其他应付款怎么调掉

@柯詹1089:如何冲销其他应付款 -
夔信17391783917…… 工资计提时做了一次费用,在报销时又做了一次费用,所以本质上是多做了费用,应该冲回计提工资多计提的部分.调整时可按原错误分录逐笔红字冲回,也可做一笔借其他应付款,贷成本费用科目.一笔调整时,需注意将业务过程及对应凭证写清便于查阅.其他应付款有十几万,需逐笔分析,找出错误的按以上方式调整.

@柯詹1089:账上挂了好多应收账款和其他应付款怎么冲? -
夔信17391783917…… 抓紧调整,不调整才有问题,及时发现问题及时调整后税务不会有什么问题. 调整的话必须按照原始单据找,私人卡支付的截图或者打印回单去调整,不建议开具收据和现金处理,其他应付款按道理是私人老板卡处理的,也有回单,其他因收款到银行打印单据或者对方证明附件也可以.必须调整

@柯詹1089:其他应付款错了.怎么调整 -
夔信17391783917…… 首先冲销原凭证,摘要写冲销*年*月*日*号凭证错误, 借:银行存款 -300万 贷:其他应付款-A -300万 借:银行存款 500万 贷:其他应付款 B -500万 再补记正确的凭证,摘要写补记*年*月*日*号凭证, 借:银行存款 300万 贷:其他应付款-B 300万 借:银行存款 500万 贷:其他应付款 A 500万

@柯詹1089:其他应付款期末余额在借方,怎么做可以平掉? -
夔信17391783917…… 其他应付款借来方余额表示:多付出款了应收回来的款项自, 其他应付款发生较少的情况下,会计一2113般不会单独设此科目并在其他应收款科目一起核算,5261属于应收回来的,4102若你想做平掉的话,可以做以下分录: 借:其他应收款 贷:1653其他应付款

@柯詹1089:其他应付款余额为负数应该如何调整
夔信17391783917…… 其他应付款余额为负数,意即应收款;这种情况一般不需调整,如果非要调整的话,可以将其他应付款的余额转入其他应收款科目中,借:其他应收款-张三,贷:其他应付款-张三

@柯詹1089:年底资产负债表中"其他应付款"多,而帐上现金又很少,怎样才能将其调整回来? -
夔信17391783917…… 其他应付款的调整与现金没有必然联系,理论上说,其他应付款表明的是企业的一种债务关系,如果要调整其他应付款,首先必须了解到该科目余额所体现的具体债务内容,在企业做出偿债举动时方可清理掉.换句话说,偿还“其他应付款”的债务内容,不一定是用现金,也可能是用其他资产,如固定资产.

@柯詹1089:去年应收账款记成了其他应付款怎么调回来 -
夔信17391783917…… 第一步,先冲红,借:银行存款 贷:应收账款 金额写负数,摘要写:冲销某某凭证号(就是你做错的那张凭证号) 第二步,借:银行存款 贷:其他应付款 金额是正数,摘要写更正***(****是你当时做凭证时写的摘要)

@柯詹1089:其他应付款余额怎么调账到应付账款 -
夔信17391783917…… 余额在贷方两种做法 1、借:其他应付款 贷:应付账款 2、贷:其他应付款 (红字数字) 贷:应付账款

@柯詹1089:去年有一笔往来款应该是借记“其他应收款”,但是我却记成了“其他应付款”,现在想调整的话,应该怎么办 -
夔信17391783917…… 这么没有影响到损益,所以直接调整科目就可以了 借 其他应收款 贷 其他应付款

@柯詹1089:调整余额借方其他应付款怎么调整? -
夔信17391783917…… 在借方表示你计提了没有发工资, 只能补发工资(可以现金调整)

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