数电票差额征税怎么开

@傅送4874:增值税差额征税发票怎么开 -
方泰14780735425…… 差额征税中,未标明不得开具增值税专用发 票情形,均为可以全额开具且全额计算销项税额的发 票,不必通过差额征税模块中开具.

@傅送4874:差额征税行为到底该怎么开具发票,可否全额抵扣,如何进行会计处理 -
方泰14780735425…… 差额征税的需要开具两份发票,差额征税部分可以开具专票,扣除部分只允许开具普票,

@傅送4874:营改增后我是差额征收得怎么开具发票 -
方泰14780735425…… 完全可以开具专用发票.但由于是简易征收,所以进项不能抵扣. 你们简易征收率是多少啊?我还没有听说过营改增简易征收的

@傅送4874:营业税差额税如何开票 -
方泰14780735425…… 发票上要列明管理费、代收代付的劳务工资、代扣缴的个税、代扣缴的社保费等明细即可. 参考: 税务局是按照收付实现制来统计税收收入的. 《中华人民共和国营业税暂行条例》中华人民共和国国务院令第540号 第十二条 营业税纳税义务发...

@傅送4874:开票系统开具税率为0的发票,怎么开具 -
方泰14780735425…… 差额计税,应把开票内容取得的全部价款和价外费用和扣除额输入开票系统,系统自动开出.票面税率栏显示''***''备注栏自动显示''差额征税''字样

@傅送4874:营业税差额税如何开票
方泰14780735425…… 开发票和交税是两回事情啊.作为劳务公司来讲,在开具发票给用工单位时,发票上要列明管理费、代收代付的劳务工资、代扣缴的个税、代扣缴的社保费等明细外,此发票就开具完整了.但是您在申报交纳营业税时,可以自行核算好营业税的计税依据.那就是只是对管理费这部分来交纳营业税.这就是所谓的劳务公司营业税差额征税.

@傅送4874:劳务派遣业务差额征税怎么操作. -
方泰14780735425…… 发票系统里做代发工资10000元即可. 注意,估计这是你的第一个派遣业务是吗? 一定要到税务局专管员那里去做下说明,请他(她)给你下发票系统操作的指示,再来操作!

@傅送4874:全电发票差额征税怎么看票号呢 -
方泰14780735425…… 有些未注明的,但分别会有两串号码写在发票联左右两侧,比如左侧1300053140,右侧NO 02995606.其中1300053140为发票代码, NO 02995606为发票号码,一般位数比较少的为发票号码,剩下的即为发票代码.

@傅送4874:差额征税开具红字发票,申报表该如何填写 -
方泰14780735425…… 开具红字发票后一般要开对应正确的蓝字发票,一正一负抵消了,一般不填写负数. 主表负数必须要税务人员授权后才可以填写.

@傅送4874:差额开票如何申报 -
方泰14780735425…… 《附列资料(二)》中的数据,为票面税额,《进项结构表》中如果只填金额数据,自动生成的税额就与票面税额不符,会导致与《附列资料(二)》数据比对不符,无法保存, 所以需要根据该发票的开具内容得知其税率,选择对应栏次,按照票面税额,反算金额后填入该表. 《附列资料(一)》的第5栏第11列中的数据填到《附列资料(三)》第3栏第1列中.

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