冲红上月的发票要不要交税

@俞泡3350:增值税电子发票当月填开当月红字冲销,填开的发票还需要申报纳税吗 -
充岸15331388085…… 填开和红字一正一负,金额为零了,已经不影响申报了

@俞泡3350:开具红字发票后,税费还需要交吗 -
充岸15331388085…… 红字发票也就是负数发票,它冲减本月销项税与上月无关. 比如:本月销项税100元,收到进项税50元,应缴税费是50元 开具10元红字负数发票,实际应缴税费为40元 所谓负数发票(即红字发票),是企业发生销售货物退回等业务时,冲减销售收入的合法凭证. 跨月不能作废,只能开具负数发票.

@俞泡3350:上个月增值税专用发票开错了,想本月红字发票冲回来,上月还缴销项税吗? -
充岸15331388085…… 上月是正常票,正常申报销售,当然得纳税了;本月冲红后,冲减本月销售,本月可以少交税款,一正一负平的

@俞泡3350:建安发票上个月开出,这个月拿回来红冲,请问上个月发票需要入帐吗?上个月开出的发票,需不需要缴税? -
充岸15331388085…… 都要做账,至于交税上个月多交,红冲后这个月自然少交了,比方说上个月应交100元+10元(是要红冲的税额),那么这个月就交100元-10元(红冲发票税额)

@俞泡3350:隔年发票冲红再重新开具,需要重新交税吗 -
充岸15331388085…… 当然要冲红. 红字发票是一张新发票,打印时表现为负数,凭此发票入账. 分录按原来的分录红字(负数)入账 原来的冲销,然后重新开一张发票,差额就全部在本月了 本月按差额申报缴纳税款,不会重复交税

@俞泡3350:普通发票跨两个月冲红后还要我交税合理吗 -
充岸15331388085…… 增值税普通发票开具当月是要缴纳增值税的,跨月后有问题需要开红字的,会相应冲减税款,做销项税的减项,一交一减相当于没交税的,而不是冲红后又要缴税的概念.如是问其他的问题,还请详细描述,谢谢!

@俞泡3350:我想问下我上个月开的票开错了,到交税的时候才知道当时就红冲了,请问这个月还要交红冲掉的税哇 -
充岸15331388085…… 你是不是就是上个月没有即时作废,等到这个月来交税的时候才知道要作废,而你是想问这个月是不是要作冲红尼?

@俞泡3350:发票冲红是不是说上个月忘作废的发票交完税,这月再开一张就不用交税了把那一张给顶替了? -
充岸15331388085…… 不是的.发票冲红的原因有可能是退货.退货需要开具红字发票.

@俞泡3350:我上个月的发票要作废但忘记了,已经抄税了 ,但还没报税,如果这个月冲红的话,不会多交增值税吧? -
充岸15331388085…… 你上个月已经抄税即使没有报税,也是要缴纳这笔税款,这个月冲红会把之前已经缴纳的冲红回来,不用担心多交

@俞泡3350:关于地税发票跨月开红字,上个月发票状态是否显示为冲销?那当月冲销那些发票需要交税金吗? -
充岸15331388085…… 地税发票上个月发票是正常票,已交过税,在本月开具负数发票,作收入减少即可.

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