例如是否考虑增加购买发票的量等 简明扼要写一下就行了,毕竟不是稽查,只是说明情况

@管冰5794:增值税专业发票冲红 -
呼翟19629074797…… 一、鉴于购货方已经认证,销售方不能随便红冲(红冲需取得全部联次或对方国税局盖章的申请单),购销双方只适宜按照增值税发票管理规定:发生销货退回或销售折让情形处理.二、请求购买方向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》,《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证.主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》,《通知单》一式三联:第一联由购买方主管税务机关留存;第二联由购买方送交销售方留存;第三联由购买方留存.销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具.销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案.

@管冰5794:增值税开票系统如果购买方把发票冲红了怎么弄 -
呼翟19629074797…… 购买方只能申请红字信息表,不用管,对方红冲,那么就没办法抵扣,购买方问题

@管冰5794:向税务高手请教虚开大额红字发票的问题 -
呼翟19629074797…… 有的企业是为了调节当月的税负;有的是为了当月调节利润.

@管冰5794:上月开出的增值税发票这个月做了红冲财务上怎么处理 -
呼翟19629074797…… 那张发票可以先按暂时按正常票做账: 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 等到发票冲红,开了红字发票,再冲回上月的分录: 借 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应收账款 因为上月已开,就要征收增值税的,无法补救的了,只能等到这个月开了红字发票冲回,等抄报税后销项税额会自动减掉这张发票的销项税额的,相当于先征后减,实质不影响当年的税款总额.

@管冰5794:增值税专用发票红冲 -
呼翟19629074797…… 你好,红字发票有的地方很简单,有的地方很难. 我把我这冲红步骤说下你参考参考: 1:红字申请单 2份 ,盖公章,红字申请单调出电子版,用U盘拷进去. 2:本司书面申请一份,盖公章. 3:你们是销货方,那么购货方需出示发票拒收证明一份,盖购货方红章,复印件无效. 4:将发票发票联、抵扣联各复印2份,盖公章. 准备完以上文件,就可以去了.如果办理人员忘记拷贝U盘电子版红字申请单,记得主动交上去,不然他想起来了你还得再跑一趟. 最后,等候5个工作日就可以去拿结果了. 好了,我这里是这样的,你们那还是要根据税务局要求来定. 祝您工作顺利!

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