增值税多计提如何冲减
@方阮6234:增值税多计提如何冲务处理 -
郑英18953156498…… 按原来增值税多计提时的记账凭证冲回来,注明冲X月X日XX号记账凭证多计提的增值税:借:应交税费--应交增值税-(转出未交增值税) 红字 贷:应交税费--未交增值税 红字.
@方阮6234:怎样冲销多计提的增值税额 -
郑英18953156498…… 借:应交税金 应交增值税 销项税 贷:主营业务收入
@方阮6234:我本月计提的增值税比实际扣款的多0.01,款已划,帐务如何处理?
郑英18953156498…… 我本月计提的增值税比实际扣款的多0.01,款已划,帐务如何处理?可以有两种处理方式:1、本月不做调整,下月还有可能会出现尾数,到时候调整或者直接在下月收入少计0.01元,应交税金-增值税多计0.01元; 2、直接冲销多提增值税的凭证来处理,即:贷:主营业务收入 0.01(红字)贷:应交税金--增值税 0.01(红字)或:借:应交税金--增值税 0.01贷:主营业务收入 0.01这样解释好理解吗?
@方阮6234:增值税多计提了怎么冲减啊?
郑英18953156498…… 日常主要经营活动应负担的税金及附加,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税、土地增值税和教育费附加等.这些税金及附加,一般根据当月销售额或税额,...
@方阮6234:上月记账比实缴增值税多计提了,这个月怎么调整?
郑英18953156498…… 1. 比较简单的办法是: 这个月作一个方向相同的红字凭证,将即可. 2. 如果需直接变更上月数,在红字凭证冲掉多计提的差额的同时,为不涉及本年利润、所得税等科目的大面积调整,可将对方科目暂挂往来科目,下月调整即可. 3. 但最好是...
@方阮6234:请问我多提了税金,要怎么样才能冲减?实际交的比提的要少
郑英18953156498…… 看题目分析是当年多计提的税金,可以用“红字冲销”或者“补充登记”来冲减. 红字冲销: 直接把多计提的税金用红字冲销掉就好了,摘要中要写明原因 补充登记: 结合当月的税金与多计提月份税金的差额,用正常分录做就好了,同样要写明原因,而且在纳税申报时要按照正常数目申报.
@方阮6234:要怎么冲减做会计分录?多提的增值税跟附加费,要怎么冲减做会计分录
郑英18953156498…… 1、能退的话,直接原分录转回 2、不能退的话,应该可以抵扣的. 3、一般纳税人增值税的会计处理,标准版: 1.购进 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:...
@方阮6234:上个月多计提的增值税如何冲销 -
郑英18953156498…… 没有关系的,把计提“应交税费”转到“营业外收入”科目就可以;如果已经交纳了,在下期申报时调整就可以;
@方阮6234:上个月多提的税金,这个月的凭证怎么冲销 -
郑英18953156498…… 两种方法:1.直接冲销 (用红字),本月再按实际数计提 2.本月计提的时候少计提上月多计提的数 保证月末余额是对的就可以了,这样还方便一些
@方阮6234:多提增值税怎样冲减 -
郑英18953156498…… 不用再做什么处理了,只是在本月计提时减去上月多计提那部分即可.不懂可继续追问!祝好~~~
郑英18953156498…… 按原来增值税多计提时的记账凭证冲回来,注明冲X月X日XX号记账凭证多计提的增值税:借:应交税费--应交增值税-(转出未交增值税) 红字 贷:应交税费--未交增值税 红字.
@方阮6234:怎样冲销多计提的增值税额 -
郑英18953156498…… 借:应交税金 应交增值税 销项税 贷:主营业务收入
@方阮6234:我本月计提的增值税比实际扣款的多0.01,款已划,帐务如何处理?
郑英18953156498…… 我本月计提的增值税比实际扣款的多0.01,款已划,帐务如何处理?可以有两种处理方式:1、本月不做调整,下月还有可能会出现尾数,到时候调整或者直接在下月收入少计0.01元,应交税金-增值税多计0.01元; 2、直接冲销多提增值税的凭证来处理,即:贷:主营业务收入 0.01(红字)贷:应交税金--增值税 0.01(红字)或:借:应交税金--增值税 0.01贷:主营业务收入 0.01这样解释好理解吗?
@方阮6234:增值税多计提了怎么冲减啊?
郑英18953156498…… 日常主要经营活动应负担的税金及附加,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税、土地增值税和教育费附加等.这些税金及附加,一般根据当月销售额或税额,...
@方阮6234:上月记账比实缴增值税多计提了,这个月怎么调整?
郑英18953156498…… 1. 比较简单的办法是: 这个月作一个方向相同的红字凭证,将即可. 2. 如果需直接变更上月数,在红字凭证冲掉多计提的差额的同时,为不涉及本年利润、所得税等科目的大面积调整,可将对方科目暂挂往来科目,下月调整即可. 3. 但最好是...
@方阮6234:请问我多提了税金,要怎么样才能冲减?实际交的比提的要少
郑英18953156498…… 看题目分析是当年多计提的税金,可以用“红字冲销”或者“补充登记”来冲减. 红字冲销: 直接把多计提的税金用红字冲销掉就好了,摘要中要写明原因 补充登记: 结合当月的税金与多计提月份税金的差额,用正常分录做就好了,同样要写明原因,而且在纳税申报时要按照正常数目申报.
@方阮6234:要怎么冲减做会计分录?多提的增值税跟附加费,要怎么冲减做会计分录
郑英18953156498…… 1、能退的话,直接原分录转回 2、不能退的话,应该可以抵扣的. 3、一般纳税人增值税的会计处理,标准版: 1.购进 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:...
@方阮6234:上个月多计提的增值税如何冲销 -
郑英18953156498…… 没有关系的,把计提“应交税费”转到“营业外收入”科目就可以;如果已经交纳了,在下期申报时调整就可以;
@方阮6234:上个月多提的税金,这个月的凭证怎么冲销 -
郑英18953156498…… 两种方法:1.直接冲销 (用红字),本月再按实际数计提 2.本月计提的时候少计提上月多计提的数 保证月末余额是对的就可以了,这样还方便一些
@方阮6234:多提增值税怎样冲减 -
郑英18953156498…… 不用再做什么处理了,只是在本月计提时减去上月多计提那部分即可.不懂可继续追问!祝好~~~