收入为负数怎么申报
@敖彬4018:销售收入负数国税怎样申报?
盛俊19190683577…… 小范围纳税人:直接零申报.1般纳税人:附表1 可以进行负数申报,主表对应项目填写合计数.
@敖彬4018:增值税纳税申报表销售收入是负数报不了怎么办?增值税纳税申报怎么报?
盛俊19190683577…… 增值税纳税申报 一、纳税申报的时间 从办理税务登记的次月起向主管国税机关办理纳税申报.纳税人、扣缴义务人在规定期限内不能按时向税务机关申报的,可向管理分...
@敖彬4018:小规模纳税人主营业务为负如何申报 -
盛俊19190683577…… 主营业务收入为负,也要申报,0申报或都报一点点税,扣点税款,不然被税局查到更麻烦;如果长时间负税的话不如去税局定额征收,自动扣款,就不需要你去报税缴款了
@敖彬4018:小规模开票冲红当月收入为负数怎么申报 -
盛俊19190683577…… 当月开票冲红,税收为负数,零申报处理.
@敖彬4018:营业额是负数,营业税纳税申报表怎么做 -
盛俊19190683577…… 营业额是负数,即纳税人提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产发生退款或因财务会计核算办法改变冲减营业额时,不在本栏次调减,在第11栏“前期多缴税额”栏次内直接调减税额. 营业税纳税申报表 1.根据《中华人民共和...
@敖彬4018:小规模纳税人,这个月冲红导致收入为负数,怎么报税 -
盛俊19190683577…… 小规模收入不能填负数,冲红多交的税以后有收入时再抵回,在增值税申报表中直接冲减,但导致增值税申报表中收入和财务报表不一致,和税管员说清就可以了
@敖彬4018:主营业务收入变负数怎么登记
盛俊19190683577…… 1、退回本年度内销售的部分,用红字记“主营业务收入”贷方,这样,本月的主营业务收入可能是负数.但本年累计的主营业务收入不可能是负数,只能大于或等于零.否则,账有错应调整. 2、退回以前年度销售的部分,不能用红字记“主营业务收入”贷方,应调整以前年度损益,并相应调减增值税和其他附加税费.
@敖彬4018:本月只开具了红字发票,现在收入是负数,怎么网上申报.我司是一般纳税人. -
盛俊19190683577…… 收入、销项税都填写负数,负的销项税额可以在次月从销项税额里扣除,远程申报可以申报成功.
@敖彬4018:增值税专用发票实际销售金额为负数,怎么填写增值税纳税申报表 -
盛俊19190683577…… 在填写增值税纳税申报表时,将相应栏目内的数字,同样以负数填写,遇有合并填写的,减去负数后填写.其他与一般业务申报相同.
@敖彬4018:本月开的发票合计金额是负数怎样报税 -
盛俊19190683577…… 很简单,按正常实际情况填写, 本月开的发票合计金额是负数,就在本月的销售收入填负数, 相应的销项税额或应交增值税税额也填负数即可.
盛俊19190683577…… 小范围纳税人:直接零申报.1般纳税人:附表1 可以进行负数申报,主表对应项目填写合计数.
@敖彬4018:增值税纳税申报表销售收入是负数报不了怎么办?增值税纳税申报怎么报?
盛俊19190683577…… 增值税纳税申报 一、纳税申报的时间 从办理税务登记的次月起向主管国税机关办理纳税申报.纳税人、扣缴义务人在规定期限内不能按时向税务机关申报的,可向管理分...
@敖彬4018:小规模纳税人主营业务为负如何申报 -
盛俊19190683577…… 主营业务收入为负,也要申报,0申报或都报一点点税,扣点税款,不然被税局查到更麻烦;如果长时间负税的话不如去税局定额征收,自动扣款,就不需要你去报税缴款了
@敖彬4018:小规模开票冲红当月收入为负数怎么申报 -
盛俊19190683577…… 当月开票冲红,税收为负数,零申报处理.
@敖彬4018:营业额是负数,营业税纳税申报表怎么做 -
盛俊19190683577…… 营业额是负数,即纳税人提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产发生退款或因财务会计核算办法改变冲减营业额时,不在本栏次调减,在第11栏“前期多缴税额”栏次内直接调减税额. 营业税纳税申报表 1.根据《中华人民共和...
@敖彬4018:小规模纳税人,这个月冲红导致收入为负数,怎么报税 -
盛俊19190683577…… 小规模收入不能填负数,冲红多交的税以后有收入时再抵回,在增值税申报表中直接冲减,但导致增值税申报表中收入和财务报表不一致,和税管员说清就可以了
@敖彬4018:主营业务收入变负数怎么登记
盛俊19190683577…… 1、退回本年度内销售的部分,用红字记“主营业务收入”贷方,这样,本月的主营业务收入可能是负数.但本年累计的主营业务收入不可能是负数,只能大于或等于零.否则,账有错应调整. 2、退回以前年度销售的部分,不能用红字记“主营业务收入”贷方,应调整以前年度损益,并相应调减增值税和其他附加税费.
@敖彬4018:本月只开具了红字发票,现在收入是负数,怎么网上申报.我司是一般纳税人. -
盛俊19190683577…… 收入、销项税都填写负数,负的销项税额可以在次月从销项税额里扣除,远程申报可以申报成功.
@敖彬4018:增值税专用发票实际销售金额为负数,怎么填写增值税纳税申报表 -
盛俊19190683577…… 在填写增值税纳税申报表时,将相应栏目内的数字,同样以负数填写,遇有合并填写的,减去负数后填写.其他与一般业务申报相同.
@敖彬4018:本月开的发票合计金额是负数怎样报税 -
盛俊19190683577…… 很简单,按正常实际情况填写, 本月开的发票合计金额是负数,就在本月的销售收入填负数, 相应的销项税额或应交增值税税额也填负数即可.