转出未交增值税结转吗

@别往4831:转出的未交增值税如何结转 -
谯齿14737245300…… 这个不需要结转的.到月底计算出本月应纳增值税时: 借 应交税金--转出未交增值税 贷 应交税金-未交增值税 次月缴纳时: 借 应交税金-未交增值税 贷 银行存款

@别往4831:增值税年末一定要结转吗? -
谯齿14737245300…… 年末时,将应交税费——应交增值税下其他明细科目的余额转入“转出未交增值税”明细科目,如果为贷方余额,再转入“应交税费——未交增值税”科目. 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——...

@别往4831:月底进项税额转出科目是否要结转到应交税金/应交增值税/转出未交增值税科目中?是否还要申报? -
谯齿14737245300…… 是的,需要结转,月末需要把你的进项、进项税转出、销项一起进行结转,这样你才知道你要交多少税 分录应该是这样: 借:应交税金/应交增值税/销项税 应交税金/应交增值税/进项税额转出 贷:应交税金/应交增值税/进项税 应交税金/应交增值税/转出未交增值税 同时申报表附表2中有专门的一行就是填进项税转出金额

@别往4831:应交税费——应交增值税——转出未交增值税月末转入本年利润吗 -
谯齿14737245300…… 应交税费——应交增值税——转出未交增值税月末转入应交税费-未交增值税科目,而不是转入本年利润. 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 次月交的时候: 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:银行存款 祝你好运!

@别往4831:应交增值税 - - 转出未交增值税,是月末转到未交增值税科目下,还是年末结转到期下呢? -
谯齿14737245300…… 月未需交增值税时:例如:月未进项税合计是20000元 销项税合计是21000元借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 1000贷:应交税费—未交增值税 1000月未多交增值税时:例如:月未进项税合计是23000元 销项税合计是21000元借:应交税费—未交增值税 2000贷:应交税费—应交增值税(转出多交增值税) 2000

@别往4831:应交税金 销项 进项 转出未交 和 已交 年底 不需要结转吗? -
谯齿14737245300…… 应交税金的-应交增值税-销项、进项 、转出未交、已交、这些明细科目,一般年底不用结转.因为这些科目只要求核算和反映本年度的发生额.例外情况是如果有留抵,要转入下年.应交税金 -未交增值税要转入下年.

@别往4831:销项税大于进项税应交税经 - 应交增值税(转出未交增值税)是否要结转
谯齿14737245300…… 增值税是不用结转的,详细核算如下: “应交税费——应交增值税”各会计明细科目核算的内容和要求列示如下: 1、“销项税额”,平时核算(年末抵冲时除外,下同)...

@别往4831:当期应交未交的增值税是否需要结转?
谯齿14737245300…… 需要结转 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税贷:应交税费--应缴增值税

@别往4831:应交增值税年末结转问题 -
谯齿14737245300…… 首先你的理解已经错了.一般纳税人增值税税款核算是逐月核算的,不能多月合并核算. 某月,销项税额>进项税额+留抵税额时(即需要交税),结转的分录为: 借:应交税-应交增-转出未交增 贷:未交增 某月,销项税额<进项税额+留抵税额时(即无需交税),则期末无需处理,其差额直接作为留抵税额次月再行计算.

@别往4831:转出未交税金借方年底应该有余额吗?
谯齿14737245300…… 如果每月的月终通过“应交税金—应交增值税—转出未交增值税”来结转当月应交增值税的,只要当月出现应上交的增值税,“应交税金—未交增值税”这个科目应该有余额;其他的增值税下各三级科目也有余额,但“应交税金—应交增值税”这个二级科目不应该有余额(除非留抵)

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