红冲发票后怎么申报税

@邴标826:开具增值税红字发票后怎么填写申报表 -
温急18051946631…… 根据发票汇总表中实际发生额及实际税额申报即可 企业取得了红字发票证明,应开具红字专用发票和正确的增值税专用发票,若公司没有开具红字专用发票则系统中就没有体现该笔,而只体现了重新开具的增值税专用发票;若公司已经开具了红字专用发票而系统中应该有体现该笔.

@邴标826:小规模纳税人发票红冲后怎么报税 -
温急18051946631…… 小规模纳税人发票红冲按照红字冲减后的销售额申报纳税.如果当月的销售额不够冲减,留下月再继续冲减.本期办理零申报,并将情况报告给主管税务局.用一份红字发票记账联做账;借:应收账款等科目(红字);贷;主营业务收入(红字);税费(红字).再用正确的一份蓝字发票记账联做账;借:应收账款等科目;贷:主营业务收入.

@邴标826:增值税红冲在申报表上如何处理 -
温急18051946631…… 如果本月还有销项税金,红字发票的销项税金就和你本月的销项税金冲减后填在报表里,(增值税纳税申报附表一),如果红字发票的销项税额大于蓝字税额,冲减后的红字税额会自动的转到本期的留底税额里.(在主表本期销项税填红字)

@邴标826:开具的增值税红冲发票报税怎么处理 -
温急18051946631…… 开具的红字增值税专用发票,在申报时要填写在开具负数发票及金额栏内,其他的主表将自动生成,无需人工填写.

@邴标826:红冲了上个月的发票那么增值税纳税申报表怎么做?
温急18051946631…… 第一,在你申请开具红字通知单的当月就要做进项税额转出,当月已经转出了进项税,次月收到负数发票增值税申报时不必再做进项税转出. 第二,会计处理做一笔红字冲回上月对应的记账凭证就可以了.

@邴标826:当月开红冲发票报税的时候怎么办 -
温急18051946631…… 当月开红冲发票,次月报税按汇总表上的金额和税额申报,如果页字发票金额大于正常开票,就按负数申报就可以了.

@邴标826:本月开红字发票怎么报税 -
温急18051946631…… 用红字做分录,冲减上月的正数发票. 第一笔 根据红字发票 借:应收账款等科目 [红字] 贷:主营业务收入 [红字] 应交税费-应交增值税(销项税额)[红字] 第二笔 根据重新开具的正确的蓝字发票 借:应收账款等科目 贷:主营业务收入 应交税费-...

@邴标826:企业开具红字发票怎么申报增值税 -
温急18051946631…… 按当月开的所有发票累计在一起的和计算各种税

@邴标826:红字发票申请单的进项税怎么报税 -
温急18051946631…… 红字发票申请单上税额,填写在增值税纳税申报表附列资料二中,税额的数据填写在进项税额转出额项目下的红字专用发票信息表注明的进项税额中.

@邴标826:收到销售方给的红字进项发票怎么报税 -
温急18051946631…… 收到销售方给的红字进项发票后,在纳税申报时做进项税额转出.

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