多计提的费用怎么调整

@里轰6539:去年12月多计提的管理费用怎么调整(新人,刚刚提的 -
边绍17873707812…… 你这种情况,其实是将应该计入产品成本的金额直接计入了当期损益 如果你公司执行《小企业会计准则》,可以不做处理 如果你公司执行《企业会计准则》,应该将多计入管理费用部分,按12月库存商品和结转销售商品比例分配,将分配到库存商品的部分的转为库存商品 分录为:借:库存商品 贷:调整以前年度损益 结转 借:调整以前年度损益 贷:利润分配

@里轰6539:上年度多提财务费用本年度如何处理 -
边绍17873707812…… 上年度多提财务费用本年度的账务处理:1、冲回上年度多提财务费用:借:以前年度损益调整 (红字) 贷:预提费用或预付账款 (红字)2、结转时 借:利润分配--未分配利润 (红字) 贷:以前年度损益调整(红字)3、以前年度损益调整,是指企业对以前年度多计或少计的重大盈亏数额所进行的调整,以使其不至于影响到本年度利润总额.以前年度多、少计费用或多、少计收益时,应通过“以前年度损益调整”科目来代替原相关损益科目,对方科目不变,然后把“以前年度损益调整”科目结转到“利润分配”科目下,进行相应的盈余公积的调整.最终不能影响当期的“本年利润”科目.

@里轰6539:上月多计提营业费用,次月怎么冲减 -
边绍17873707812…… 把多计提营业费用,次月用红字冲减就可以了,比如: 借:营业费用-XXXX(红字) 贷:原来对应所科目-XXXX(红字)

@里轰6539:你好,我想请问一下我们公司所得税多计提了,该怎么调整 -
边绍17873707812…… 如果是多计提了,可以做冲回处理:如多计5000,在下月调就可以,只要不跨年度.冲回分录为(下个月摘要“调整上月交计提所得税”)借:所得税费用-5000贷:应交税费-5000和下月的其他分录一起处理就可以了!不要做的太复杂.月与月这间有点差异是可以的.

@里轰6539:制造费用折旧多提了怎么处理 -
边绍17873707812…… 比如金额冲减上年度多计提折旧作分录 贷:累计折旧10000(金额负数) 贷:以前年度损益调整10000 借:以前年度损益调整10000 贷:利润分配—未分配利润10000 同时调整所得税作分录 借:以前年度损益调整2500 贷:应交税费—应交企业所得税2500 借:利润分配—未分配利润2500 贷:以前年度损益调整2500

@里轰6539:汇算清缴调整多计提的所得税费用 -
边绍17873707812…… 所得税一般是季度缴纳,季度内不需计提,你描述的情况可能是在季度内预提了,但是季末并不需要缴纳. 需要冲销以前的计提分录,借:应交税金--应交所得税 500 贷:以前年度损益调整 500 借:以前年度损益调整 500 贷:利润分配--未分配利润 500

@里轰6539:年末所得税费用多计提了怎么办 -
边绍17873707812…… 等到你交时就这样做凭证上:借:应知交税费---应交所得税:*(这是应交的) 应交税费---应交所得税:**(这是多计提的) 贷 :银行存款:*(这是应道交的) 以前年度损益调整:**(这是多计提的) 借: 以前年度损益调整:**(这是多计提的) 贷:利润分配---未分配利润

@里轰6539:多计提销售费用怎么做?
边绍17873707812…… 对上年度的利润情况影响并不大,可以不用再补提上年度的税费.如果要补计提;按正规做法是:1、借:以前年度损益调整贷:应交税费——应交营业税应交税费——教育费附加应交税费——城市维护建设税应交税费——地方教育费附加应交税费——企业所得税2、借:利润分配——未分配利润贷:以前年度损益调整

@里轰6539:去年多计提的税金今年如何调账?拜托了各位 谢谢 -
边绍17873707812…… 转出多计提税金分录就可以了.借:应交税金-转出税金 贷:以前年度损益调整(附件一定要清晰)

@里轰6539:以前年度营业费用多记怎么调?以前年度营业费用多记怎么调整
边绍17873707812…… 去年多计提的销售费用,在今年冲减就可以;通过”以前年度损益调整“科目 借:以前年度损益调整 红字 贷:其他应付款 红字

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