预提费用跨年冲回会计分录

@曹衫6054:以前年度提的预提费用,想在年底把它结转了,不知道该怎么结转,结转什么科目. -
丁狠17584268832…… 企业会计准则规定:自2007年起,废止待摊费用和预提费用科目. 如果还有余额,需要抓紧转平. 预提费用,是不允许在所得税税前扣除的.税务局要是说你延迟交税,要你补税加罚款,那就完了. 建议在本期冲回. 借:预提费用 贷:相关科目 如果需要通过以前年度损益调整,则 借:预提费用 贷:以前年度损益调整 应缴税费---应缴所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配---未分配利润

@曹衫6054:预提费用的年底调整 分录 -
丁狠17584268832…… 1.如果是多计提了预提费用. 借:相关费用类科目(红字) 贷:预提费用(红字) 就是做一笔跟提费用时一样的分录,用红字冲回就可以. 2.如果是少提了费用 借:相关费用类科目 贷:预提费用 补提即可. 不用担心,预提费用年底不一定没有余额

@曹衫6054:上年度多提财务费用本年度如何处理 -
丁狠17584268832…… 上年度多提财务费用本年度的账务处理:1、冲回上年度多提财务费用:借:以前年度损益调整 (红字) 贷:预提费用或预付账款 (红字)2、结转时 借:利润分配--未分配利润 (红字) 贷:以前年度损益调整(红字)3、以前年度损益调整,是指企业对以前年度多计或少计的重大盈亏数额所进行的调整,以使其不至于影响到本年度利润总额.以前年度多、少计费用或多、少计收益时,应通过“以前年度损益调整”科目来代替原相关损益科目,对方科目不变,然后把“以前年度损益调整”科目结转到“利润分配”科目下,进行相应的盈余公积的调整.最终不能影响当期的“本年利润”科目.

@曹衫6054:请问年底我的预提费用贷方还有余额,我要怎么冲回?做相反分录吗?借:预提费用 贷:管理费用吗? -
丁狠17584268832…… 个人觉得红字原路 冲回比较好,计提时管理费用有明细的,还应冲减对应的明细科目 借:管理费用-明细 红字或负数 贷:预提费用 红字或负数

@曹衫6054:预提费用夸年度被税务局查补交企业所得税,会计分录应怎么做? -
丁狠17584268832…… 应该先计提所得税,根据税务查出的应补税额 借:以前年度损益调整 贷:应缴税费——企业所得税 补交所得税时: 借:应缴税费——企业所得税 贷:银行存款 支付滞纳金时: 借:营业外支出——滞纳金 贷:银行存款 年末结转以前年度损益调整 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整

@曹衫6054:关于预提费用我预提费用提了60000借经营费用贷预提费用现在到年
丁狠17584268832…… 预提费用贷方的30000元放在帐面,你在预提时应有明细项目,待后实际支付时减掉就可以了,其分录是: 借:预提费用——利息 (或其他预提) 贷:银行存款 因为你已经冲销了经营费用30000元,必须用红字作分录.再不要作收入了.

@曹衫6054:预提收入怎么冲回
丁狠17584268832…… 1、费用可以做预提,收入一般不做预提. 2、收入比预提多了,可以冲销以前做的预提分录,然后,再按照实际收入做分录. 3、收入比预提多了,还可以做一笔记账凭证,会计分录如下: 借:银行存款 30万 贷:主营业务收入 5万 贷:应收账款 25万

@曹衫6054:预提费用会计分录 -
丁狠17584268832…… 预提费用怎么做会计分录?---现在已经取消预提费用科目了,如果要预提费就要计入其他应付款科目 计提时 借:管理费用等 贷:其他应付款--XX 如果多提了,将多提部分用红字凭证冲回 借:管理费用等 (红字) 贷:其他应付款--XX (红字) 少提了将少提部分补提足 借:管理费用等 贷:其他应付款--XX

@曹衫6054:实际支付的跨年度费用怎么处理会计分录? -
丁狠17584268832…… 前期已经计入往来款项,冲减往来款项即可 如果一定要把其中部分费用计入以前年度,则通过“以前年度损益调整”科目处理

@曹衫6054:关于预提费用的会计处理?
丁狠17584268832…… 预提费用,本身就是一个估计数,比实际多提,也是没有关系的.次月需要冲销,按照实际发生来处理.预提费用是指企业按规定预先提取但尚未实际支付的各项费用. ...

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