调整以前年度多计提成本

@梁士1092:上一年多提了主营业务成本,今年应该如何作会计分录调整?即原本应该?
滑曹18179106350…… ①如果去年多提的,今年全部实现销售的: 借:主营业务成本 贷:以前年度损益调整——主营业务成本 ②由于影响所得税,还需补缴相应税款: 借:以前年度损益调整——所得税 贷:应交税费——应交所得税 ① 结转以前年度损益调整: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润

@梁士1092:发现以前年度多计收入,多计成本应该如何通过以前年度损益调整 -
滑曹18179106350…… 因为你是上个年度的收入记多了嘛,所以我认为应该是:借:以前年度损益调整 100 贷:主营业务收入 100 借:主营业务成本 50 贷:以前年度损益调整 50 借:主营业务税金及附加 贷:以前年度损益调整 借:应交税金-应交所得税 贷:以前年度损益调整 这会,以前年度损益调整的余额应该在借方 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

@梁士1092:去年多计成本,今年应怎么做?用以前年度损益调整么? -
滑曹18179106350…… 借:库存商品(或产成品) 贷:以前年度损益调整

@梁士1092:发现以前年度多记了成本,现在调回,调整前企业是亏损,调整后企业还是亏损,请问怎样做会计分录 -
滑曹18179106350…… 借:库存商品 贷:以前年度度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 应该这样做就对了 或者:借:库存商品 贷:主营业务成本借:主营业务成本 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整贷:利润分配一未分配利润

@梁士1092:去年多计成本(借其他业务成本,贷其他应付),如果今年想用"以前年度损益调整"科目调整一下 -
滑曹18179106350…… 去年多计成本(借其他业务成本,贷其他应付),如果今年想用"以前年度损益调整"科目调整一下:1、调整成本支出借:其他应付款贷:以前年度损益调整 2、补计所得税借: 以前年度损益调整贷: 应交税金—应交所得税3.结转“以前年度损益调整”余额借:利润分配—未分配利润贷:以前年度损益调整使用以前年度损益调整科目,就不会对应损益类科目----------------------------------------不惧恶意采纳刷分坚持追求真理真知

@梁士1092:各位老师,汇算清缴后调整去年多计成本,会计分录怎么做?相关报表如?
滑曹18179106350…… 关键是你有没有在2013年足额的计提.如果是2013年有计提:借:应交税金-应交所得税22000贷:银行存款22000如果是没有计提:借:所得税费用以前年度损益调整22000贷:应交税金-应交所得税22000借:应交税金-应交所得税22000贷:银行存款22000是否计入以前年度损益调整是依据重要性原则.

@梁士1092:跨年度成本计提调整 -
滑曹18179106350…… 你还牵涉一笔应缴纳的所得税 借:库存商品 660 贷:以前年度损益调整 495 应交税金-应交所得税 (660*25%)165 借:以前年度损益调整 495 贷:利润分配/未分配利润 495 供参考.

@梁士1092:累计折旧多计提怎么处理 -
滑曹18179106350…… 例子 按3000来说1、去年多提折旧,要通过“以前年度损益调整”科目作调整,不用调整成本.因为,成本已经结转到利润中了.2、会计分录(1)调整上年多提折旧借:累计折旧 3000贷:以前年度损益调整 3000(2)结转时借:以前年度损益调整 3000贷:利润分配--未分配利润 3000

@梁士1092:制造费用折旧多提了怎么处理 -
滑曹18179106350…… 比如金额冲减上年度多计提折旧作分录 贷:累计折旧10000(金额负数) 贷:以前年度损益调整10000 借:以前年度损益调整10000 贷:利润分配—未分配利润10000 同时调整所得税作分录 借:以前年度损益调整2500 贷:应交税费—应交企业所得税2500 借:利润分配—未分配利润2500 贷:以前年度损益调整2500

@梁士1092:上年度多提财务费用本年度如何处理 -
滑曹18179106350…… 上年度多提财务费用本年度的账务处理:1、冲回上年度多提财务费用:借:以前年度损益调整 (红字) 贷:预提费用或预付账款 (红字)2、结转时 借:利润分配--未分配利润 (红字) 贷:以前年度损益调整(红字)3、以前年度损益调整,是指企业对以前年度多计或少计的重大盈亏数额所进行的调整,以使其不至于影响到本年度利润总额.以前年度多、少计费用或多、少计收益时,应通过“以前年度损益调整”科目来代替原相关损益科目,对方科目不变,然后把“以前年度损益调整”科目结转到“利润分配”科目下,进行相应的盈余公积的调整.最终不能影响当期的“本年利润”科目.

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