关于预收账款分录题

@闾宋6868:预收账款的会计分录(应收账款) -
乐狭17845781348…… 1、收到50000定金: 借:应收账款 175500 贷:主营业务收入 150000 应交税金--增(销) 25500 借:银行存款 50000 贷:预收账款 50000 2、收到余款: 借:银行存款 125500 预收账款 50000 贷:应收账款 175500 实务中只在预收账款挂账...

@闾宋6868:会计分录题:预收账款.... -
乐狭17845781348…… 10-2日借:银行存款20000 贷:预收账款20000 10-5日借:银行存款26800 预收账款20000 贷:主营业务收入40000 应交税金-应交增值税(应交销项税额)6800然后需结转成本借:主营业务成本**贷:库存商品****代表销售产品的数量乘以产品的单位成本

@闾宋6868:关于预收账款的会计分录 -
乐狭17845781348…… 预售账款分录:销售未实现时,借:银行存款/库存现金;贷:预收账款.销售实现时,借:预收账款;贷:主营业务收入.

@闾宋6868:预收账款会计分录 -
乐狭17845781348…… 1、借:银行存款 贷:预收账款(先收的部分)2、借:预收账款(全部价款) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)3、借:银行存款 贷:预收账款(剩余的部分)

@闾宋6868:预收款怎么做会计分录?
乐狭17845781348…… 预收款怎么做会计分录?1、预收账款已收到并存入银行借:银行存款 贷:预收账款2、向购买单位开出发票借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 “预收账款”账户,账户性质为资产类账户,用来核算企业因销售产品、材料,提供劳务等业务,根据合同向购买单位或接受劳务单位预收的款项. “预收账款”账户结构:贷方记增加,登记企业预收的款项;借方记减少,登记发货后与供货单位结算的款项.期末余额在贷方,表示已经预付而发货结算的款项;.期末余额在借方,表示购货单位应补付的货款.

@闾宋6868:预收账款的会计分录怎么做 -
乐狭17845781348…… 预收账款不能确定收入,在未确定收入前的处理:借:银行存款 贷:预收账款;待发货时,连同收到的余款一起确认收入:借:银行存款 预收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项),同时结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品

@闾宋6868:预收账款分录 -
乐狭17845781348…… 不对啊,预收到货款是挂对方单位(自然人)的名称.分录如下:6日预收到货款46000:借:银行存款,贷:预收账款---XXXXX 其他对了啊

@闾宋6868:预收账款会计分录问题 -
乐狭17845781348…… 1、未发货,但是预收货款时: 借:银行存款 贷:预收账款 2、销售货物时: 借:预收账款 应收账款(差价) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 3、结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 4、收到尾款: 借:银行存款 贷:应收账款

@闾宋6868:预收账款如何做会计分?预收账款如何做会计分录
乐狭17845781348…… 之所以用预收账款科目是因为,货还没有发出或者是要卖出的商品还未开具增值税专用发票,所以一般预收款项,应做如下会计处理:借:银行存款 贷:预收账款,等开具了增值税专用发票后,如果是预付了一部分,借:预收账款 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)###预收款:nbsp;借:银行存款nbsp;10000nbsp;贷:预收账款——Anbsp;10000nbsp;客户进货:nbsp;借:预收账款——A2000nbsp;贷:主营业务收2000nbsp;(不计算增值税的情况下,如果计税,就加一个应交税费)一周后到的话,就先做进“应收账款”里,等钱到了再做上面分录.

@闾宋6868:关于预收账款的会计分录怎么?关于预收账款的会计分录怎么做
乐狭17845781348…… 企业发货的时候的会计处理是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项) 转成本的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品

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