冲以前月份的收入的分录

@司府6149:收入怎么冲销上个月的一笔收入,这个月冲销,请问怎么冲啊?还有公司
连和19856353214…… 用蓝字做一笔和上个月的收入分录相反的一笔分录,就可以冲销上个月的收入,也可以用红字做一笔和上月收入分录相同的一笔分录.上月结转的成本同时也要冲销. 公司的房租费计入管理费用 借:管理费用 贷:现金(银行存款)

@司府6149:本月冲销上月销售收入如何做账.无论是属于本年度还是以前年度销售的产品,均应冲减本月的销售收入? -
连和19856353214…… 您好,会计学堂李老师为您解答 本年的话 红字 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本 贷库存商品 跨年的话用以前年度损益调整替代主营业务收入 和主营业务成本 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

@司府6149:冲以前多列收入怎样开票以及账务处理 -
连和19856353214…… 如果是正常的销售退回,以前已经开票交付客户,那退回时开负数发票,交付对方入账,会计处理就是红字冲回,做好税务申报.如果以前未开票,只是估计收入,那只要做会计处理红字冲回即可,无需开负数发票

@司府6149:补之前的收入是直接做本月收入还是冲本年利润 -
连和19856353214…… 如果是本年度的可以在本月补记收入,如果是以前年度的需要计入“以前年度损益调整”科目,并作相关纳税调整

@司府6149:公司收到一笔款要冲前两个月的工资 -
连和19856353214…… 冲减本月费用:借:应付工资(应付职工薪酬、管理费用、制造费用、生产成本,即按原来支付工资方法作相反方向记录) 贷:银行存款 不需要调整以前月份报表数据

@司府6149:上年12月营业外收入多记2000元,下年一月怎么冲回 -
连和19856353214…… 这个是已经跨年度的账务了,需要通过以前年度损益调整科目调整. 1)调整分录像 借:其他应收款-2000 贷:以前年度损益调整-2000 2)结转 借:以前年度损益调整-2000 贷:利润分配-未分配利润-2000

@司府6149:上月多做收入已结转利润,本月想冲回该如何做会计分录,还需要结转么 -
连和19856353214…… 无论收入是正数还是负数,均需要结转,只是结转的符号不同罢了.

@司府6149:我前两个月多做了收入(营业收入),怎样冲减?我前两个月,本来没收
连和19856353214…… 做和前2个有一样的红字冲账分录,再把当月的收入按正常做账就可以,税金可以冲掉一部分的,余额先记在借方,以后有收入需要交税时再冲减就可以了,

@司府6149:将之前月份的营业外收入记入主营业务收入如何调账冲回 -
连和19856353214…… 财务差错更正,只要不跨年,都可以做会计分录直接更正(错误的调整成正确的,也可以在当期把以前错误的冲销,重新做正确的) 但如果跨年的话: 在财务报告批准报出前发现:做日后事项处理,以后发现做会计差错更正处理.会计处理方法都是追溯重溯法 希望可以帮助你

@司府6149:当月开出的销售发票是以前月份的收入.账务处理应该怎么做? -
连和19856353214…… 答:当月开出的发票应该在当月确认收入,之前的收的钱可以当做预收账款,在开具发票的当月确认收入并冲减预收账款.

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