预提费用账务处理

@艾变2939:预提费用的会计分录怎么做 -
那枯17086162198…… 根据新会计准则,取消了预提费用科目,以应付账款科目来代替.会计分录是借:管理费用 贷:应付帐款

@艾变2939:关于预提费用的会计处理?? -
那枯17086162198…… 税务纳税调整和会计处理会有不一致的地方,你的会计处理该如何处理就如何处理,纳税调整只是在计算所得税的时候以你的会计处理结果为基础,再此基础上调整应纳税所得额,这和你日常会计处理没有关系,例如固定资产,你自己企业预计使用年限是5年,但税法规定是8年,那么你日常计提折旧按5年计算,在汇算清缴时再按8年计算,差额调增就行了.再例如你们发放职工工资10万/年,但税务局要求在税前只能扣8万,那2万再交税时调减就行了,不能说税务局说只能扣8万,那2万你让你的职工再退回来.你说的预提费用也同理,根据企业情况该计提计提,等到纳税调整时在调整.(注:这里的税务调整调减只是计算应纳税所得额用的,而不是真的让你调你的帐.)

@艾变2939:针对小企业的预提费用该怎么处理 -
那枯17086162198…… 预提费用就是属于当期的费用应计入当期,企业按期预提计入原制度规定的费用金额,主要包括预提租金、保险费、短期借款利息、固定资产修理费等.根据新会计准则的资产负债表观的要求,当实际发生上述费用时,可一次生计入相关成本及...

@艾变2939:预提费用的账务处理 -
那枯17086162198…… 待摊费用是资产类,预提费用是负债类.先付款后摊销的属于待摊费用,先计提后缴纳的是预提费用.例如每月房租1000元,每年12000元.年初预付房租就做 借:待摊费用12000 贷:银行存款12000 每月摊销时 借:管理费用1000 贷:待摊费用1000 如果房屋是后付房租,也就是年末付房租是 每月先计提 借:管理费用1000 贷:预提费用1000 年末付款时 借:预提费用12000 贷:银行存款12000 新会计制度没有这两个科目了.

@艾变2939:预提费用的会计分录 -
那枯17086162198…… 1、 借:财务费用 贷:应付利息-短期借款利息500 长期借款利息1000 2、 借:管理费用等科目50000 贷:累计摊销50000

@艾变2939:预提费用要如何做会计分录? -
那枯17086162198…… 预提费用是指企业从成本费用中预先列支但尚未实际支付的各项费用.如:某工业企业某生产车间的固定资产大修理费用,采用按年度的计划修理费用分月平均预提,则,在预提时做分录;借:制造费用(根据预提的内容不同记不同的科目);贷:预提费用;在实际支付的时候;借:预提费用;贷:银行存款;

@艾变2939:预提费用的会计分录怎么做
那枯17086162198…… 计提预提费用时做的是 借:预提费用 贷:银行存款/现金 现在冲减掉,就是把费用计入相应的科目进行确认. 借:相应的费用科目 贷:预提费用 计提预提费用时做的是 借:预提费用 贷:银行存款/现金 现在冲减掉,就是把费用计入相应的科目进行确认. 借:相应的费用科目 贷:预提费用

@艾变2939:预提费用会计分录 -
那枯17086162198…… 预提费用怎么做会计分录?---现在已经取消预提费用科目了,如果要预提费就要计入其他应付款科目 计提时 借:管理费用等 贷:其他应付款--XX 如果多提了,将多提部分用红字凭证冲回 借:管理费用等 (红字) 贷:其他应付款--XX (红字) 少提了将少提部分补提足 借:管理费用等 贷:其他应付款--XX

@艾变2939:如何预提费用做会计分录 -
那枯17086162198…… 企业会计准则下,预提费用科目已经取消.如果需要预提费用的,会计分录是:借:预付账款 贷:银行存款

@艾变2939:我想问个关于预提费用的会计分录? -
那枯17086162198…… 预提费用是先把相关的费用计入当期损益,但是实际是没有支付的,比如预提房租、利息、水电、修理费等,等到实际支付的时候在冲销预提费用.预提费用属于企业负债类账户.同时也要提及下待摊费用,这个正好和预提相反,它是先付在摊销到每个月去,属于企业资产类账户,这里不再阐述.

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