固定资产原值填错了怎么办

@贾娟669:固定资产原值填写错误,如何更改凭证 -
弘药18519633537…… 要回到原来的账期,在出错的月份反审核折旧额,然后修改为正确的重新审核生成凭证.

@贾娟669:请助:固定资产原值搞错,怎么改??? -
弘药18519633537…… 我觉得应该分两种情况: 1、尚未计提折旧的,可以冲销固定资产原值,再按discount后的价值入帐; 2、已经计提折旧的,可以用discount调整原固定资产的价值. 当然第一种情况也可以用调整的方法.

@贾娟669:固定资产录入原值时把数据录错,如950录成9500,导致多计提折旧金蝶软件固定资产模块中该如何处理? -
弘药18519633537…… 做调整凭证在会计做账角度是可以,但是软件里面还是需要修改,所以只能反结账

@贾娟669:已经计提完折旧的固定资产后发现原值有误,改怎么处理? -
弘药18519633537…… 可以用补充登记法或差额更正法,把入账原值账务处理做正确,再根据新入账的原值,计算折旧额.

@贾娟669:用友U8里固定资产卡片原值录错. -
弘药18519633537…… 可以在固定资产卡片里更改,点修改就可以,你计提完折旧了,那凭证也生成了吧,把那个凭证删了,从新自动生成,应该就可以了

@贾娟669:用友U8固定资产模块原值录错了怎么办
弘药18519633537…… 填固定资产变动单,原值减少,折旧不用调回来了,在剩余的月份里摊销就行了

@贾娟669:sap系统固定资产原值入错怎么处理?17年12月入账,多入了金额 -
弘药18519633537…… 1、调整固定资产 借:其他应收款 1041700贷:固定资产 10417002、调整04年8-07年已提折旧 借:累计折旧 198000 贷:以前年度损益调整 198000 3、调整08年已提折旧 借;累计折旧 41200贷:经营(管理)费用 412004、月底结转 借:以前年度损益调整 198000经营(管理)费用 41200贷:本年利润 239200经营(管理)费用应视你帐务当时计提累计折旧对应的科目而定.

@贾娟669:4月份做固定资产卡片时原值输错(少输了)现在都6月份了才发现错误怎么办,五月份都结账了 -
弘药18519633537…… 在卡片里做原值增加.然后计算一下少提的折旧.进行累计折旧调整.增加后,本月就正常计算了.你就算到上个月少提多少折旧就可以了 有不明白的问.

@贾娟669:用友固定资产帐套原值与账务原值不符怎么处理??、急啊! -
弘药18519633537…… 1、检查固定资产模块是否有未审核和记账的凭证; 2、检查上期末固定资产原值能否对的上,一期一期往前查; 3、本期是否有新增固定资产; 4、看看目前的差额是否有什么规律,慢慢来,总归会查出来的.

@贾娟669:固定资产总账和固定资产清单的原值不一致.核实后属于记账错误,怎么做账务处理? -
弘药18519633537…… 找出记错的那张凭证,按同借贷方向原金额红字(负数)记账冲销,在用蓝字(正数)按正确的记一笔帐,并补提折旧,多计金额的则减少折旧.用软件做账的话,修改固定资产卡片,调整折旧.

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