红字发票能否部分冲减
@父兴5940:开具红字增值税专用发票可以红冲发票的一部分吗 -
郭妹17331384254…… 开具红字增值税专用发票可以红冲发票的一部分. 销货方开具专用发票后,发生退货或销售折让时,在未收到购货方主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》(以下简称《证明单》)以前,不得开具增值税红字专用发票;销货方收到《证明单》后,根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具增值税红字专用发票.增值税红字专用发票的存根联、记帐联作为销售方扣减当期销项税额的凭证.增值税红字专用发票所注明的增值税额和《证明单》注明税额必须相等.
@父兴5940:红字增值税专用发票可以就部分金额开具吗 -
郭妹17331384254…… 红字增值税专用票可以就部分销货退回、折让金额开具.符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废. (一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二) 销售方未抄税并且未记账; (三) ...
@父兴5940:开错的增值税发票可以部分冲红吗 -
郭妹17331384254…… 多张红字发票可以对应一张蓝字发票,不可多张蓝字发票对应一张红字发票. 部分冲红是可以做的.
@父兴5940:开红字增值税发票主营业务税金及附加也冲减吗 -
郭妹17331384254…… 是的,当你开出红字发票后,就相应抵减了营业收入和增值税,而主营业务税金及附加是随着增值税的变化而变化的,所以是冲减的
@父兴5940:小规模纳税人开红字发票可以冲减销售额吗 -
郭妹17331384254…… 开红字发票不是随便开的,一般是因为销货退回等原因导致已经发生的销售冲减,而且开具红字发票需要理由和对应的蓝字发票(小规模纳税人已经开具给对方蓝字普通发票要收回备查).
@父兴5940:增值税红字发票退回可以只开具部分吗 -
郭妹17331384254…… 增值税红字发票可以只开具原蓝字发票部分吗金额,红字发票金额不得大于原发票可以少于原发票.
@父兴5940:红字专票不同税率可以冲减吗?例如红字专票是6%的税额可以和正数17%的抵减吗? -
郭妹17331384254…… 红字发票开具是冲抵上个月开错的发票,开具错票一样的负数发票,不能随意开具
@父兴5940:开了增值税普通红字发票,本月没有其他收入,可以下月抵减吗 -
郭妹17331384254…… 增值税普通红字发票、本月没有其他收入,进行增值税申报时需要做一笔和红字发票金额、税额相同的无票收入、进行申报,等以后月份有收入时冲减.
@父兴5940:上一季度发票开超了能用红字头冲销吗? -
郭妹17331384254…… 对于上季度的发票,开红字发票不能冲减上季度的销售额.
@父兴5940:当月未冲减红票收入、下月可以冲减吗 -
郭妹17331384254…… 就像楼上说的,开具红字发票,应该开票当月入账冲减收入 如果你做账的时候漏了,并且已经结账,那只能做到下个月冲减
郭妹17331384254…… 开具红字增值税专用发票可以红冲发票的一部分. 销货方开具专用发票后,发生退货或销售折让时,在未收到购货方主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》(以下简称《证明单》)以前,不得开具增值税红字专用发票;销货方收到《证明单》后,根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具增值税红字专用发票.增值税红字专用发票的存根联、记帐联作为销售方扣减当期销项税额的凭证.增值税红字专用发票所注明的增值税额和《证明单》注明税额必须相等.
@父兴5940:红字增值税专用发票可以就部分金额开具吗 -
郭妹17331384254…… 红字增值税专用票可以就部分销货退回、折让金额开具.符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废. (一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二) 销售方未抄税并且未记账; (三) ...
@父兴5940:开错的增值税发票可以部分冲红吗 -
郭妹17331384254…… 多张红字发票可以对应一张蓝字发票,不可多张蓝字发票对应一张红字发票. 部分冲红是可以做的.
@父兴5940:开红字增值税发票主营业务税金及附加也冲减吗 -
郭妹17331384254…… 是的,当你开出红字发票后,就相应抵减了营业收入和增值税,而主营业务税金及附加是随着增值税的变化而变化的,所以是冲减的
@父兴5940:小规模纳税人开红字发票可以冲减销售额吗 -
郭妹17331384254…… 开红字发票不是随便开的,一般是因为销货退回等原因导致已经发生的销售冲减,而且开具红字发票需要理由和对应的蓝字发票(小规模纳税人已经开具给对方蓝字普通发票要收回备查).
@父兴5940:增值税红字发票退回可以只开具部分吗 -
郭妹17331384254…… 增值税红字发票可以只开具原蓝字发票部分吗金额,红字发票金额不得大于原发票可以少于原发票.
@父兴5940:红字专票不同税率可以冲减吗?例如红字专票是6%的税额可以和正数17%的抵减吗? -
郭妹17331384254…… 红字发票开具是冲抵上个月开错的发票,开具错票一样的负数发票,不能随意开具
@父兴5940:开了增值税普通红字发票,本月没有其他收入,可以下月抵减吗 -
郭妹17331384254…… 增值税普通红字发票、本月没有其他收入,进行增值税申报时需要做一笔和红字发票金额、税额相同的无票收入、进行申报,等以后月份有收入时冲减.
@父兴5940:上一季度发票开超了能用红字头冲销吗? -
郭妹17331384254…… 对于上季度的发票,开红字发票不能冲减上季度的销售额.
@父兴5940:当月未冲减红票收入、下月可以冲减吗 -
郭妹17331384254…… 就像楼上说的,开具红字发票,应该开票当月入账冲减收入 如果你做账的时候漏了,并且已经结账,那只能做到下个月冲减