已认证的发票冲红步骤

@佘音1492:增值税发票认证了,怎么冲红字?
汲彪15863449617…… 增值税发票认证了,怎么冲红字?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据.如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.上月已认证发票冲红:1、先红字冲销以前的.借:应收帐款贷:主营业务收入2、再正确的做一遍借:应收帐款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)还有不懂的吗?

@佘音1492:已经认证的发票要出红字怎么出! -
汲彪15863449617…… 按以下方法处理:购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.

@佘音1492:已认证的增值税专用发票怎么冲红? -
汲彪15863449617…… 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应...

@佘音1492:已经认证的发票如何冲红?
汲彪15863449617…… 因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.

@佘音1492:对方已认证的增值税发票怎么开红票 -
汲彪15863449617…… 这种情形下,由购货方申请开具,具体流程是: 1、开具并提交信息表 2、购货方税务机关审核后开具信息表 3、销售方获取购买方税务机关开具的信息表 4、销售方开具红字专用发票 注意:购买方需做进项税额转出.

@佘音1492:已认证的发票怎么申请开具红字发票 -
汲彪15863449617…… 一、原通过认证的蓝字发票的处理 《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第73号)第四条规定,《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以...

@佘音1492:发票冲红怎么操作 -
汲彪15863449617…… 普通发票跨月冲红: 直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤: 情况一:发票已认证. 1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章; 2...

@佘音1492:增值税专用发票买方已认证要怎么办红字发票 -
汲彪15863449617…… 针对买方已经认证,单需要开具红票的情况,必须由买方申请红票信息单(不能由卖方申请),待系统通过后生成通知单号码,然后转交给销方,最后由销方开具红票,购方同时做进项转出.

@佘音1492:购买方已认证的发票,要做红字,怎么操作 -
汲彪15863449617…… 购方申请信息表,国税审核通过了,把信息编号提供给销方,再由销方开红字发票

@佘音1492:在新的开票系统中开具的销售发票,客户已经认证抵扣税款,现在想开红字发票,应该如何操作 -
汲彪15863449617…… 您好,会计学堂李老师为您解答 先让客户在系统里申请开具红字发票申请单,审核通过后你可以在系统里开具红字发票 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

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