供应商返点怎么做账

@步屈612:收到供应商返点如何做账?收到供应商返点如何做账,比如现在欠供应商
蒯凝18227652856…… 你这应该属于商业折扣,你应该按对方给你开据的发票入账,一般情况下商业折扣显示在发票中.供应商的做账方法是:借:营业费用--XXX贷:应收账款那

@步屈612:供应商用商品抵返利怎么做账 -
蒯凝18227652856…… 不用进行会计处理,计入备查账,领用的时候做好记录即可! 反正不出钱,领用的时候按零成本计入,减少成本增加利润. 笑望采纳,谢谢!

@步屈612:供应商给我返点,我给他开返点发票,该把这笔收入计入哪个科目》 -
蒯凝18227652856…… 借:应付账款(或:其他应收款)——某单位 贷:其他业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额

@步屈612:供应商给予返点记入什么会计科?供应商给予返点记入什么会计科目
蒯凝18227652856…… 借:银行存款 贷:营业外收入

@步屈612:厂家返点如何做平账务
蒯凝18227652856…… 收到返点,冲减主营业务成本: 收到的货币返点,借:银行存款或库存现金,借:主营业务成本(红字) 收到的产品返点,借:库存商品,贷:主营业务成本(红字)

@步屈612:供应商月底给的返点怎么入账啊
蒯凝18227652856…… 按规定,应该做进项转出. 借:银行存款 贷:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额转出)(填你对应的进转出的金额)

@步屈612:超市支付给供货商的返点费怎么会计分录?请各位高手帮帮忙 -
蒯凝18227652856…… 可算作代销 借:应收账款(或银行存款等) 贷:主营业务收入(返点后不含税金额) 应交税费-应交增值税-销项税额.

@步屈612:企业在购入商品时付货款1000元,下月供应商返点百分之十,请问在收到货品和返点100元时应怎样做账? -
蒯凝18227652856…… 要看对方发票是如何开的.假如发票是按照1000元减上月返点100元开具的(即开900元),按差额入账即可.如果发票开成1000元,返点另外计算,应该将库存按1000元入账,此外将上月返点用红字入账,冲减存货成本.是一般纳税人的,还要做进项税转出处理.

@步屈612:厂家给我发来一部分货物,作为返点.会计上如何做分录,会计摘要如何记录? -
蒯凝18227652856…… 借:库存商品 应交税费-增(进) 贷:营业外收入

@步屈612:商贸上的返点,在会计科目上,用哪个科目? -
蒯凝18227652856…… 如果是购进商品的返点,实际上是降低了进价,可以冲减库存商品科目或冲减销售成本科目

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