应交税费不对如何调账

@第咽656:因年初数导致应缴税金不符的,怎么调整 -
聂柔15944061184…… 您好,会计学堂-张老师为您解答 两者不一致,根据错误原因来做调整:一、应交税费表填列错误直接按正确的应交税费账户中的数据重新填列本表二、资产负债表应交税费年初数错误直接按正确的应交税费账户中的数据重新填列资产负债表(这个错误应该同时有别的科目错误,否则资产负债表不会平衡)三、应交税费账户出错因是年初数,所以需要看上年期末数是否正确结转,如果没有正确结转,则直接修改期初数即可.如果是正确结转的,上年账户有凭证错误,则应在本年做一张调整凭证调整. 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

@第咽656:您好,做帐时应交税费应为14726.63元,而帐上为:15248.71,我该怎样调?
聂柔15944061184…… 你把应交税费明细账调出来,一号一号凭证查找,翻看与原始附件是否相符. 如果不相符,冲销该凭证,重新做正确凭证. 如果相符,将各税种与纳税申报表数据核对,找出不相符处,调出原来的记账凭证和相应的原始凭证,查找原因. 总之,找出错误凭证后冲销错误凭证,再按正确金额做分录即可.

@第咽656:去年资产负债表应缴税费报表错误,帐没错,今年应怎样调整? -
聂柔15944061184…… 做一笔期初调整分录借:其他应付款 24.58贷:应交税费 24.58调表不用调账

@第咽656:应交税费这个样子,我需要怎么调账好? -
聂柔15944061184…… 应交税费明细账本怎么填? 应交税费这个科目,包含增值税、消费税、营业税、所得税、城市建设税等. 建议设置帐页如下: 1、应交增值税单独设置,因为里面包括内容太多,进项、已缴税金、销项、进项转出、退税等.可以去店里买专门的增值税帐页来登帐. 2、其他税种可以用三栏式帐页分开登帐. 3、其他税种也可以合并用多栏式帐页来登帐. 然后根据凭证来进行登帐.

@第咽656:应交税金的总帐余额和报表上对不上该怎么调一下请问大师,前任会计计
聂柔15944061184…… 1、调账要有依据,不能随便调整.因此,在做调账前,要对总帐、明细帐上余额不符的原因进行检查,属于多提的税金,可以做冲销调整;属于少提的税金,可以进行补提. 2、会计报表上的数字,要与总账金额相符. 3、具体什么时间调整,没有规定,自己决定吧.

@第咽656:资产负债表中的应交税金是负数怎样调整 -
聂柔15944061184…… 1、增值税一般纳税人有留抵税额时;2、税费已缴纳,未及时计提;3、账簿登记错误.以上几种情况可能造成资产负债表“应交税费”项目借方余额.

@第咽656:应交增值税, 账表不符怎么办 -
聂柔15944061184…… 根据销项、进项差额, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税

@第咽656:应交税费明细账比总账少了几分钱,怎么调整? -
聂柔15944061184…… 总账余额是经过明细账汇总得来的,现在你的明细账比总账少,说明你汇总中间出现了错误,应把应交税费的凭证重新汇总一遍(注:先查一下每张记帐凭证与后面的原始单据的金额是否吻合).如果重新汇总后仍是目前的数额,那就调整总账的余额[总账应依照明细账].

@第咽656:应交税费期末的余额与实际下月应交的税额不对,怎么办? -
聂柔15944061184…… 说明之前的会计漏提税金了,金额也不大,且你们公司已经补交了税款,要查清超出的金额994元(2036-1230)是什么税项,什么原因导致的漏记,相应补提就是.以漏记房租收入房产税为例,处理为:首先补记漏提的房产税 :借其他业务支出 贷:应缴税金--房产税 缴纳时,借:应交税费 贷银行存款

@第咽656:应交税金为负数怎么调整 -
聂柔15944061184…… 要调整以前年度损益,分录:一. 调整时 Dr: 以前年度损益调整 Cr: 应交税金---应交营业税 二. 月末结转 Dr: 利润分配 Cr: 以前年度损益调整 另外,在年末企业所得税汇算清缴时别忘了此笔要调减应纳税所得额的,因为以前年度少计了税金支出.

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