当月销售额为负数怎么报税
@娄睿4764:本月销售额为负数,那么怎么填报国税 -
闻府13383253818…… 本月销售额为负数,应如实填报国税.无论是做账还是报税、开票,都要以真实交易和事实来做,不要瞎编或提前、延迟处理.
@娄睿4764:开具红字发票后实际销售金额是负数怎么申报增值税 -
闻府13383253818…… 和原来的正数销售额一样申报.原来的销售额是正数,就在申报表附表一的销售里填写正数.现在由于开红字发票,当月又没有其他销售,导致本月累计销售额是负值,那就填写负数.
@娄睿4764:销售收入负数国税怎样申报? -
闻府13383253818…… 1、首先要去国税拿增值税申报表格,然后根据开具的发票进行填写; 2、在填写收入时,一定要把税算准了,尤其是营改增的增值税,算起来比较复杂,也有比较多的表格填写,一定要注意上下表格的衔接,不要填写错误; 3、在填写好表格后,拿上公章以及税务登记证原件及复印件去您公司所在的国税局进行窗口申报.
@娄睿4764:发票汇总表 实际销售金额 负数 怎么报税 -
闻府13383253818…… 实际销售金额负数,增值税纳税申报表附表一按销售金额负数报税就可以了.
@娄睿4764:营业额是负数,营业税纳税申报表怎么做 -
闻府13383253818…… 营业额是负数,即纳税人提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产发生退款或因财务会计核算办法改变冲减营业额时,不在本栏次调减,在第11栏“前期多缴税额”栏次内直接调减税额. 营业税纳税申报表 1.根据《中华人民共和...
@娄睿4764:销售收入负数国税怎样申报?
闻府13383253818…… 小范围纳税人:直接零申报.1般纳税人:附表1 可以进行负数申报,主表对应项目填写合计数.
@娄睿4764:本月开的发票合计金额是负数怎样报税 -
闻府13383253818…… 很简单,按正常实际情况填写, 本月开的发票合计金额是负数,就在本月的销售收入填负数, 相应的销项税额或应交增值税税额也填负数即可.
@娄睿4764:增值税纳税申报表销售收入是负数报不了怎么办? -
闻府13383253818…… 按提示改就行了,不是负数报不了,是你的逻辑关系不正常,上面提示很清楚,把那三条提示的数据改正确就可以了.
@娄睿4764:因为这个月开了负数发票造成当月销项额是负数,这样的情况怎么样报税呢? -
闻府13383253818…… 按实际报就行了,只要留抵税额和你账上一致
@娄睿4764:增值税专用发票实际销售金额为负数,怎么填写一般纳税人申报表 -
闻府13383253818…… 在未开票销售收入一栏中填写相同金额的正数 然后做零申报 到下个月记得在未开票销售收入一栏填写负数 冲减掉这个月虚增的销售额
闻府13383253818…… 本月销售额为负数,应如实填报国税.无论是做账还是报税、开票,都要以真实交易和事实来做,不要瞎编或提前、延迟处理.
@娄睿4764:开具红字发票后实际销售金额是负数怎么申报增值税 -
闻府13383253818…… 和原来的正数销售额一样申报.原来的销售额是正数,就在申报表附表一的销售里填写正数.现在由于开红字发票,当月又没有其他销售,导致本月累计销售额是负值,那就填写负数.
@娄睿4764:销售收入负数国税怎样申报? -
闻府13383253818…… 1、首先要去国税拿增值税申报表格,然后根据开具的发票进行填写; 2、在填写收入时,一定要把税算准了,尤其是营改增的增值税,算起来比较复杂,也有比较多的表格填写,一定要注意上下表格的衔接,不要填写错误; 3、在填写好表格后,拿上公章以及税务登记证原件及复印件去您公司所在的国税局进行窗口申报.
@娄睿4764:发票汇总表 实际销售金额 负数 怎么报税 -
闻府13383253818…… 实际销售金额负数,增值税纳税申报表附表一按销售金额负数报税就可以了.
@娄睿4764:营业额是负数,营业税纳税申报表怎么做 -
闻府13383253818…… 营业额是负数,即纳税人提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产发生退款或因财务会计核算办法改变冲减营业额时,不在本栏次调减,在第11栏“前期多缴税额”栏次内直接调减税额. 营业税纳税申报表 1.根据《中华人民共和...
@娄睿4764:销售收入负数国税怎样申报?
闻府13383253818…… 小范围纳税人:直接零申报.1般纳税人:附表1 可以进行负数申报,主表对应项目填写合计数.
@娄睿4764:本月开的发票合计金额是负数怎样报税 -
闻府13383253818…… 很简单,按正常实际情况填写, 本月开的发票合计金额是负数,就在本月的销售收入填负数, 相应的销项税额或应交增值税税额也填负数即可.
@娄睿4764:增值税纳税申报表销售收入是负数报不了怎么办? -
闻府13383253818…… 按提示改就行了,不是负数报不了,是你的逻辑关系不正常,上面提示很清楚,把那三条提示的数据改正确就可以了.
@娄睿4764:因为这个月开了负数发票造成当月销项额是负数,这样的情况怎么样报税呢? -
闻府13383253818…… 按实际报就行了,只要留抵税额和你账上一致
@娄睿4764:增值税专用发票实际销售金额为负数,怎么填写一般纳税人申报表 -
闻府13383253818…… 在未开票销售收入一栏中填写相同金额的正数 然后做零申报 到下个月记得在未开票销售收入一栏填写负数 冲减掉这个月虚增的销售额