隔月发票冲红需要交税吗
@樊竹4063:隔月开增值税红字发票前要先申报交上个月的税吗 -
况瑶19375046013…… 隔月开增值税红字发票前要先申报交上个月的税,在下个月申报就可以不用申报交税了.
@樊竹4063:当月发票开错,下月红冲,当月该发票还用缴税吗 -
况瑶19375046013…… 当月发票需要正常缴税的.
@樊竹4063:普通发票跨两个月冲红后还要我交税合理吗 -
况瑶19375046013…… 增值税普通发票开具当月是要缴纳增值税的,跨月后有问题需要开红字的,会相应冲减税款,做销项税的减项,一交一减相当于没交税的,而不是冲红后又要缴税的概念.如是问其他的问题,还请详细描述,谢谢!
@樊竹4063:增值税普通发票开了红字发票当月报税还要交税吗 -
况瑶19375046013…… 增值税普通发票开了红字发票 当月报税不需要交税的 可以冲减你本月的税款的
@樊竹4063:跨月增值税普通发票出错,红字发票负数冲销后再重开发票需要交税吗 -
况瑶19375046013…… 不需要交税.红字发票与重开发票的税额已相互抵消.
@樊竹4063:隔年发票冲红再重新开具,需要重新交税吗 -
况瑶19375046013…… 当然要冲红. 红字发票是一张新发票,打印时表现为负数,凭此发票入账. 分录按原来的分录红字(负数)入账 原来的冲销,然后重新开一张发票,差额就全部在本月了 本月按差额申报缴纳税款,不会重复交税
@樊竹4063:发票退票还要交税吗? -
况瑶19375046013…… 发票退票,开票方需要冲红,冲红需要办理手续,得到税局批准.如果税局没批准就不能冲红,不能冲红退票得不到认可,还是要交税的.
@樊竹4063:建安发票上个月开出,这个月拿回来红冲,请问上个月发票需要入帐吗?上个月开出的发票,需不需要缴税? -
况瑶19375046013…… 都要做账,至于交税上个月多交,红冲后这个月自然少交了,比方说上个月应交100元+10元(是要红冲的税额),那么这个月就交100元-10元(红冲发票税额)
@樊竹4063:4月3万发票填错,5月开正确的3万发票,6月冲红,这个5月份还用交税吗?我们是增值普通票的,谢谢, -
况瑶19375046013…… 4月3万发票填错,5月开正确的3万发票,6月冲红,这个5月份还用交税吗?——缴税.在未冲红之前补开的发票,视同再次销售,是要缴纳增值税销项税额及其附加税的.到6月份冲红时在做抵减扣除.缉户光鞠叱角癸携含毛 普通票与专用票,是同样缴税的,就是在税金核算上没有任何差别
@樊竹4063:关于地税发票跨月开红字,上个月发票状态是否显示为冲销?那当月冲销那些发票需要交税金吗? -
况瑶19375046013…… 地税发票上个月发票是正常票,已交过税,在本月开具负数发票,作收入减少即可.
况瑶19375046013…… 隔月开增值税红字发票前要先申报交上个月的税,在下个月申报就可以不用申报交税了.
@樊竹4063:当月发票开错,下月红冲,当月该发票还用缴税吗 -
况瑶19375046013…… 当月发票需要正常缴税的.
@樊竹4063:普通发票跨两个月冲红后还要我交税合理吗 -
况瑶19375046013…… 增值税普通发票开具当月是要缴纳增值税的,跨月后有问题需要开红字的,会相应冲减税款,做销项税的减项,一交一减相当于没交税的,而不是冲红后又要缴税的概念.如是问其他的问题,还请详细描述,谢谢!
@樊竹4063:增值税普通发票开了红字发票当月报税还要交税吗 -
况瑶19375046013…… 增值税普通发票开了红字发票 当月报税不需要交税的 可以冲减你本月的税款的
@樊竹4063:跨月增值税普通发票出错,红字发票负数冲销后再重开发票需要交税吗 -
况瑶19375046013…… 不需要交税.红字发票与重开发票的税额已相互抵消.
@樊竹4063:隔年发票冲红再重新开具,需要重新交税吗 -
况瑶19375046013…… 当然要冲红. 红字发票是一张新发票,打印时表现为负数,凭此发票入账. 分录按原来的分录红字(负数)入账 原来的冲销,然后重新开一张发票,差额就全部在本月了 本月按差额申报缴纳税款,不会重复交税
@樊竹4063:发票退票还要交税吗? -
况瑶19375046013…… 发票退票,开票方需要冲红,冲红需要办理手续,得到税局批准.如果税局没批准就不能冲红,不能冲红退票得不到认可,还是要交税的.
@樊竹4063:建安发票上个月开出,这个月拿回来红冲,请问上个月发票需要入帐吗?上个月开出的发票,需不需要缴税? -
况瑶19375046013…… 都要做账,至于交税上个月多交,红冲后这个月自然少交了,比方说上个月应交100元+10元(是要红冲的税额),那么这个月就交100元-10元(红冲发票税额)
@樊竹4063:4月3万发票填错,5月开正确的3万发票,6月冲红,这个5月份还用交税吗?我们是增值普通票的,谢谢, -
况瑶19375046013…… 4月3万发票填错,5月开正确的3万发票,6月冲红,这个5月份还用交税吗?——缴税.在未冲红之前补开的发票,视同再次销售,是要缴纳增值税销项税额及其附加税的.到6月份冲红时在做抵减扣除.缉户光鞠叱角癸携含毛 普通票与专用票,是同样缴税的,就是在税金核算上没有任何差别
@樊竹4063:关于地税发票跨月开红字,上个月发票状态是否显示为冲销?那当月冲销那些发票需要交税金吗? -
况瑶19375046013…… 地税发票上个月发票是正常票,已交过税,在本月开具负数发票,作收入减少即可.