跨年度预提费用及冲销分录

@薄颜3075:上年度多提财务费用本年度如何处理 -
雷仲17190935224…… 上年度多提财务费用本年度的账务处理:1、冲回上年度多提财务费用:借:以前年度损益调整 (红字) 贷:预提费用或预付账款 (红字)2、结转时 借:利润分配--未分配利润 (红字) 贷:以前年度损益调整(红字)3、以前年度损益调整,是指企业对以前年度多计或少计的重大盈亏数额所进行的调整,以使其不至于影响到本年度利润总额.以前年度多、少计费用或多、少计收益时,应通过“以前年度损益调整”科目来代替原相关损益科目,对方科目不变,然后把“以前年度损益调整”科目结转到“利润分配”科目下,进行相应的盈余公积的调整.最终不能影响当期的“本年利润”科目.

@薄颜3075:预提费用怎么冲平
雷仲17190935224…… 会计处理 (1)调整上年预提费用 借:预提费用 10000 贷:以前年度损益调整 10000 (2)结转时 借:以前年度损益调整 10000 贷:利润分配--未分配利润 10000

@薄颜3075:以前年度提的预提费用,想在年底把它结转了,不知道该怎么结转,结转什么科目. -
雷仲17190935224…… 企业会计准则规定:自2007年起,废止待摊费用和预提费用科目. 如果还有余额,需要抓紧转平. 预提费用,是不允许在所得税税前扣除的.税务局要是说你延迟交税,要你补税加罚款,那就完了. 建议在本期冲回. 借:预提费用 贷:相关科目 如果需要通过以前年度损益调整,则 借:预提费用 贷:以前年度损益调整 应缴税费---应缴所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配---未分配利润

@薄颜3075:关于预提费用的会计处理?
雷仲17190935224…… 预提费用,本身就是一个估计数,比实际多提,也是没有关系的.次月需要冲销,按照实际发生来处理.预提费用是指企业按规定预先提取但尚未实际支付的各项费用. ...

@薄颜3075:预提了营业费用冲销怎么做分录? -
雷仲17190935224…… 借:预提费用 贷:现金或者银行存款 没有实际支出就不能冲销

@薄颜3075:我想问个关于预提费用的会计分录? -
雷仲17190935224…… 预提费用是先把相关的费用计入当期损益,但是实际是没有支付的,比如预提房租、利息、水电、修理费等,等到实际支付的时候在冲销预提费用.预提费用属于企业负债类账户.同时也要提及下待摊费用,这个正好和预提相反,它是先付在摊销到每个月去,属于企业资产类账户,这里不再阐述.

@薄颜3075:2012年年末预提费用及预收账款科目都有余额应怎样处理,求会计分录及处理方法?望高手解答!谢谢! -
雷仲17190935224…… 1、关于预提费用,如果预提费用属于多提形成的余额,应该予以冲销: 借:预提费用-- 贷:主营业务成本--2、关于预收账款,应分清情况处理: (1)应转销售而未转销: 借:预收账款-- 贷:主营业务收入 (2)多余款: 办理清退: 借:预收账款-- 贷银行存款-- 暂时留存,待认清已可以做坏账处理时: 借:预收账款-- 贷:营业外收入--

@薄颜3075:预提费用会计分录 -
雷仲17190935224…… 预提费用怎么做会计分录?---现在已经取消预提费用科目了,如果要预提费就要计入其他应付款科目 计提时 借:管理费用等 贷:其他应付款--XX 如果多提了,将多提部分用红字凭证冲回 借:管理费用等 (红字) 贷:其他应付款--XX (红字) 少提了将少提部分补提足 借:管理费用等 贷:其他应付款--XX

@薄颜3075:这种会计分录怎么做?
雷仲17190935224…… 1、需要交税的: 调整预提费用帐户 借:预提费用 贷:以前年度损益调整 计提所得税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交所得税 差额转入未分配利润 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润 交所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:银行存款 2、不交所得税 借:预提费用 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润

@薄颜3075:请教:忘记冲销的以前年度的预提费用在08年该如何处理? -
雷仲17190935224…… 以前年度的预提费用 Dr:P&L 费用 Cr:预提费用 而且以前年度预提的下个月付款时未冲销预提而是又记入费用 Dr:P&L 费用 Cr:银行存款 实际上你上年度多做了预提,重复记了费用,属于一笔错帐,可在本年度冲销预提,作上年度损益调整 Dr:预提费用 Cr:上年度损益调整 期末结转 Dr:上年度损益调整 Cr:利润分配-未分配利润

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