小规模收入为负数怎样申报
@雕司6318:小规模纳税人主营业务为负如何申报 -
那屈15750759422…… 主营业务收入为负,也要申报,0申报或都报一点点税,扣点税款,不然被税局查到更麻烦;如果长时间负税的话不如去税局定额征收,自动扣款,就不需要你去报税缴款了
@雕司6318:小规模纳税人,这个月冲红导致收入为负数,怎么报税 -
那屈15750759422…… 小规模收入不能填负数,冲红多交的税以后有收入时再抵回,在增值税申报表中直接冲减,但导致增值税申报表中收入和财务报表不一致,和税管员说清就可以了
@雕司6318:小规模开票冲红当月收入为负数怎么申报 -
那屈15750759422…… 当月开票冲红,税收为负数,零申报处理.
@雕司6318:增值税纳税申报表销售收入是负数报不了怎么办?增值税纳税申报怎么报?
那屈15750759422…… 增值税纳税申报 一、纳税申报的时间 从办理税务登记的次月起向主管国税机关办理纳税申报.纳税人、扣缴义务人在规定期限内不能按时向税务机关申报的,可向管理分...
@雕司6318:小规模纳税人开红字发票大于当月销售收入如何申报 -
那屈15750759422…… 小规模纳税人开红字发票大于当月销售收入,即当月收入为负. 在纳税申报表上,收入按照负数申报.如果报表不支持负数申报收入,则填写0. 当月红字发票比本月销售额多出的部分,在下月申报时扣减. 收入转入正数后,在正常申报. 本年度累计收入,申报表上要与实际相一致.
@雕司6318:销售收入负数国税怎样申报?
那屈15750759422…… 小范围纳税人:直接零申报.1般纳税人:附表1 可以进行负数申报,主表对应项目填写合计数.
@雕司6318:小规模纳税人开了冲红发票导致增值税为负怎么填申报表 -
那屈15750759422…… 按正常申报,只是在应交增值税和不含税销售额栏中,应以负数填写鑫额.
@雕司6318:如果税控盘上的不含税销售额为负数,增值税申报表怎么填? -
那屈15750759422…… 如果因开具红字发票,且蓝字发票合计销售额小于红字发票销售额,导致本期销售额为负数,因为申报表中的各行之间的勾稽关系不允许通过,自己不能填写申报表,应该到办税大厅,有工作人员核实情况再填写申报表.
@雕司6318:开了负数发票如何填写增值税申报?开了负数发票如何填写增值税申报表
那屈15750759422…… 你这种情况,最好是跟你们专管员联系一下问一下他们怎么填. 不过我估计是这月先让你们0报税,等下月开发票时再把这部分税冲抵了.小规模申报表负数是没法通过的. 要是下月没有收入,再下个月冲抵可以吗,每个月都要跟税局对比开票数据的,就怕对不上噢 估计应该没事吧,你跟税务局说了吗?是让你先0申报,之后再冲抵吧,顺便再多问一句,这个冲抵有没有有效期,到多长时间就不能冲抵了. 因为你的问题我没有遇到过,不敢瞎说的.
@雕司6318:我司是小规模纳税人,本月无销售又退回上月开出的2张发票,就出现收入为负数的情况,如何做账?如何申报? -
那屈15750759422…… 可以零申报就零申报 不可以你可以你到税务局问问你的税管员 这种情况该怎么办
那屈15750759422…… 主营业务收入为负,也要申报,0申报或都报一点点税,扣点税款,不然被税局查到更麻烦;如果长时间负税的话不如去税局定额征收,自动扣款,就不需要你去报税缴款了
@雕司6318:小规模纳税人,这个月冲红导致收入为负数,怎么报税 -
那屈15750759422…… 小规模收入不能填负数,冲红多交的税以后有收入时再抵回,在增值税申报表中直接冲减,但导致增值税申报表中收入和财务报表不一致,和税管员说清就可以了
@雕司6318:小规模开票冲红当月收入为负数怎么申报 -
那屈15750759422…… 当月开票冲红,税收为负数,零申报处理.
@雕司6318:增值税纳税申报表销售收入是负数报不了怎么办?增值税纳税申报怎么报?
那屈15750759422…… 增值税纳税申报 一、纳税申报的时间 从办理税务登记的次月起向主管国税机关办理纳税申报.纳税人、扣缴义务人在规定期限内不能按时向税务机关申报的,可向管理分...
@雕司6318:小规模纳税人开红字发票大于当月销售收入如何申报 -
那屈15750759422…… 小规模纳税人开红字发票大于当月销售收入,即当月收入为负. 在纳税申报表上,收入按照负数申报.如果报表不支持负数申报收入,则填写0. 当月红字发票比本月销售额多出的部分,在下月申报时扣减. 收入转入正数后,在正常申报. 本年度累计收入,申报表上要与实际相一致.
@雕司6318:销售收入负数国税怎样申报?
那屈15750759422…… 小范围纳税人:直接零申报.1般纳税人:附表1 可以进行负数申报,主表对应项目填写合计数.
@雕司6318:小规模纳税人开了冲红发票导致增值税为负怎么填申报表 -
那屈15750759422…… 按正常申报,只是在应交增值税和不含税销售额栏中,应以负数填写鑫额.
@雕司6318:如果税控盘上的不含税销售额为负数,增值税申报表怎么填? -
那屈15750759422…… 如果因开具红字发票,且蓝字发票合计销售额小于红字发票销售额,导致本期销售额为负数,因为申报表中的各行之间的勾稽关系不允许通过,自己不能填写申报表,应该到办税大厅,有工作人员核实情况再填写申报表.
@雕司6318:开了负数发票如何填写增值税申报?开了负数发票如何填写增值税申报表
那屈15750759422…… 你这种情况,最好是跟你们专管员联系一下问一下他们怎么填. 不过我估计是这月先让你们0报税,等下月开发票时再把这部分税冲抵了.小规模申报表负数是没法通过的. 要是下月没有收入,再下个月冲抵可以吗,每个月都要跟税局对比开票数据的,就怕对不上噢 估计应该没事吧,你跟税务局说了吗?是让你先0申报,之后再冲抵吧,顺便再多问一句,这个冲抵有没有有效期,到多长时间就不能冲抵了. 因为你的问题我没有遇到过,不敢瞎说的.
@雕司6318:我司是小规模纳税人,本月无销售又退回上月开出的2张发票,就出现收入为负数的情况,如何做账?如何申报? -
那屈15750759422…… 可以零申报就零申报 不可以你可以你到税务局问问你的税管员 这种情况该怎么办