上个月多结转成本怎么调整
@宦帘3469:上个月成本多结转了,这个月该怎么调呢 -
杭俭15998391576…… 1、冲回估价 借:库存商品-蓄电池-没型号的 -7589.76 贷:应付账款-估价户 -7589.76 2、冲回结转的销售成本 借:销售成本 -7589.76 贷:库存商品-蓄电池-没型号的 -7589.76 3、调整销售收入明细 借:销售收入-没型号的 xx 贷:销售收入-有型号的 xx 3、结转销售成本 借:销售成本 8051.28 贷:库存商品-蓄电池-没型号的 -8051.28
@宦帘3469:上个月多结转销售成本怎么办 -
杭俭15998391576…… 上个月多结转了7394.87销售成本,而且已经申报了,这个月怎么补救啊? ------这个月可以把多结转的冲回,也可以在结转这个的销售成本时,少结转7394.87元.只要总的销售成本结转金额是对的就可以了.
@宦帘3469:上月多结转了成产成本和销售成本,本月怎么处理如何出分录? -
杭俭15998391576…… 如果本月需结转成产成本和销售成本,且数额大于上月多结转金额,以差额结转了成产成本和销售成本.如如果本月需结转成产成本和销售成本数额小于上月多结转金额:则以差额用红字更正法更正, 借:库存商品-产成品(红字数字) 贷:生产成本 (红字数字) 借:主营业务成本(红字数字) 贷:库存商品-产成品(红字数字)
@宦帘3469:多转了上个月的成本怎么办 -
杭俭15998391576…… 应该先冲回上月多转的成本,本月再按实际成本结转: 1、冲回时: 借:本年利润(红字) 贷:主营业务成本(红字) 2、实际结转时: 借:本年利润 贷:主营业务成本
@宦帘3469:上月多结转了成本,本月怎么处理?是否按上月冲回,然后在做一张正确的?请教了 ...
杭俭15998391576…… 把上月结转成本的凭证用红字再做一张,然后再做一张正确的分录,并登记入账
@宦帘3469:上个月多结转了,怎么办?用的是速达V5 -
杭俭15998391576…… 成本多结转了处理方法:会计上通过以前年度损益调整增加利润,然后,做企业所得税补充申报调整.会计分录如下:借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整借:主营业务成本贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润 操作一下,别人的
@宦帘3469:上个月多结转了成本,税已申报了,如何调整做账呀?
杭俭15998391576…… 直接再做笔账把多的那些冲销就行了
@宦帘3469:上个月的主营业务成本多转了,这个月应该怎么改呢 -
杭俭15998391576…… 按差额作冲减结转的主营业务成本并作结转本年利润.
@宦帘3469:请问如何调账?我前几个月的成本共多结转了12000元钱 -
杭俭15998391576…… 何谓调账?就是将你以前做错了的帐调整过来呀.摘要写什么?可以写调整X月X号凭证多结转成本.凭证上的数据是可以用红字或负号表示(原科目、原借贷方向);也可以做与原科目借贷方向相反的分录.这个分录也要记录到明细账里面的,最好用红字或负数,能更准确反映发生额的数字.希望能对你有所帮助.
@宦帘3469:上月成本多转了,在本月转回,本月成本金额怎么填 -
杭俭15998391576…… 上月成本多转了,在本月转回,本月成本金额按照本月实际发生额减去本月转回后的金额填报. 扩展阅读: 一、上月多结转了成产成本和销售成本,应采用红字更正法,更正会计差错,本月处理的会计分录为: 借:主营业务成本(实际应结转...
杭俭15998391576…… 1、冲回估价 借:库存商品-蓄电池-没型号的 -7589.76 贷:应付账款-估价户 -7589.76 2、冲回结转的销售成本 借:销售成本 -7589.76 贷:库存商品-蓄电池-没型号的 -7589.76 3、调整销售收入明细 借:销售收入-没型号的 xx 贷:销售收入-有型号的 xx 3、结转销售成本 借:销售成本 8051.28 贷:库存商品-蓄电池-没型号的 -8051.28
@宦帘3469:上个月多结转销售成本怎么办 -
杭俭15998391576…… 上个月多结转了7394.87销售成本,而且已经申报了,这个月怎么补救啊? ------这个月可以把多结转的冲回,也可以在结转这个的销售成本时,少结转7394.87元.只要总的销售成本结转金额是对的就可以了.
@宦帘3469:上月多结转了成产成本和销售成本,本月怎么处理如何出分录? -
杭俭15998391576…… 如果本月需结转成产成本和销售成本,且数额大于上月多结转金额,以差额结转了成产成本和销售成本.如如果本月需结转成产成本和销售成本数额小于上月多结转金额:则以差额用红字更正法更正, 借:库存商品-产成品(红字数字) 贷:生产成本 (红字数字) 借:主营业务成本(红字数字) 贷:库存商品-产成品(红字数字)
@宦帘3469:多转了上个月的成本怎么办 -
杭俭15998391576…… 应该先冲回上月多转的成本,本月再按实际成本结转: 1、冲回时: 借:本年利润(红字) 贷:主营业务成本(红字) 2、实际结转时: 借:本年利润 贷:主营业务成本
@宦帘3469:上月多结转了成本,本月怎么处理?是否按上月冲回,然后在做一张正确的?请教了 ...
杭俭15998391576…… 把上月结转成本的凭证用红字再做一张,然后再做一张正确的分录,并登记入账
@宦帘3469:上个月多结转了,怎么办?用的是速达V5 -
杭俭15998391576…… 成本多结转了处理方法:会计上通过以前年度损益调整增加利润,然后,做企业所得税补充申报调整.会计分录如下:借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整借:主营业务成本贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润 操作一下,别人的
@宦帘3469:上个月多结转了成本,税已申报了,如何调整做账呀?
杭俭15998391576…… 直接再做笔账把多的那些冲销就行了
@宦帘3469:上个月的主营业务成本多转了,这个月应该怎么改呢 -
杭俭15998391576…… 按差额作冲减结转的主营业务成本并作结转本年利润.
@宦帘3469:请问如何调账?我前几个月的成本共多结转了12000元钱 -
杭俭15998391576…… 何谓调账?就是将你以前做错了的帐调整过来呀.摘要写什么?可以写调整X月X号凭证多结转成本.凭证上的数据是可以用红字或负号表示(原科目、原借贷方向);也可以做与原科目借贷方向相反的分录.这个分录也要记录到明细账里面的,最好用红字或负数,能更准确反映发生额的数字.希望能对你有所帮助.
@宦帘3469:上月成本多转了,在本月转回,本月成本金额怎么填 -
杭俭15998391576…… 上月成本多转了,在本月转回,本月成本金额按照本月实际发生额减去本月转回后的金额填报. 扩展阅读: 一、上月多结转了成产成本和销售成本,应采用红字更正法,更正会计差错,本月处理的会计分录为: 借:主营业务成本(实际应结转...