上年多记收入成本怎么调整

@宗戴678:上一年多提了主营业务成本,今年应该如何作会计分录调整?即原本应该?
焦虞18197173781…… ①如果去年多提的,今年全部实现销售的: 借:主营业务成本 贷:以前年度损益调整——主营业务成本 ②由于影响所得税,还需补缴相应税款: 借:以前年度损益调整——所得税 贷:应交税费——应交所得税 ① 结转以前年度损益调整: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润

@宗戴678:上年多计收入本年怎么调整?
焦虞18197173781…… 发现以前年度支出多记的,应在中注明情况,并进行调整账务.借记”财政应返还额度“、” 零余额账户用款额度“、”银行存款“等科目,贷记”财政拨款结转“、”...

@宗戴678:去年我们成本多算了20000元,今年要调账怎么调 -
焦虞18197173781…… 所得税汇算还没结束可以直接调,列出多算依据,按原方向冲回就,汇算清缴时把税金补交上就行了.

@宗戴678:去年多计成本,今年应怎么做?用以前年度损益调整么? -
焦虞18197173781…… 借:库存商品(或产成品) 贷:以前年度损益调整

@宗戴678:上年多计主营业务收入怎么调整?怎么调整利润表?
焦虞18197173781…… 1.如果是实际操作,税法规定销售退回冲减退回当期收入和成本,你跨年了,不知道红字发票过期了没,一般是180天. 借:主营业务收入 5万元 应交税金 0.85万元 贷:应收账款 (5+0.85)万元 借:库存商品 3万元 贷:主营业务成本 3万元 2.如果是一道会计处理题,你需要做调整期初利润,当实际操作我们一般不会这么做 借:未分配利润 5 万元(利润调整) 贷:应收账款 5万元 借:应交税金 0.85万元 贷:应收账款 0.85万元 如果涉及提坏账准备,还需要按照坏账的计提比例调整期初利润 借:未分配利润 0.85*比例 贷:应收账款 0.85*比例 纯手工打字的,如有疑问请联系,希望能帮助你

@宗戴678:去年多记了一笔收入,涉及营业税,现在收不回了,怎么做? -
焦虞18197173781…… 你到底是多记了收入还是应收账款收不回了,二者处理有差别. 多记了收入,就是会计差错的问题,按追溯调整法去调,涉及到收入、成本、费用和税金的都是通过“以前年度损益调整”科目,当然这里涉及营业税、城建及附加、所得税. 多交税金可以申请返回.纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应当立即退还;纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现的,可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息,税务机关及时查实后应当立即退还;涉及从国库中退库的,依照法律、行政法规有关国库管理的规定退还. 如果是应收的话,那是坏账的事,不需要调整.

@宗戴678:以前年度多计收入 -
焦虞18197173781…… 在没有交报表之前,进行调整. 比如借:销售收入 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 如果报表提交了,就调整当年损益

@宗戴678:2018年多算成本,2019年如何调整? -
焦虞18197173781…… 如果是记错了,2018年多记的成本,12月份未结账的,对2018年数据冲减.已结账的,可在2019年进行冲减.希望帮助到你.

@宗戴678:按收入核定征收所得税的企业,在汇算清缴前发现去年多记收入怎么办?把预付款做到收入 -
焦虞18197173781…… 您好,很高兴为你解答.这是资产负债表日后应调整事项,要通过”以前年度损益调整“和”利润分配——未分配利润“来调整,财务处理:1、调整预付账款 借:以前年度损益调整 10000 贷:预付账款 10000 2、调整应交税费 借:应交税费-应交所得税 2500 贷:以前年度损益调整 25003、调整未分配利润:借:利润分配-未分配利润 7500 贷:以前年度损益调整 75004、调整盈余公积 借:盈余公积 750(7500*10%) 贷:利润分配-未分配利润 750 关于会计的有关问题我们就介绍到这里,以上回答供您参考,希望可以帮到您,欢迎您为我们点赞及关注我们,谢谢.

@宗戴678:上年生产成本多记,如何做以前年度损益调整? -
焦虞18197173781…… 那你应该把多转原材料的差价再转回去,增加上年的应纳税所得额,具体分录: 借:原材料(差价部分,注意数量不计) 贷:以前年度利润调整

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