增值税多交了一分钱怎么办
@狄纪3611:增值税扣款比账面数多了一份钱怎么办? -
周琦15365875390…… 应该是四舍五入时,产生的差异,平时呢,像这些多出来的一分两分的,我就直接入到当期损益去了,做分录: 借:管理费用 贷:就交税费 进项抵销项,一般实际会计处理都不用转来转去的,直接挂在,销项与进项上. 商贸企业的,进来的材料,直接做分录: 借:库存商品 应交税费-应交增值税 贷:应付帐款等
@狄纪3611:增值税多一分钱怎么办? -
周琦15365875390…… 就按你实际申报划款的数作账,其他的不受影响,增值税允许有2分的差异,这就是四舍五入所造成的.
@狄纪3611:增值税多交了1分钱做账时少记了1分下月应该怎么处理 -
周琦15365875390…… 贷:主营业务收入-0.01(摘要--冲上月多计金额) 贷:应交税费--应交增值税0.01(摘要--补上月少计金额)
@狄纪3611:2016年12月份的增值税,2017年1月缴纳时多交1分,跨年怎么做账务处理.分录怎么做? -
周琦15365875390…… 1、直接处理 可转入财务费用、管理费用等相关科目,也可在下期增值税入账时少转一分钱或多交一分钱. 2、预防措施 增值税纳税申报,销项税额与进项税额都是以发票金额上所载的税额合计产生的.因此,填列纳税申报表时应严格按每张发票上的税额合计填列,不要用其自动计算的四舍五入的金额填列.
@狄纪3611:多缴的增值税怎么办? -
周琦15365875390…… 1、多交的增值税可以在下月应缴的税金中抵扣,不需要告诉税务局多交情况,只要把帐做一下调整就可以了.2、账务处理 (1)上月做错凭证做红字冲销凭证 借:银行存款等(红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税金--增值税(红字) (2)再编制一张正确的凭证 借:银行存款等 贷:主营业务收入贷:应交税金--增值税
@狄纪3611:报税时由于疏忽多交了增值税,怎么处理. -
周琦15365875390…… 可以申请退税的.你们多缴的税款可以在三年内申请退税的.不过,手续是相当之麻烦.退还税款的具体程序 对非小额多缴税款退税及应退利息,应由税务机关开具“收入退还书”并送国库办理退库,税款及应退利息退还的具体程序如下: 1....
@狄纪3611:增值税是3543.99但实际交了3544那1分钱会计分录怎么做? -
周琦15365875390…… 多交的一分钱计入营业外支出科目.分录如下:借:应交税费 3543.99营业外支出 0.01贷:银行存款 3544
@狄纪3611:增值税专用发票开票时多一分钱怎么办 -
周琦15365875390…… 那1分钱的差额,会计上可以计入“营业外收入”或“营业外支出”科目.
@狄纪3611:计提的增值税税金比实交的税金多一分,要怎么调整? -
周琦15365875390…… 那就在本月交计提一分 ,或调账,做一笔相反的分录冲掉一分
@狄纪3611:急!!上个月收入少做0.01,增值税多交0.01,这个月怎么做?? -
周琦15365875390…… 这个月可以做 摘要 补记上月未记收入 借:银行存款或应收账款 贷::其他业务收入0.01 销项税0.01*0.17 多交的增值税建议你不作处理,如果想做处理的话,最好先和你们那的主管国税局沟通号,税这块太敏感了,稍有不慎,就可能带来不必要的麻烦,你多缴税税务局没意见,如果你减少税金,税务局该查你了.
周琦15365875390…… 应该是四舍五入时,产生的差异,平时呢,像这些多出来的一分两分的,我就直接入到当期损益去了,做分录: 借:管理费用 贷:就交税费 进项抵销项,一般实际会计处理都不用转来转去的,直接挂在,销项与进项上. 商贸企业的,进来的材料,直接做分录: 借:库存商品 应交税费-应交增值税 贷:应付帐款等
@狄纪3611:增值税多一分钱怎么办? -
周琦15365875390…… 就按你实际申报划款的数作账,其他的不受影响,增值税允许有2分的差异,这就是四舍五入所造成的.
@狄纪3611:增值税多交了1分钱做账时少记了1分下月应该怎么处理 -
周琦15365875390…… 贷:主营业务收入-0.01(摘要--冲上月多计金额) 贷:应交税费--应交增值税0.01(摘要--补上月少计金额)
@狄纪3611:2016年12月份的增值税,2017年1月缴纳时多交1分,跨年怎么做账务处理.分录怎么做? -
周琦15365875390…… 1、直接处理 可转入财务费用、管理费用等相关科目,也可在下期增值税入账时少转一分钱或多交一分钱. 2、预防措施 增值税纳税申报,销项税额与进项税额都是以发票金额上所载的税额合计产生的.因此,填列纳税申报表时应严格按每张发票上的税额合计填列,不要用其自动计算的四舍五入的金额填列.
@狄纪3611:多缴的增值税怎么办? -
周琦15365875390…… 1、多交的增值税可以在下月应缴的税金中抵扣,不需要告诉税务局多交情况,只要把帐做一下调整就可以了.2、账务处理 (1)上月做错凭证做红字冲销凭证 借:银行存款等(红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税金--增值税(红字) (2)再编制一张正确的凭证 借:银行存款等 贷:主营业务收入贷:应交税金--增值税
@狄纪3611:报税时由于疏忽多交了增值税,怎么处理. -
周琦15365875390…… 可以申请退税的.你们多缴的税款可以在三年内申请退税的.不过,手续是相当之麻烦.退还税款的具体程序 对非小额多缴税款退税及应退利息,应由税务机关开具“收入退还书”并送国库办理退库,税款及应退利息退还的具体程序如下: 1....
@狄纪3611:增值税是3543.99但实际交了3544那1分钱会计分录怎么做? -
周琦15365875390…… 多交的一分钱计入营业外支出科目.分录如下:借:应交税费 3543.99营业外支出 0.01贷:银行存款 3544
@狄纪3611:增值税专用发票开票时多一分钱怎么办 -
周琦15365875390…… 那1分钱的差额,会计上可以计入“营业外收入”或“营业外支出”科目.
@狄纪3611:计提的增值税税金比实交的税金多一分,要怎么调整? -
周琦15365875390…… 那就在本月交计提一分 ,或调账,做一笔相反的分录冲掉一分
@狄纪3611:急!!上个月收入少做0.01,增值税多交0.01,这个月怎么做?? -
周琦15365875390…… 这个月可以做 摘要 补记上月未记收入 借:银行存款或应收账款 贷::其他业务收入0.01 销项税0.01*0.17 多交的增值税建议你不作处理,如果想做处理的话,最好先和你们那的主管国税局沟通号,税这块太敏感了,稍有不慎,就可能带来不必要的麻烦,你多缴税税务局没意见,如果你减少税金,税务局该查你了.