跨年的其他应付款怎么调账
@井朱1751:会计实例刚得知其他应付款已经支付但账上记得是欠款,已经跨年度,如何调整 -
邰万17573318437…… 因为这个不牵扯利润,直接调整就可以了 借:其他应付款 贷:银行存款
@井朱1751:把应该记其他应付款计入了应付账款并且跨年怎么更改过来? -
邰万17573318437…… 借 其他应付款 贷 应付账款
@井朱1751:跨年度如果应是借记经营成本贷银行存款和其他应付款,漏记了其他应付款,该如何调账? -
邰万17573318437…… 漏记了其他应付款的情况你没说完整,是漏记了其他应付款,把数字都记进了银行存款里面.还是主营业务成本跟其他应付款同时少记或者漏记了.
@井朱1751:其他应付款挂帐应在贷方,可是记错了借方,怎么调整,跨年了的 -
邰万17573318437…… 调整以前年度凭证借:以前年度调整 贷:其他应付款
@井朱1751:往来科目(应付账款、其他应付款)可以跨年调帐吗? -
邰万17573318437…… 可以跨年调.只要不涉及损益类科目,和不跨年调账做一样的分录,如:借:应付账款 贷:银行存款 如果涉及损益类科目,要将损益类科目替换成以前年度损益,如:借:以前年度损益 贷:应付账款
@井朱1751:跨年的账目调整如何调整 -
邰万17573318437…… 虽然跨年了,但是记错的科目“其他应收款”的余额是可以从上年带下来的,所以只要在付钱之前,做一笔“借:其他应收款,贷:其他应付款”的调整凭证就可以了.
@井朱1751:跨年凭证做错.上年的凭证做错了下年怎么调整 -
邰万17573318437…… 金额不大,而且跨年,可以不用调整 如果调整的话 借:营业费用——公积金 450 借:其他应付款——公积金 -450 摘要写明调整2011年9月份几号凭证
@井朱1751:如何调整?跨年错帐?跨年错帐,如何调整?
邰万17573318437…… 跨年分录: 借:以前年度损益调整 xxx 贷:其他应付款 xxx 借:本年利润 xxx 贷:以前年度损益调整 xxx 借:利润分配--未分配利润 xxx 贷:本年利润 xxx
@井朱1751:去年的其他应付款68226.15元计入了营业外收入,今年想调回,账务怎么处理呢?请列详细的步骤,谢谢! -
邰万17573318437…… 借:以前年度损益调整 51169.61 应交税费—企业所得税 17056.54 贷:其他应付款 68226.15 同时 借:利润分配—未分配利润 51169.61 贷:以前年度损益调整 51169.61 以前年度损益调整,只需要调整核算结果,过程忽略.调整后,其他应付款增加,把错计入营业外收入的还原了.以前的错账还多交了所得税,所以还要做纳税调整.但这要税务批准,如果不能批准,所得税只能损失了,那笔分录(借:应交税费—企业所得税)也就用不记了,全额结转就可以了.
@井朱1751:今年要怎么调账?前会计把其他应付款帐目做错了,去年的帐,今年要怎
邰万17573318437…… 去年会计分录做错了,今年做一个红票冲了,再做正确的分录重新入账.###做红字凭证冲 在做正确的 前提是不关系到费用科目 如果是则要用以前年度损益调整###不知道...
邰万17573318437…… 因为这个不牵扯利润,直接调整就可以了 借:其他应付款 贷:银行存款
@井朱1751:把应该记其他应付款计入了应付账款并且跨年怎么更改过来? -
邰万17573318437…… 借 其他应付款 贷 应付账款
@井朱1751:跨年度如果应是借记经营成本贷银行存款和其他应付款,漏记了其他应付款,该如何调账? -
邰万17573318437…… 漏记了其他应付款的情况你没说完整,是漏记了其他应付款,把数字都记进了银行存款里面.还是主营业务成本跟其他应付款同时少记或者漏记了.
@井朱1751:其他应付款挂帐应在贷方,可是记错了借方,怎么调整,跨年了的 -
邰万17573318437…… 调整以前年度凭证借:以前年度调整 贷:其他应付款
@井朱1751:往来科目(应付账款、其他应付款)可以跨年调帐吗? -
邰万17573318437…… 可以跨年调.只要不涉及损益类科目,和不跨年调账做一样的分录,如:借:应付账款 贷:银行存款 如果涉及损益类科目,要将损益类科目替换成以前年度损益,如:借:以前年度损益 贷:应付账款
@井朱1751:跨年的账目调整如何调整 -
邰万17573318437…… 虽然跨年了,但是记错的科目“其他应收款”的余额是可以从上年带下来的,所以只要在付钱之前,做一笔“借:其他应收款,贷:其他应付款”的调整凭证就可以了.
@井朱1751:跨年凭证做错.上年的凭证做错了下年怎么调整 -
邰万17573318437…… 金额不大,而且跨年,可以不用调整 如果调整的话 借:营业费用——公积金 450 借:其他应付款——公积金 -450 摘要写明调整2011年9月份几号凭证
@井朱1751:如何调整?跨年错帐?跨年错帐,如何调整?
邰万17573318437…… 跨年分录: 借:以前年度损益调整 xxx 贷:其他应付款 xxx 借:本年利润 xxx 贷:以前年度损益调整 xxx 借:利润分配--未分配利润 xxx 贷:本年利润 xxx
@井朱1751:去年的其他应付款68226.15元计入了营业外收入,今年想调回,账务怎么处理呢?请列详细的步骤,谢谢! -
邰万17573318437…… 借:以前年度损益调整 51169.61 应交税费—企业所得税 17056.54 贷:其他应付款 68226.15 同时 借:利润分配—未分配利润 51169.61 贷:以前年度损益调整 51169.61 以前年度损益调整,只需要调整核算结果,过程忽略.调整后,其他应付款增加,把错计入营业外收入的还原了.以前的错账还多交了所得税,所以还要做纳税调整.但这要税务批准,如果不能批准,所得税只能损失了,那笔分录(借:应交税费—企业所得税)也就用不记了,全额结转就可以了.
@井朱1751:今年要怎么调账?前会计把其他应付款帐目做错了,去年的帐,今年要怎
邰万17573318437…… 去年会计分录做错了,今年做一个红票冲了,再做正确的分录重新入账.###做红字凭证冲 在做正确的 前提是不关系到费用科目 如果是则要用以前年度损益调整###不知道...