当月发票作废不小心红冲了
@戎该4030:请问你最后怎么解决的?我也不小心将当月该作废的发票红冲了…… -
晁胥13954258018…… 你这个问题不存在 当月的增值税发票无法冲红的 只能作废 跨月的增值税发票无法作废 只能冲红
@戎该4030:当月开具的发票当月红冲了怎么办? -
晁胥13954258018…… 正常情况下,当月开具的发 票当月是不用进行红冲的,只需作废即可.如果出现了非征期抄税等情况时,是可以红冲当月发 票的,但这跟当月作废发 票性质是一样的,会计处理也是一样的,同样不需要做账,只需按规定装订留存备查即可.
@戎该4030:当月作废的发票开了红字怎么处理 -
晁胥13954258018…… 试一下红字发票能不能撤销,如果不能再开具与红字发票一样的蓝字发票就可以了.
@戎该4030:本月开的增值税发票作废也用了红字冲,可以吗 -
晁胥13954258018…… 本月开的增值税发票作废也用了红字冲,是不可以的,请与税务专管员联系处理.
@戎该4030:增值税一般纳税人,当月开出发票当月作废,也有当月冲红的发票,会计分录怎么做? -
晁胥13954258018…… 当月开出发票当月作废,不需要做账务处理,直接在开票系统里进行作废即可.如果是跨月作废,需要开红字发票.开红字发票,账务上做与原分录方向相同的红字分录予以冲销即可.
@戎该4030:开发票是不小心按了两次一张发票就作废了,然后红冲,这个原因怎么总结 -
晁胥13954258018…… 看来开发票不能着急1、开票前心情不急躁2、操作键盘时敲下去再“等一等”3、尽最大努力节省有限的发票份数
@戎该4030:当月可以作废的发票开了红字怎么办 -
晁胥13954258018…… 这个到时换发票的时候 可能会轻微罚款吧,当然看 处理的人态度,我这边成都 上次被罚了200....所以以后注意点,不能用红笔,也不要乱写日期这些.
@戎该4030:当月开的发票不小心开了红字发票怎么办 -
晁胥13954258018…… 当月开的可以直接作废的,然后重新开具正确的发票就可以了.
@戎该4030:当月开的发票被对冲了,也开出红字发票了,怎么办 -
晁胥13954258018…… 既然是当月的,你为什么要红冲?当月作废即可,隔月才需要红冲.
@戎该4030:11月开错了一张发票,本该作废的,由于操作失误给冲红的重新开具一张,怎么处理? -
晁胥13954258018…… 对于用防伪税控系统开具的增值税发票,如果未跨月,在当月内可以直接作废,再开具正确的即可.如果是跨月了,不能作废,需要先开具负数发票冲减,再开具正确的发票.按照你的描述,你虽然没有跨月,但你的操作方式是开具负数,而且你还在12月1号进行了抄税,既然这样,你就正常报税即可.如果因为你的开具有问题,你把你开具的发票全部抽出来,看一看,你是少开了,还是冲错了,然后调整开具即可.确保你的会计数据和业务正确,发票也开具正确就行了.祝好运!
晁胥13954258018…… 你这个问题不存在 当月的增值税发票无法冲红的 只能作废 跨月的增值税发票无法作废 只能冲红
@戎该4030:当月开具的发票当月红冲了怎么办? -
晁胥13954258018…… 正常情况下,当月开具的发 票当月是不用进行红冲的,只需作废即可.如果出现了非征期抄税等情况时,是可以红冲当月发 票的,但这跟当月作废发 票性质是一样的,会计处理也是一样的,同样不需要做账,只需按规定装订留存备查即可.
@戎该4030:当月作废的发票开了红字怎么处理 -
晁胥13954258018…… 试一下红字发票能不能撤销,如果不能再开具与红字发票一样的蓝字发票就可以了.
@戎该4030:本月开的增值税发票作废也用了红字冲,可以吗 -
晁胥13954258018…… 本月开的增值税发票作废也用了红字冲,是不可以的,请与税务专管员联系处理.
@戎该4030:增值税一般纳税人,当月开出发票当月作废,也有当月冲红的发票,会计分录怎么做? -
晁胥13954258018…… 当月开出发票当月作废,不需要做账务处理,直接在开票系统里进行作废即可.如果是跨月作废,需要开红字发票.开红字发票,账务上做与原分录方向相同的红字分录予以冲销即可.
@戎该4030:开发票是不小心按了两次一张发票就作废了,然后红冲,这个原因怎么总结 -
晁胥13954258018…… 看来开发票不能着急1、开票前心情不急躁2、操作键盘时敲下去再“等一等”3、尽最大努力节省有限的发票份数
@戎该4030:当月可以作废的发票开了红字怎么办 -
晁胥13954258018…… 这个到时换发票的时候 可能会轻微罚款吧,当然看 处理的人态度,我这边成都 上次被罚了200....所以以后注意点,不能用红笔,也不要乱写日期这些.
@戎该4030:当月开的发票不小心开了红字发票怎么办 -
晁胥13954258018…… 当月开的可以直接作废的,然后重新开具正确的发票就可以了.
@戎该4030:当月开的发票被对冲了,也开出红字发票了,怎么办 -
晁胥13954258018…… 既然是当月的,你为什么要红冲?当月作废即可,隔月才需要红冲.
@戎该4030:11月开错了一张发票,本该作废的,由于操作失误给冲红的重新开具一张,怎么处理? -
晁胥13954258018…… 对于用防伪税控系统开具的增值税发票,如果未跨月,在当月内可以直接作废,再开具正确的即可.如果是跨月了,不能作废,需要先开具负数发票冲减,再开具正确的发票.按照你的描述,你虽然没有跨月,但你的操作方式是开具负数,而且你还在12月1号进行了抄税,既然这样,你就正常报税即可.如果因为你的开具有问题,你把你开具的发票全部抽出来,看一看,你是少开了,还是冲错了,然后调整开具即可.确保你的会计数据和业务正确,发票也开具正确就行了.祝好运!