固定资产原值变更账务处理

@莘垂2741:固定资产原值改变怎样做分录 -
霍骨19894491401…… 因为跨年了,所以原值调整这块做,借:以前年度损益调整-财务费用,贷:固定资产.这两年多提的折旧,借,累计折旧,贷:以前年度损益调整-管理费用,然后要考虑所得税的影响,最后,统一转利润分配

@莘垂2741:固定资产原值减少的帐务处理 -
霍骨19894491401…… 固定资产原值减少的帐务处理:固定资产正常损耗产生的原值减少借:制造费用贷:累计折旧固定资产价值损失减少的原值借:资产减值损失贷:固定资产减值准备固定资产原值是“固定资产原始价值”的简称,亦称“固定资产原始成本”、“原始购置成本”或“历史成本”.固定资产原值反映企业在固定资产方面的投资和企业的生产规模、装备水平等.它还是进行固定资产核算、计算折旧的依据.指企业、事业单位建造、购置固定资产时实际发生的全部费用支出,包括建造费、买价、运杂费、安装费等.

@莘垂2741:固定资产原值转让帐务处理我公司现有一批设备原值为400万元,已计
霍骨19894491401…… 1、转让时 借:固定资产清理 370万 借:累计折旧 30万 贷:固定资产 400万 2、收到转让收入 借:银行存款 400万 贷:固定资产清理 400万 3、转让增值税 借:固定资产清理 8万(400*2%) 贷:应交税金--增值税 8万 4、上缴税金时 借:应交税金--增值税 8万 贷:银行存款 8万 5、结转净收益 借:固定资产清理 22万 贷:营业外收入 22万

@莘垂2741:已经计提完折旧的固定资产后发现原值有误,改怎么处理? -
霍骨19894491401…… 可以用补充登记法或差额更正法,把入账原值账务处理做正确,再根据新入账的原值,计算折旧额.

@莘垂2741:固定资产原值增加如何做会计分录?
霍骨19894491401…… 1、归集相关费用时 借:在建工程 贷:银行存款(应付账款等) 【注意:用于不动产项目增值税进项税额不得抵扣】 2、转增固定资产时 借:固定资产 贷:在建工程

@莘垂2741:固定资产部分报损或更换如何进行账务处理! -
霍骨19894491401…… 固定资产部分报损1、注销报损部分固定资产账面原值和已提折旧借:固定资产清理 累计折旧贷:固定资产2、支付清理费用时借:固定资产清理贷:银行存款3、取得残值变价收入时借:银行存款贷:固定资产清理4、结转固定资产清理净损失借:营业外支出贷:固定资产清理 固定资产部分更换1、注销被更换部分固定资产账面原值和已提折旧借:固定资产清理 累计折旧贷:固定资产2、增加新更换部分固定资产价值借:固定资产贷:银行存款或原材料等3、结转固定资产清理借:营业外支出贷:固定资产清理

@莘垂2741:请问固定资产减少帐务处理 -
霍骨19894491401…… 原分录是:借:固定资产 1000000 贷:实收资本 1000000 计提折旧:借:管理费用 320000 贷:累计折旧 320000 固定资产净额:100-32=68万元 现在要用现金投资,把固定资产减少,只能请会计师事务所重新验资 ,并出具验资报告.如果要减少注册资金的话,难度恐怕要很大.

@莘垂2741:固定资产的账务处理
霍骨19894491401…… 1、借:固定资产 10000 贷:银行存款 10000 2、不知道为什么对原值进行变更,如果是评估的话,就是增加固定资产和资本公积3、拨付给下属B公司,借: 其他应收款 累计折旧 贷:固定资产 这里还牵涉到一个问题,如果是子公司的话,还有一个税的问题,视同销售

@莘垂2741:固定资产原价转让账务处理 -
霍骨19894491401…… 乙公司是非生产设备企业,那么他就算是一般纳税人也不能为你提供增值税专用发票,应为设备的出售不在他的业务范围,他要做固定资产清理,转到营业外收支. 甲公司在取得乙公司设备及发票时,按发票金额入账,剩余使用年限要通过专门的设备评估部门对旧设备做评估来确定设备的剩余使用年限,如果你嫌麻烦就和税务部门沟通按税务确定年限计提折旧,这样的话不用做纳税调整.具体分录: 借:固定资产 11.6万 贷:现金/银行 11.6万

@莘垂2741:单位作为固定资产购买的车一年后进行改装,固定资产原值改变,如何做相应会计处理
霍骨19894491401…… 一般情况下,固定资产改良支出额达到原固定资产原值的25%,应计入原固定资产原值,现4张价值为18024元的折叠桌总金额没有达到就一要求,可以不计入中巴车的原值,可以单独作为一项固定资产入账折旧.

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