收入多记了怎么调整

@鬱莺2700:多记收入怎么办
黎孙15335527689…… 一、对于不重要的前期会计差错,本期按照错误凭证更正方法,直接红字冲销. 借:应收账款等相关科目(红字) 贷:主营业务收入(红字) 二、对于重要的前期差错,涉及损益的,通过“以前年度损益调整”科目核算,并调整所得税和利润分配各项目. 多记收入(不交税),借:以前年度损益调整 借:应收账款等相关科目(红字)

@鬱莺2700:如果收入做多了,年末怎么调整帐 -
黎孙15335527689…… 你的意思不是太明白,主营业务收入账记错了,多记了话,就红冲;如果是实际收入确实很多,为了少交点企业所得税,那就在成本上动点脑筋了.再有一种就是如果收入未开具结算票的话,也可以适当划转一部分到下一年.

@鬱莺2700:主营业务收入多计如何进行以前年度损益调整 -
黎孙15335527689…… 1、先注销错误的分录: 借:应收帐款 17550(红字) 贷:主营业务收入 15000(红字) 应交增值税-销项税 2550(红字) 或用相反的会计分录 借:主营业务收入15000 应交增值税-销项税2550 贷:应收帐款17550 2、调整以前年度损益 借:以前年度损益调整15000 贷:主营业务收入15000 调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 15000 贷:以前年度损益调整15000 调整后以前年度损益科目无余额 如果上年有计提盈余公积还需要调整盈余公积

@鬱莺2700:上年多计收入本年怎么调整?
黎孙15335527689…… 发现以前年度支出多记的,应在中注明情况,并进行调整账务.借记”财政应返还额度“、” 零余额账户用款额度“、”银行存款“等科目,贷记”财政拨款结转“、”...

@鬱莺2700:去年多记了一笔收入,涉及营业税,现在收不回了,怎么做? -
黎孙15335527689…… 你到底是多记了收入还是应收账款收不回了,二者处理有差别. 多记了收入,就是会计差错的问题,按追溯调整法去调,涉及到收入、成本、费用和税金的都是通过“以前年度损益调整”科目,当然这里涉及营业税、城建及附加、所得税. 多交税金可以申请返回.纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应当立即退还;纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现的,可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息,税务机关及时查实后应当立即退还;涉及从国库中退库的,依照法律、行政法规有关国库管理的规定退还. 如果是应收的话,那是坏账的事,不需要调整.

@鬱莺2700:收入科目12月多记了,第二年怎么冲正?谢谢 -
黎孙15335527689…… 如果是增值税应税收入,要求到税务局开退税证明,你再开红字销售发票,冲减销售收入,跨年的话,做账如下:借:应收账款 (红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税金-应交增值税(销项税额)(红字) 借:以前年度损益调整(红字) 贷:主营业务收入(红字)

@鬱莺2700:多计收入如何进行以前年度损益调整 -
黎孙15335527689…… 借:以前年度损益调整 15000 应交税费---应缴增值税-销项税2550 贷:应收帐款17550 借:应交税费---应缴所得税 15000*25% 贷:以前年度损益调整 15000*25% 然后还需结转至利润分配--未分配利润.

@鬱莺2700:收入出错如何处理 -
黎孙15335527689…… 不管是少记了收入还是多记了收入,直接在下一个会计期间调整.唯一的问题是如果你是商贸企业增值税纳税申报时,有一点小问题.如果是多记了收入,如果是你每月都申报的有无票收入,直接调减无票收入,如果是少记收入,这部分收入也没有开票直接调增无票收入

@鬱莺2700:会计 多记收入怎么办 -
黎孙15335527689…… 红字冲回或者做反分录,多少都一样

@鬱莺2700:做销售收入的时候没把税金扣出来,就是收入多记了,现在应该怎么处理 -
黎孙15335527689…… 调整过来就行,如果是去年的就入以前年度损益调整,最终调整未分配利润

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