多记收入怎么调账

@殷凤3281:如果收入做多了,年末怎么调整帐 -
幸宣15767661878…… 你的意思不是太明白,主营业务收入账记错了,多记了话,就红冲;如果是实际收入确实很多,为了少交点企业所得税,那就在成本上动点脑筋了.再有一种就是如果收入未开具结算票的话,也可以适当划转一部分到下一年.

@殷凤3281:收入科目多记金额的错账更正方法 -
幸宣15767661878…… 红字冲销法

@殷凤3281:上年多计收入本年怎么调整?
幸宣15767661878…… 发现以前年度支出多记的,应在中注明情况,并进行调整账务.借记”财政应返还额度“、” 零余额账户用款额度“、”银行存款“等科目,贷记”财政拨款结转“、”...

@殷凤3281:多记收入怎么办
幸宣15767661878…… 一、对于不重要的前期会计差错,本期按照错误凭证更正方法,直接红字冲销. 借:应收账款等相关科目(红字) 贷:主营业务收入(红字) 二、对于重要的前期差错,涉及损益的,通过“以前年度损益调整”科目核算,并调整所得税和利润分配各项目. 多记收入(不交税),借:以前年度损益调整 借:应收账款等相关科目(红字)

@殷凤3281:上个月多记了销售收入,这个月如何冲帐,怎么做凭证 -
幸宣15767661878…… 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(红字)

@殷凤3281:收入科目12月多记了,第二年怎么冲正?谢谢 -
幸宣15767661878…… 如果是增值税应税收入,要求到税务局开退税证明,你再开红字销售发票,冲减销售收入,跨年的话,做账如下:借:应收账款 (红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税金-应交增值税(销项税额)(红字) 借:以前年度损益调整(红字) 贷:主营业务收入(红字)

@殷凤3281:应收账款如何调账?应收账款如何调账?
幸宣15767661878…… 1.记帐时多记了应收帐款,也就多记了收入,应该冲销收入; 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 2.调整少记应收款 ; 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 结转时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润 如果不涉及收入、费用的应收账款少记,可以直接作调整凭证.即: 借:应收账款 贷:对应的相关科目

@殷凤3281:去年收入多记,2千4百元,今年可在本年利润里调吗,怎样调 -
幸宣15767661878…… 可以转哦,如下:1、 借:应收账款 2400(红字) 贷:以前年度损益调整 2400(红字)2、 借:利润分配 2400(红字) 贷:以前年度损益调整 24003、 借:以前年度损益调整 2400(红字) 贷:库存商品 2051.28 (红字) 贷:应交税金—增值税(销项税额) 348.72(红字)4、 借:利润分配 2400(红字) 贷:以前年度损益调整 24005、 借:银行存款 348.72元(退税额) 贷:应交税金-增值税(销项税额) 348.72元(退税额)

@殷凤3281:发现以前年度有一张凭证金额多入了,应怎么调账冲减?直接红字冲吗? -
幸宣15767661878…… 发现以前年度记账凭证有错误,不必用红字冲销,直接用蓝字填制一张更正的记账凭证. 记账凭证发生差错,应当按如下要求处理:(1)填制时发生错误的:应当重新填制.(2)已经登记入账的记账凭证,科目使用错误,在当年内发现:用...

@殷凤3281:上年多记暂估收入 本年怎么做分录调回来? 上年分录: 借:预收帐款 830000 应收账款 370000 贷:主营业务 -
幸宣15767661878…… 你好:上年账务调整1、借:预收帐款 830000(红字) 应收账款 370000(红字) 贷:以前年度损益调整 1200000(红字)2、借:利润分配 1200000(红字) 贷:以前年度损益调整 12000003、借:以前年度损益调整 1080000(红字) 贷: 应付账款--预估应付 1014420(红字) 贷: 应交税金--营业税 65580(红字)4、借:利润分配 1080000(红字) 贷:以前年度损益调整 10800005、借:银行存款 65580元(退税额) 贷:应交税金-营业税 65580元(退税额)

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