少计提增值税怎么做账

@翁冰887:少计提增值税,现在要补提增值税应该怎样做会计分录 -
别元13992828509…… 借:主营业务收入 贷:应交税费

@翁冰887:我公司小规模纳税人,在计提的时候少提了增值税0.01元,这个会计分录要怎么做? -
别元13992828509…… 少提了1分钱 在缴纳以后 应该是应交税费-未交增值税余额为借方0.01 补提就 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 0.01 贷:应交税费-未交增值税 0.01 和计提的时候是一样的.

@翁冰887:小规模纳税人上月计提增值税时少提啦,但是应收账款没错,问本月该怎么做 -
别元13992828509…… 应收没错,增值税少提,那么应该是收入多了,本月 贷:应交税金-增值税 贷:收入(红字) 摘要写调上月分录

@翁冰887:少计提增值税,现在要补提增值税应该怎样做会计分录?
别元13992828509…… 少计提增值税,现在要补提增值税应的意思之前少算增值税,也就是说本应该属于增值税的,却记到主营业务收入里,因此从主营业务收入中再扣除增值税.交企业所得税时,发现少算增值税即:借:应交税法-应交增值税-已交增值税,贷:银行存款,这样,帐上体现的是应交税法——应交增值税是借方因此,要补提增值税,做:借:商品销售收入(这个数就是现在帐上借方余额)贷:应交税费——应交增值税(这个数就是你现在帐上借方余额)

@翁冰887:少计提增值税如何处理 -
别元13992828509…… 补提,下月做,你也可按正确的先补交了,然后下月一处理就完成事了.

@翁冰887:计提税金时少提怎样做会计分录 -
别元13992828509…… 补提其差额:借:营业税金及附加 贷:营业税、城建税等(看具体少计提的是什么)到交税时就借:营业税、城建税等(看具体少计提的是什么) 贷:银行存款

@翁冰887:我公司是小规模纳税人,上个月少计提0.1元增值税,但交的时候是交对了请问我应该怎么做分录 -
别元13992828509…… 增值税是不用计提的,你补一个分录,跟上个月的一样,但是金额写0.1元

@翁冰887:去年未计提增值税怎样调整,怎样写分录? -
别元13992828509…… 应按会计差错更正处理 Dr:利润分配-未分配利润 Cr:应缴税费-应缴增值税-销项税 交纳税金: 借:应交税金--应交增值税 贷:银行存款

@翁冰887:现在要补提增值税应该怎样做会计分?少计提增值税,现在要补提增值税
别元13992828509…… 增值税是不能计提的的,是按实际销售计算的,不是计提. 你是在做销售时没有计算增值税,就是没有把应交的增值税分出来,你把销售全部计入收入,借:应交税金-应交增值税-已交增值税,贷:银行存款,这样在你的帐上体现的是应交税金——应交增值税是借方,你现在想把应交的增值税计算出来,那你这样做:借:商品销售收入(这个数就是你现在帐上借方余额)贷:应交税金——应交增值税(这个数就是你现在帐上借方余额)

@翁冰887:上个月税金少计提了0.01元,但是银行扣税是正确的(是四舍五入的问题),这个月怎么做会计分录调回来 -
别元13992828509…… 这月的税金可多计提0.01元,这月交税金时按正确的(计提数扣除0.01元)申报就行了.

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