当月只有负数发票怎么申报
@秋荔2747:本月开的发票合计金额是负数怎样报税 -
涂熊15767378932…… 很简单,按正常实际情况填写, 本月开的发票合计金额是负数,就在本月的销售收入填负数, 相应的销项税额或应交增值税税额也填负数即可.
@秋荔2747:当月开出增值税销项负数发票怎样报税 -
涂熊15767378932…… 当月正常结账,正常结转应交税金(如果销项大于进项),正常结转收入.次月申报的时候,只需要按照账面的收入数进行申报,填写增值税申报表收入表,收入数据填写收入当月的账面数即可,这时候销项税会自动计算,计算出来的销项税同...
@秋荔2747:销货方开了红字发票,本月没有开正数发票,销项税额为负数,该怎么报税? -
涂熊15767378932…… 销项负数就是代表负债类账户余额在借方,因此相当月进项税,因此你按照正常申报就可以了,下月有了销项就好了
@秋荔2747:当月开出销项负数发票,当月申报纳税怎么办 -
涂熊15767378932…… 当月申报纳税时,将蓝字发票与红字发票相抵,将相抵后的金额和税额填写到纳税申报表的相关栏目内即可.纳税申报是指纳税人按照税法规定的期限和内容向税务机关提交有关纳税事项书面报告的法律行为,是纳税人履行纳税义务、承担法律...
@秋荔2747:本月只开具了一张发票且为负数发票申报不了怎么办 -
涂熊15767378932…… 在未开票销售收入里面填写正数金额 使得可以0申报 然后下个月再在未开票销售收入里面填写负数金额 冲减掉这个月虚增的销售额 这样就可以了
@秋荔2747:这个月只开具了销项负数发票,增值税申报时要怎样填营改增 -
涂熊15767378932…… 这个月只开具了销项负数发票,增值税申报时将销项负数发票填入到货物销售或服务栏中(一).
@秋荔2747:当月的应纳税额为负数了,想问一下当月怎么报税 -
涂熊15767378932…… 为负数就说明你进项多抵了,当月就不用缴税款了、把数据填完提交就可以了、跟平常一样的操作方法
@秋荔2747:当月销项为负数怎么填写申报?当月销项为负数怎么填写申报?
涂熊15767378932…… 当月销项正数税金比销项负数税金小,出现实际销项税额为负数填写增值税申报表的情况,照实填写. 增值税纳税申报表即增值税一般纳税人在纳税申报时,必须同时附列的《发票领用存月报表》、《增值税(专用/普通)发票使用明细表》、《增值税(专用发票/收购凭证/运输发票)抵扣明细表》三个附表.
@秋荔2747:因为这个月开了负数发票造成当月销项额是负数,这样的情况怎么样报税呢? -
涂熊15767378932…… 按实际报就行了,只要留抵税额和你账上一致
@秋荔2747:建筑业发票当月累计开票金额为负数 怎么报税? -
涂熊15767378932…… 你本月就0申报,等下个月有收入再按实际的申报,例如有本月收入是-100元,你下个月有收入200元,那你下个月按100元申报.
涂熊15767378932…… 很简单,按正常实际情况填写, 本月开的发票合计金额是负数,就在本月的销售收入填负数, 相应的销项税额或应交增值税税额也填负数即可.
@秋荔2747:当月开出增值税销项负数发票怎样报税 -
涂熊15767378932…… 当月正常结账,正常结转应交税金(如果销项大于进项),正常结转收入.次月申报的时候,只需要按照账面的收入数进行申报,填写增值税申报表收入表,收入数据填写收入当月的账面数即可,这时候销项税会自动计算,计算出来的销项税同...
@秋荔2747:销货方开了红字发票,本月没有开正数发票,销项税额为负数,该怎么报税? -
涂熊15767378932…… 销项负数就是代表负债类账户余额在借方,因此相当月进项税,因此你按照正常申报就可以了,下月有了销项就好了
@秋荔2747:当月开出销项负数发票,当月申报纳税怎么办 -
涂熊15767378932…… 当月申报纳税时,将蓝字发票与红字发票相抵,将相抵后的金额和税额填写到纳税申报表的相关栏目内即可.纳税申报是指纳税人按照税法规定的期限和内容向税务机关提交有关纳税事项书面报告的法律行为,是纳税人履行纳税义务、承担法律...
@秋荔2747:本月只开具了一张发票且为负数发票申报不了怎么办 -
涂熊15767378932…… 在未开票销售收入里面填写正数金额 使得可以0申报 然后下个月再在未开票销售收入里面填写负数金额 冲减掉这个月虚增的销售额 这样就可以了
@秋荔2747:这个月只开具了销项负数发票,增值税申报时要怎样填营改增 -
涂熊15767378932…… 这个月只开具了销项负数发票,增值税申报时将销项负数发票填入到货物销售或服务栏中(一).
@秋荔2747:当月的应纳税额为负数了,想问一下当月怎么报税 -
涂熊15767378932…… 为负数就说明你进项多抵了,当月就不用缴税款了、把数据填完提交就可以了、跟平常一样的操作方法
@秋荔2747:当月销项为负数怎么填写申报?当月销项为负数怎么填写申报?
涂熊15767378932…… 当月销项正数税金比销项负数税金小,出现实际销项税额为负数填写增值税申报表的情况,照实填写. 增值税纳税申报表即增值税一般纳税人在纳税申报时,必须同时附列的《发票领用存月报表》、《增值税(专用/普通)发票使用明细表》、《增值税(专用发票/收购凭证/运输发票)抵扣明细表》三个附表.
@秋荔2747:因为这个月开了负数发票造成当月销项额是负数,这样的情况怎么样报税呢? -
涂熊15767378932…… 按实际报就行了,只要留抵税额和你账上一致
@秋荔2747:建筑业发票当月累计开票金额为负数 怎么报税? -
涂熊15767378932…… 你本月就0申报,等下个月有收入再按实际的申报,例如有本月收入是-100元,你下个月有收入200元,那你下个月按100元申报.