预交水费会计分录

@盛关2269:预收水电费,的会计分录? -
文娅17129695183…… 1.预收水电费时 借:银行存款或现金 贷:其他应付款-***(支付水电费单位名称) (若水电费收入为主营业务收入,则应列入预收帐款) 2.确认水电费收入时 借:其他应付款-***(支付水电费单位名称) (或预收帐款) 贷:其他业务收入 (或主营业务收入)

@盛关2269:水费预交100每月扣10会计分录 -
文娅17129695183…… 预交水费时:借:待摊费用—水费 100 贷:现金 100 每月扣水费时:借:管理费用—水费 10 贷:待摊费用—水费 10

@盛关2269:预付水电费怎么做分录???
文娅17129695183…… 借:预付帐款 贷:银行存款 下月有了发票: 借:管理费用 借:应交税金-应交增值税-进项税 贷:预付帐款

@盛关2269:预付的水费电费计入什么会计科?预付的水费电费计入什么会计科目
文娅17129695183…… 入管理费用###管理费用=====水电费###管理费用###如果是为厂里生产车间的职工代交的电费应该计入 制造费用,如果是为管理人员交的电费则应计入管理费用,如果是代扣代交的职工生活用的电费则计入借:应付职工薪酬 贷:其他应收款

@盛关2269:物业预交水电费怎么做会计分录 -
文娅17129695183…… 预交水电费的会计分录是:借:预付账款-水电费 贷:银行存款

@盛关2269:预付的水电费如何核算 -
文娅17129695183…… 执行会计准则:借:预付账款--水电费 贷:银行存款或库存现金 执行会计制度:借:待摊费用--水电费 贷:银行存款或库存现金

@盛关2269:预付电话费,水电费等做会计分录.收到发票后又如何做会计分录. -
文娅17129695183…… 预付电费先记在往来账上,收到发票后冲销: 预付: 借:其他应收款2000 贷:银行存款2000 收到发票 借:管理费用386 贷:其他应收款386

@盛关2269:预付水电费怎么做分录?
文娅17129695183…… 预付时: 借:其他应收款(或预付账款) 贷:现金 报销时: 借:管理费用 贷:其他应收款(或预付账款)

@盛关2269:支付水电费的会计分录怎么做 -
文娅17129695183…… 借:应付账款 贷:银行存款/库存现金 如果上月发票未结算,则应该计提当月费用,借记管理费用/销售费用/制造费用-水电费,贷记“预提费用-水电费”、“其他应付款-计提水费”,本月付款会计处理分录为: 借:预提费用-水电费/其他应付款-计提水电费 贷:银行存款/库存现金 扩展资料 编写会计分录的方法: 1、分析列出经济业务中所涉及的会计科目. 2、分析会计科目的性质,如资产类科目、负债类科目等. 3、分析各会计科目的金额增减变动情况. 4、根据步骤2、3结合各类账户的借贷方所反映的经济内容(增加或减少),来判断会计科目的方向. 5、根据有借必有贷,借贷必相等的记账规则,编制会计分录.

@盛关2269:会计:比如销售企业7,8月预提的水电费每个月200,会计分录编为:借:销售费用 - 水电 200,贷:其他应付款 - -
文娅17129695183…… 要做规范点呢,7、8月预提的时候应该是 借:销售费用-水电 200 贷:预提费用-水电 200 9月缴纳水电费后 借:销售费用-水电 200 贷:预提费用-水电 200 借:预提费用-水电 400 贷:其他应付款-水电 400 借:其他应付款-水电 400 贷:银行存款/现金 400 简单点的就不用预提,就像你做的样,直接挂其他应付 借:销售费用-水电 200 贷:其他应付款-水电 200 借:销售费用-水电 200 其他应付款-水电 200 贷:银行存款/现金 400

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