账上税款差001时怎么处理
@查哑570:账上余额应交税金和银行账上错了0.01元,怎么调平?求高人指点!!! -
裴向19521521166…… 是相对应的错0.01元?如果是就说明原凭证两个科目各少做了(或多做了)0.01元,那做凭证调平就行了.原凭证是怎么做,这一次的科目也怎么做,只是金额不平.例如 借:应交税金0.01(或-0.01),贷:银行存款0.01(或-0.01)如果不是相对应的错0.01元.那么先查明原因,应交税金是计提问题的,就补提或冲回0.01元.银行存款日记账与银行对账单核对后能发现差错原因,根据原因做凭证调平.
@查哑570:实际报税和帐上的税额差一分钱,怎么办 -
裴向19521521166…… 对于如题所指事项,该尾数差异一般进行调账则可,请再予审核确认,实践中通常是以申报表为准的; 请予核实,依法操作.
@查哑570:应交增值税明细账与已交税款差1分钱怎办 -
裴向19521521166…… 我4月份交税比我的账上多一分 ,5月份补记了一部分录, 首先去查清楚哪笔差了一分,再做相应的调整
@查哑570:应交税金 - 未交增值税借方有余额0.01,要怎么处理分录?如下图 -
裴向19521521166…… 未交增值税借方有余额0.01 说明多交了0.01元 两个处理办法: 1、可以在余额中挂着,说不准哪个月就平了 2、通过“营业外支出”科目处理平该余额
@查哑570:你好 你缴纳的增值税比账上少一分钱 你最后是如何处理的?我也遇到同样的问题了
裴向19521521166…… 借:转出未交增值税 -0.01 贷: 应交增值税-销项税金 -0.01 借:未交增值税 -0.01 贷:转出未交增值税 -0.01
@查哑570:开出的增值税发票的税额和网上申报的税额相差0.01时怎么进行账面调整? -
裴向19521521166…… 开出的增值税发票的税额和网上申报的税额相差0.01时,转入"营业外收入"或"营业外支出",税务局不会追究这一分钱.
@查哑570:您好!我现在遇到一问题,附表一本月的销项税额比账上的多0.01,应怎样处理?望您解答,不胜感激!谢谢! -
裴向19521521166…… 先跟开票系统里对一下,看看是账的错误,还是附表里的错误,如果账上没错,就直接在附表1里,销项税额的地方,手动填上正确的数,这个是可以直接填的,因为小数点四舍五入的关系,自动计算的结果经常会出现有差额的现象,这个是正常的,多数情况都会有差额的,直接手动修改成跟账上一样的金额就可以了
@查哑570:应缴税金比预交税金多0.01,也就是说本期税款少交了0.01,该怎么办? -
裴向19521521166…… 如果应纳税金5.01元,预交5元,再补交0.01
@查哑570:上个月税金少计提了0.01元,但是银行扣税是正确的(是四舍五入的问题),这个月怎么做会计分录调回来 -
裴向19521521166…… 这月的税金可多计提0.01元,这月交税金时按正确的(计提数扣除0.01元)申报就行了.
@查哑570:应交税金科目总有0.01余额怎么处理? -
裴向19521521166…… 应该在提取税金时调整: 比如:在下月提取时,应该提20.00元 借:有关科目 贷:应交税金19.99 就可以了.
裴向19521521166…… 是相对应的错0.01元?如果是就说明原凭证两个科目各少做了(或多做了)0.01元,那做凭证调平就行了.原凭证是怎么做,这一次的科目也怎么做,只是金额不平.例如 借:应交税金0.01(或-0.01),贷:银行存款0.01(或-0.01)如果不是相对应的错0.01元.那么先查明原因,应交税金是计提问题的,就补提或冲回0.01元.银行存款日记账与银行对账单核对后能发现差错原因,根据原因做凭证调平.
@查哑570:实际报税和帐上的税额差一分钱,怎么办 -
裴向19521521166…… 对于如题所指事项,该尾数差异一般进行调账则可,请再予审核确认,实践中通常是以申报表为准的; 请予核实,依法操作.
@查哑570:应交增值税明细账与已交税款差1分钱怎办 -
裴向19521521166…… 我4月份交税比我的账上多一分 ,5月份补记了一部分录, 首先去查清楚哪笔差了一分,再做相应的调整
@查哑570:应交税金 - 未交增值税借方有余额0.01,要怎么处理分录?如下图 -
裴向19521521166…… 未交增值税借方有余额0.01 说明多交了0.01元 两个处理办法: 1、可以在余额中挂着,说不准哪个月就平了 2、通过“营业外支出”科目处理平该余额
@查哑570:你好 你缴纳的增值税比账上少一分钱 你最后是如何处理的?我也遇到同样的问题了
裴向19521521166…… 借:转出未交增值税 -0.01 贷: 应交增值税-销项税金 -0.01 借:未交增值税 -0.01 贷:转出未交增值税 -0.01
@查哑570:开出的增值税发票的税额和网上申报的税额相差0.01时怎么进行账面调整? -
裴向19521521166…… 开出的增值税发票的税额和网上申报的税额相差0.01时,转入"营业外收入"或"营业外支出",税务局不会追究这一分钱.
@查哑570:您好!我现在遇到一问题,附表一本月的销项税额比账上的多0.01,应怎样处理?望您解答,不胜感激!谢谢! -
裴向19521521166…… 先跟开票系统里对一下,看看是账的错误,还是附表里的错误,如果账上没错,就直接在附表1里,销项税额的地方,手动填上正确的数,这个是可以直接填的,因为小数点四舍五入的关系,自动计算的结果经常会出现有差额的现象,这个是正常的,多数情况都会有差额的,直接手动修改成跟账上一样的金额就可以了
@查哑570:应缴税金比预交税金多0.01,也就是说本期税款少交了0.01,该怎么办? -
裴向19521521166…… 如果应纳税金5.01元,预交5元,再补交0.01
@查哑570:上个月税金少计提了0.01元,但是银行扣税是正确的(是四舍五入的问题),这个月怎么做会计分录调回来 -
裴向19521521166…… 这月的税金可多计提0.01元,这月交税金时按正确的(计提数扣除0.01元)申报就行了.
@查哑570:应交税金科目总有0.01余额怎么处理? -
裴向19521521166…… 应该在提取税金时调整: 比如:在下月提取时,应该提20.00元 借:有关科目 贷:应交税金19.99 就可以了.