应收账款几分钱怎么调整

@和修6120:比如我应收款账上有1分钱,想做平这家应收款的话,怎么做账,会计分录怎么做? -
方勉19446169772…… 首先应收账款属于资产类账户,增加在贷方,减少在借方! 借;资产减值损失1分或 坏账准备1分 贷;应收账款1分

@和修6120:财务上应收账款或预付账款上有小金额几分钱挂账如何做平 -
方勉19446169772…… 1、如果应收、应付款确实不能收回或者无法支付,可以调整. 2、账务处理:(1)对于无法支付应付账款,记入“营业外收入”科目.(2)对于无法收回的应收账款,记入“管理费用——坏账损失”.

@和修6120:上月收款时,账上应收账款金额多录了0.05,这个月要怎么调整?要用什么分录去调整 -
方勉19446169772…… 做相反的分录,冲减掉0.05元就可以了,如果是现金收款:你收款的时候是借:现金 贷:应收账款 冲减的时候就借:应收账款 0.05 贷:现金 0.05,因为应收账款多录0.05元,对应的科目肯定也多录入0.05元,所以互换方向做分录就可以了!

@和修6120:应收账款少钱该如何处理? -
方勉19446169772…… 若是零头数,几分,几元钱,直接转销就行了.若是贷方余额:借:应收账款 贷:营业外支出 (贷方科目是“财务费用”也可以,视同滞后收回的应收账款利息收入.)

@和修6120:应收账以前年度少计1分钱,本月调整怎么调啊? -
方勉19446169772…… 1、补入收入:借:应收账款或银行存款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(销项税额)2、补结成本:借:以前年度损益调整 贷:库存商品3、补提所得税:借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税4、交以前年度损益调整结转入未分配利润:借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润

@和修6120:应收及预收有几角几分的余额应该怎么处理呢? -
方勉19446169772…… 应收账款的尾数,如果确实无法再结算收取的,如采用备抵法核算坏账准备的企业,可以冲减坏账准备,若用直接转销法核算的企业,可以转入管理费用: 借:管理费用等 贷:应收账款 预收账款属于负债,如有尾数无法结算,且不必再行支付,可以转入营业外收入: 借:预收账款 贷:营业外收入

@和修6120:例如上个月应收账款应计10元,实计8元,少计2元,不需开发票这个月要怎样调帐,会计分录怎样做?内账 -
方勉19446169772…… 可以用差额修正法,把少登账的2元补做一笔会计分录即可.分录同上月,只是金额变为差额. 借:应收账款 2 贷:主营业务收入 2

@和修6120:应收应付帐款余额为几角几分的,怎样帐务处理? -
方勉19446169772…… 应付账款的零数,如不再支付可以转入营业外收入: 借:应付账款 贷:营业外收入

@和修6120:关于应收账款调账 -
方勉19446169772…… 跨年度影响损益的调账,都要通过“以前年度损益调整”账户.这样不影响当年的利润表,仅影响资产负债表的未分配利润.借:以前年度损益调整 1400 贷:应收账款 1400 同时结转 借:利润分配—未分配利润 1400 贷:以前年度损益调整 1400 多交的所得税要向税务申请,如果税务同意,可以在今年所得税汇算清缴时扣除.使用“以前年度损益调整”科目,只调整结果,过程忽略,所以去年多记的“主营业务收入”已经通过未分配利润调整了,不需要在本次调整.

@和修6120:如何将应收账款调整 -
方勉19446169772…… 1,第二个问题:直接转销: 借:应收账款——阳光 10000 贷:应付账款——阳光 10000 2,第三个问题: 收到现金货款20万元 借:现金 200000.00 贷:应收帐款——AAA公司 200000 存到银行 借:银行存款——XX行 200000 贷:现金 200000 取出现金15万 借:现金 150000 贷:银行存款——XX行 150000 支付货款15万 借:应收帐款——BBB公司 150000 贷:现金 150000

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