还往来款的会计分录

@姜通4996:公司账户之间的往来账款会计分录怎么写? -
祖媛19149724331…… 公司账户之间的往来账款会计分录:销售商品时的会计分录为:借:应收账款贷:主营业务收入因为销售而应付的话则就是借:原材料(或者是库存商品等等)贷:应付账款而其他应收应付款一般是指不是企业因主要的经济活动形成的应收应付款项.比如说公司借给职工的钱则就是借:其他应收款贷:银行存款或者库存现金应付也是差不多的. 往来款项就是指应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款.这个的分录是不尽相同的.比如说你是因为销售而应收的款项.

@姜通4996:别的公司借本公司款的会计处理,有业务往来.还款时会计分录又怎么做? -
祖媛19149724331…… 借款时的分录: 借:其他应收款-XX公司 贷: 借:银行存款 还款时的分录为别的公司借本公司款,应通过其他应收款核算

@姜通4996:公司往来款会计分录 -
祖媛19149724331…… 与外部单位联系 一般客户 都是 借:银行存款 贷:预收账款或 借 :应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税-销与外部单位联系 一般供应商 都是 借:应付账款 贷:银行存款或借原材料 贷应付账款与内部单位往来一般 都是 借 :银行存款 贷:其他应收款或 借:其他应付款 银:银行存款

@姜通4996:往来款的账务处理 -
祖媛19149724331…… 按你的思路,应该这样做分录: 借:应付内部单位款—内部交易 贷:应付内部单位款—总部、分公司往来 但我觉得你所使用的总账科目不是法定科目,B公司应该这样记账: 借:其他应付款—C公司 贷:其他应付款—A公司

@姜通4996:往来款会计分录 -
祖媛19149724331…… 1、支付工程款时: 借:在建工程 72000 贷:银行存款 72000 2、未支付款项 借:在建工程 8000 贷:应付账款 8000 3、结转资产 借:固定资产 80000 贷:在建工程 80000

@姜通4996:年初给别人的往来款,现在年末以现金的形式还回怎么处理? -
祖媛19149724331…… 借出时 借:其他应收款----10万 其他应收款----20万 贷:银行存款30万 收回时,由于款额较大,应该存入银行,以银行存款单作帐.借:银行存款30 贷:其他应收款----10 其他应收款----20 如果数额小的话,可以做借:现金

@姜通4996:往来款的分录怎么做?
祖媛19149724331…… 如果是第一次发生老板与公司的往来款,那如下分录 借:其他应收款——老板 贷:银行存款 如果原来与老板有过往来款业务.那借方科目就写你第一次订的(其他应收款或其他应付款) 提示一下,最好与老板之间不要在账面上体现出老板借款,不然时间长了,有抽资的嫌疑.税务会注意的.

@姜通4996:请教一下往来款应怎样做会计分录?请教一下往来款应怎样做会计分录?
祖媛19149724331…… 借:银行存款:100000,贷:应收账款-B公司:100000.借:应付账款:80000,贷:银行存款:80000.借:银行存款:50000,贷:应收账款:50000,借:应付账款-C公司:50000,贷:银行存款:50000.

@姜通4996:关于往来款的分录 -
祖媛19149724331…… 你好! 首先,你上面的处理分录都是正确的. 如果你要从A公司凭证中体现支付给B公司6元这一情况. 可以使用:其他应付款过渡. A公司账务处理: 1、B公司垫付时: 借:管理费用---办公费 6 贷:其他应付款---B公司 6 2、A公司通过网银支付时: 借:其他应付款---B公司 6 贷:银行存款 6 这样处理的话,往来账务体系更加清晰. 希望我的回答能够帮助到你.

@姜通4996:那些往来款怎么做会计分?公司有两个公司名,那些往来款怎么做会计分
祖媛19149724331…… 1、企业收到对方公司往来款项,会计分录为:借:银行存款贷:应收账款——公司名称(或其他应付款、预付账款科目)2、企业转款给对方公司,会计分录为:借:应付账款——公司名称(或其他应付款、预付账款科目)贷:银行存款企业往来账是指往来款项转账,往来账是指企业在生产经营过程中,因发生供销产品、提供或接受劳务而形成的债权、债务关系的资金数额;其中企业往来款项的科目包括其他应收款、其他应付款、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款.

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