上个月收入做多了怎么调整
@郟晨1961:上月的收入做重了,已经做进利润里了,这个月怎么做帐?损益表里怎么反应? -
伯广15084214219…… 把做重的那部分收入,冲回来.冲完以后,自然就抵减了当月的收入,利润表,按账簿记录做就行了.如果是跨年度,则要作为前期会计差错,调整以前年度损益.
@郟晨1961:怎么调整以前月份收入申报多了?以前月份收入申报多了,怎么调整
伯广15084214219…… 直接在当月利润表调整就可以了,本年累计--主营收入一栏填写几个月份的正确累计数额
@郟晨1961:上月工资做错了,怎么调整 -
伯广15084214219…… 首先告诉领导,经同意批准把准确的工资报表以通知形式发给大家,在本月正确的工资报表基础上,该补发的补发,该扣除的扣除,希望大家谅解. 附: 工资是工钱的一种类型,即员工的薪资,是固定工作关系里的员工所得的薪酬,是雇主或...
@郟晨1961:如果收入做多了,年末怎么调整帐?
伯广15084214219…… 你的意思不是太明白,主营业务收入账记错了,多记了话,就红冲;如果是实际收入确实很多,为了少交点企业所得税,那就在成本上动点脑筋了.再有一种就是如果收入未开具结算票的话,也可以适当划转一部分到下一年.
@郟晨1961:工资如果上个月多计提了该怎样处理 -
伯广15084214219…… 9月少提500,少发500就行了,这样就不用做调整分录了.
@郟晨1961:发现上个月的金额多做和会计分录对怎么修?发现上个月的金额多做和会
伯广15084214219…… 要么做一个相同的分录红字冲销掉多的那部分,或者做一个相反的冲掉那部分
@郟晨1961:收入多结转怎么办啊? -
伯广15084214219…… 冲销当时做的会计凭证,按照当时做的会计科目和金额来调整,只不过金额是负数,增值税的话如果当月没有税金不好调整可以等到有收入开票的时候的月份来调整也可以的.
@郟晨1961:上月将销售收入做多,增值税也交了,本月该怎么办?
伯广15084214219…… 将上月的错误凭证注销再订正一个正确的凭证.
@郟晨1961:上个月登帐把主营业务收入多登了,,,这个月发现了,,,该怎么样修改啊? -
伯广15084214219…… 如果报表没对外报送,那么你可以直接回头更改;反之,最好是用红字冲销法更正(冲红时注明是对冲X月X日第X号凭证),再补出一张正确的就OK了.“以前年度损益调整”一般只在跨年调账才用的哦.
@郟晨1961:上月主营业务收入多记,导致增值税多交了,这个月我要做怎样的会计分录才能把帐调平??
伯广15084214219…… 这个其实很麻烦.多记主营业务收入,就牵扯多转成本,牵扯所得税. 如果刨除所得税问题,光看增值税的话,一般纳税人有两个办法:一个是,就做相反会计分录,冲账,这样一方面冲掉主营业务收入,也会同时冲掉销项税.一个是,账目不做调整,提请退税. 如果你是小规模纳税人,就退税吧,只要证据清楚,合情合理,完全可以退出来,只不过时间得半个月吧. 至于地第二个问题,会跟着同时解决.
伯广15084214219…… 把做重的那部分收入,冲回来.冲完以后,自然就抵减了当月的收入,利润表,按账簿记录做就行了.如果是跨年度,则要作为前期会计差错,调整以前年度损益.
@郟晨1961:怎么调整以前月份收入申报多了?以前月份收入申报多了,怎么调整
伯广15084214219…… 直接在当月利润表调整就可以了,本年累计--主营收入一栏填写几个月份的正确累计数额
@郟晨1961:上月工资做错了,怎么调整 -
伯广15084214219…… 首先告诉领导,经同意批准把准确的工资报表以通知形式发给大家,在本月正确的工资报表基础上,该补发的补发,该扣除的扣除,希望大家谅解. 附: 工资是工钱的一种类型,即员工的薪资,是固定工作关系里的员工所得的薪酬,是雇主或...
@郟晨1961:如果收入做多了,年末怎么调整帐?
伯广15084214219…… 你的意思不是太明白,主营业务收入账记错了,多记了话,就红冲;如果是实际收入确实很多,为了少交点企业所得税,那就在成本上动点脑筋了.再有一种就是如果收入未开具结算票的话,也可以适当划转一部分到下一年.
@郟晨1961:工资如果上个月多计提了该怎样处理 -
伯广15084214219…… 9月少提500,少发500就行了,这样就不用做调整分录了.
@郟晨1961:发现上个月的金额多做和会计分录对怎么修?发现上个月的金额多做和会
伯广15084214219…… 要么做一个相同的分录红字冲销掉多的那部分,或者做一个相反的冲掉那部分
@郟晨1961:收入多结转怎么办啊? -
伯广15084214219…… 冲销当时做的会计凭证,按照当时做的会计科目和金额来调整,只不过金额是负数,增值税的话如果当月没有税金不好调整可以等到有收入开票的时候的月份来调整也可以的.
@郟晨1961:上月将销售收入做多,增值税也交了,本月该怎么办?
伯广15084214219…… 将上月的错误凭证注销再订正一个正确的凭证.
@郟晨1961:上个月登帐把主营业务收入多登了,,,这个月发现了,,,该怎么样修改啊? -
伯广15084214219…… 如果报表没对外报送,那么你可以直接回头更改;反之,最好是用红字冲销法更正(冲红时注明是对冲X月X日第X号凭证),再补出一张正确的就OK了.“以前年度损益调整”一般只在跨年调账才用的哦.
@郟晨1961:上月主营业务收入多记,导致增值税多交了,这个月我要做怎样的会计分录才能把帐调平??
伯广15084214219…… 这个其实很麻烦.多记主营业务收入,就牵扯多转成本,牵扯所得税. 如果刨除所得税问题,光看增值税的话,一般纳税人有两个办法:一个是,就做相反会计分录,冲账,这样一方面冲掉主营业务收入,也会同时冲掉销项税.一个是,账目不做调整,提请退税. 如果你是小规模纳税人,就退税吧,只要证据清楚,合情合理,完全可以退出来,只不过时间得半个月吧. 至于地第二个问题,会跟着同时解决.