收到留抵退税款怎么做会计分录

@汤峰2839:请问收到税局的所得税退税款怎样做分录 -
居询18047519270…… 一、如果退的是当年的 借:银行存款 贷:所得税费用 二、如果退的是以前年度的 1.收到退税款 借::银行存款 贷:应交税费--应交所得税. 2.结转 借:应交税金--应交所得税 贷:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润 希望对你能有所帮助.

@汤峰2839:收到退税款时,我们这边做的会计分录是这样的,我不知道对不对 -
居询18047519270…… 不太正规 形成退税是 借:其他应收款--应收出口退税款 贷:应交税金--应交增值税--出口退税 退回是 借:银行存款 贷:其他应收款--应收出口退税款

@汤峰2839:出口退税分录的问题 发生出口时出口退税的分录怎么做,收到退税时怎么做,我说的情况都是留抵额大于退税额
居询18047519270…… 1、发生出口退税时: 借:应收补贴款 贷:应交税金--应交增值税(出口退税) 2、收到退税时: 借:银行存款 贷:应收补贴款 3、资产负债表的留抵额和增值税纳税申报表的留抵额相差很大,应该是没有作应收退税款造成

@汤峰2839:出口退税的会计处理 -
居询18047519270…… (1)货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理:借:应收账款(或银行存款等) 贷:主营业务收入(或其他业务收入等) (2)根据《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中计算出的“免抵退税不予免征和抵...

@汤峰2839:出口退税退完还有留底的会计分录怎么做? -
居询18047519270…… 第一种情况,会计分录:借:应收出口退税 9万应缴税费-应缴增值税(出口抵减内销货物应纳税额)4万贷:应缴税费-应缴增值税(出口退税)13万第二种情况,会计分录:借:应收出口退税 13万贷:应缴税费-应缴增值税(出口退税)13万刨掉当月的应退税额,仍然有1万的留底税额,这个1万不需要进行任何处理的.你理解是正确的,不过不需要你说的什么最后结转,只需要做以上分录即可.下个月纳税申报时把本月的应收出口退税的金额填写在主表上就OK了

@汤峰2839:我公司本月银行账户收到出口退税款20万,该怎么做账 -
居询18047519270…… 直接在总账里做,就可以啦 借:银行存款 20万元 贷:其他应收款20万

@汤峰2839:年底汇算清缴所得税从预缴所得税里退回的所得税,分录怎麽做? -
居询18047519270…… 多交的企业所得税,既可以办理退税,也可以次年抵缴.收到退税款:借:银行存款贷:以前年度损益调整如果次年抵缴借:应交税费-应交所得税贷:以前年度...

@汤峰2839:期末留抵税额与退税期末留抵税额帐务怎么处理?
居询18047519270…… 你好,每月因退税产生的进项需要在月底分出口退税和进项转出两个科目冲减掉,不可有余额用以抵扣.详细科目:借:其他应收款--应收出口退税a主营业务成本b贷:应交税金--出口退税a--进项转出b

@汤峰2839:出口退税账务处理(急、、在线等待、、谢谢各位)帮帮忙 -
居询18047519270…… 分录是正确的;当月没有留抵税额,也就没有退税额.等下月做收齐单证时,如果有留抵税额,再做退税的分录.

@汤峰2839:退税的会计分录怎么?退税的会计分录怎么做
居询18047519270…… 1货物出口,如果你开了出口发票,就做收入,如果你没开出口发票可劗时不用做,待开了出口发票再做,借:银行存款(应收帐款)一般情况是先收到货款,可先做预收...

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