往来款怎么对冲

@琴雍2836:怎样冲减往来款项
史菊13562831796…… 你的描述过于简单,这要区分该款项的用途以及双方已经开展的业务的情况. 一\根据用途来记 如果是B公司还款,A公司应记入 其它应收款-B公司 如果是预付的款项,A公司应记入 其它应付款-B公司 二\根据已开展业务来积 依据你所讲的,双方已经有往来款项,那么最简单的办法是,记入已经设立的往来户.

@琴雍2836:往来款差额怎么冲减(就一些小额,如0.2吖等等) 是要通过管理费用,还是营业外收入去冲减? -
史菊13562831796…… 入费用需要有发票,营业外收入能不用就别用,一点小钱还要牵扯到所得税,小款差额直接以发票金额为准入账,差额以现金科目冲平,几毛钱平账的事跟主管说明白就行,不违法

@琴雍2836:怎么对往来款? -
史菊13562831796…… 挂往来款的意义就是弄清双方的往来帐,核算你欠别人多少钱,别人又欠你多少钱.你给张三钱,就是借:其他应收款-张三 贷:银存款款(或现金) 张三还你钱的时候,就是借:银行存款(或现金) 贷:其他应收款-张三 然后依据记帐凭证登帐就可以了,"其他应收款"余额在借方表示别人欠你钱,余额在贷方表示你欠别人钱.

@琴雍2836:[求助]如何处理往来对冲? -
史菊13562831796…… 这个分录相当于调帐,总账录入凭证即可,注意需要特别总账标志 查看原帖>>

@琴雍2836:调整往来帐 -
史菊13562831796…… 1.跟B区的财务负责人达成协议对冲往来账,最好有个函证,确认将多少的账款对冲(如果没有,问题一般也不大,除非来审计的CPA很较真),在函证上签字盖章,然后双方在财务账上各自做对冲.(比如把你自己公司:借:其他应收款-B区 2925669 贷:其他应付款-B区 2925669 )2.对于购买变压器,标准的做法是放应付账款中,放其他应付款也没关系,只要公司保持一贯的会计操作习惯就好.(即便放在应付账款中,也是可以和其他应收款对冲的.)

@琴雍2836:为什么会计们会想到要把往来帐对冲? -
史菊13562831796…… 会计们会想到要把往来帐对冲?1.是合同协议要求,:如实反映公司关联企业的资金往来情况的需要;2.会计核算的要求:反映与监督企业资金运动的轨迹的需要;3.财务管理核算制度规定要求,真实,合理的反映企业的债权与债务.

@琴雍2836:会计往来款中两个公司的名称为同一家经济业务,如何冲销 -
史菊13562831796…… 借:预收账款-乙公司 贷:预收账款-甲公司 或:借:预收账款-甲公司 贷:预收账款-乙公司 根据需要视你想将哪家归并到哪家.

@琴雍2836:内部往来账务如何核算?
史菊13562831796…… 在实际工作中,经常遇到公司及其分公司之间的内部往来款项,不按业务内容记账,... 无法查清的应收、应付款项余额对冲;没有实质意义的重复记账等等,既虚增了资产...

@琴雍2836:这样可以吗 - 请问可否用应付和应收往来款直接对冲 ?
史菊13562831796…… 这可不行,不能简单的对冲. 对冲的关键是要看具体的业务. 如果是同一个企业,那要看是否有双方的协议,根据协议来约定,这一般不涉及税的问题. 如果是不同的企业,要看三方的协议,这可能会涉及税的问题.

@琴雍2836:预付款往来怎样对冲帐 -
史菊13562831796…… 用POSTKEY:39 A切一张凭证即可可以在POST WITH CLEAR 中做清帐处理.

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